Приложение к Постановлению от 20.06.2016 г № 374-П Изменение
Изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1319-п
1.В паспорте государственной программы позицию:
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
36372696,7 |
35362635,0 |
34243960,0 |
38321821,2 |
38613706,8 |
182914819,7 |
|
краевой бюджет |
20901481,8 |
19932056,1 |
19906692,9 |
21061025,9 |
21352911,5 |
103154168,2 |
|
федеральный бюджет |
1912545,8 |
1581080,5 |
|
|
|
3493626,3 |
|
бюджет ОМСУ |
44953,7 |
|
|
|
|
44953,7 |
|
внебюджетные источники |
13513715,4 |
13849498,4 |
14337267,1 |
17260795,3 |
17260795,3 |
76222071,5 |
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
36372696,7 |
35698292,3 |
34432811,6 |
34477845,4 |
34760596,3 |
175742242,3 |
|
краевой бюджет |
20901481,8 |
20213909,4 |
19876692,9 |
21101025,9 |
21383776,8 |
103476886,8 |
|
федеральный бюджет |
1912545,8 |
1999065,6 |
1078676,7 |
0,0 |
0,0 |
4990288,1 |
|
местный бюджет |
44953,7 |
|
|
|
|
44953,7 |
|
внебюджетные источники |
13513715,4 |
13485317,3 |
13477442,0 |
13376819,5 |
13376819,5 |
67230113,7 |
2.Разделы I, III, IV, VII признать утратившими силу.
3.В разделе IX цифры "182914819,7" заменить цифрами "175742242,3".
4.Дополнить разделом XII в следующей редакции:
"XII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей государственной
программы
Сведения о порядке сбора информации, методике расчета, периодичности и сроках формирования фактических значений целевых показателей государственной программы представлены в приложении 19 к настоящей Программе.".
5.Приложение 1 признать утратившим силу.
6.Таблицу 2 приложения 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
7.В приложении 3:
7.1.паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Участники подпрограммы |
Нет |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Не предусмотрены |
Цели подпрограммы |
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи |
Задачи подпрограммы |
Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;
повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;
снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;
снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Пермского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
повышение координирующей роли ГБУЗ ПК "Пермский краевой центр медицинской профилактики" в системе медицинской профилактики в Пермском крае;
реализация дифференцированного подхода к профилактическим осмотрам и диспансеризации населения, в том числе детей;
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания; обеспечение организации и проведения работ по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - не менее 90%%;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 100%%;
выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения - 100%%;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения;
снижение распространенности повышенного уровня артериального давления;
снижение распространенности повышенного уровня холестерина, низкой физической активности, избыточного потребления соли, недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом;
сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи;
обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки;
снижение доли больных наркоманией, алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, включенных в Федеральный регистр, в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания;
удовлетворение потребности граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов;
рост профилактических посещений от общего числа посещений |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Программа реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2020 год |
Целевые показатели подпрограммы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
%% |
99,90 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,0 |
90,0 |
|
2 |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
%% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3 |
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения |
%% |
- |
40,00 |
- |
- |
37,00 |
- |
|
4 |
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения |
%% |
- |
55,00 |
- |
- |
46,00 |
- |
|
5 |
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения |
%% |
- |
45,00 |
- |
- |
42,00 |
- |
|
6 |
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения |
%% |
- |
50,00 |
- |
- |
45,00 |
- |
|
7 |
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
%% |
- |
80,00 |
- |
- |
68,00 |
- |
|
8 |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
%% |
36,5 |
34,7 |
32,2 |
29,3 |
28,0 |
27,9 |
|
9 |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии |
%% |
19,00 |
24,00 |
28,00 |
32,00 |
35,00 |
39,00 |
|
10 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
%% |
70,00 |
71,00 |
73,88 |
75,00 |
76,0 |
78,00 |
|
11 |
Заболеваемость дифтерией |
на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Заболеваемость корью |
на 1 млн. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Заболеваемость краснухой |
на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
на 100 тыс. населения |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
0,09 |
|
15 |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B |
на 100 тыс. населения |
2,16 |
2,15 |
2,14 |
2,13 |
2,12 |
2,11 |
|
16 |
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
%% |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
|
17 |
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки |
%% |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
|
18 |
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки |
%% |
97,10 |
97,2 |
97,3 |
97,4 |
97,5 |
97,6 |
|
19 |
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки |
%% |
97,10 |
97,2 |
97,3 |
97,4 |
97,5 |
97,6 |
|
20 |
Выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения |
%% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
21 |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, включенных в Федеральный регистр, в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания |
%% |
99,998 |
99,998 |
99,998 |
99,999 |
99,999 |
99,999 |
|
22 |
Удельный вес площади, обработанной в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, от общей площади, подлежащей такой обработке |
%% |
|
|
95 |
95 |
95 |
96 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
6953407,0 |
5561394,2 |
5968537,9 |
5977180,4 |
5973633,5 |
30434153,0 |
|
краевой бюджет |
1106976,6 |
1172273,8 |
1392631,0 |
1630897,1 |
1627350,3 |
6930128,8 |
|
федеральный бюджет |
1331261,4 |
1155161,7 |
266046,3 |
0 |
0 |
2752469,4 |
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
внебюджетные источники |
4515169,0 |
3233958,7 |
4309860,6 |
4346283,3 |
4346283,2 |
20751554,8 |
"
7.2.разделы I, II признать утратившими силу.
8.В приложении 4:
8.1.паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Участники подпрограммы |
Нет |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Не предусмотрены |
Цели подпрограммы |
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Задачи подпрограммы |
Повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;
снижение смертности от туберкулеза; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии больных наркоманией;
снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов;
увеличение доли абациллированных больных с бактериовыделением;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
модернизация наркологической службы Пермского края;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
снижение смертности от туберкулеза;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови;
увеличение объемов заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами на станции переливания крови;
увеличение числа доноров крови и ее компонентов;
увеличение охвата пар "мать и дитя" химиопрофилактикой |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: 1-й этап - 2014-2016 годы; 2-й этап - 2017-2020 годы |
Целевые показатели подпрограммы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
|
Плановое значение целевого показателя |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
%% |
49,0 |
52,0 |
46,2 |
46,5 |
46,7 |
46,9 |
|
2 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
%% |
14,5 |
20,5 |
25,4 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
|
3 |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет |
на 100 больных наркоманией среднегодового контингента |
6,00 |
6,40 |
7,00 |
7,50 |
7,80 |
8,20 |
|
4 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
5,40 |
5,80 |
6,40 |
7,80 |
8,40 |
9,00 |
|
5 |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
%% |
4,17 |
4,13 |
4,11 |
4,09 |
4,03 |
3,98 |
|
6 |
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови |
%% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7 |
Увеличение числа доноров крови и ее компонентов |
чел. на 1000 населения |
9,80 |
10,00 |
10,20 |
10,50 |
10,70 |
10,90 |
|
8 |
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
%% |
96,80 |
97,00 |
97,20 |
97,50 |
97,80 |
98,00 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
14859613,7 |
11544639,0 |
11630381,5 |
10560888,1 |
10579801,9 |
59175324,2 |
|
краевой бюджет |
7739484,9 |
5184869,9 |
4644607,0 |
4521071,0 |
4539984,8 |
26630017,6 |
|
федеральный бюджет |
512232,2 |
798188,5 |
808912,2 |
0,0 |
0,0 |
2119332,9 |
|
местный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
6607896,6 |
5561580,6 |
6176862,3 |
6039817,1 |
6039817,1 |
30425973,7 |
"
8.2.разделы I, II признать утратившими силу.
9.В приложении 5:
9.1.паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Соисполнители подпрограммы |
Нет |
Участники подпрограммы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Не предусмотрены |
Цели подпрограммы |
Совершенствование системы планирования размещения объектов здравоохранения в Пермском крае;
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Пермского края, приведение в нормативное состояние, в том числе с учетом мероприятий, направленных на организацию доступной среды для маломобильных групп;
развитие информационных технологий;
развитие государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) |
Задачи подпрограммы |
Создание условий для формирования системы здравоохранения, обеспечивающей широкую доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, связанное с разделением медицинской помощи по уровням оказания;
разработка схемы территориального планирования размещения объектов здравоохранения на территории Пермского края;
проведение мероприятий по приведению учреждений здравоохранения Пермского края в нормативное состояние, в том числе с учетом мероприятий, направленных на организацию доступной среды для маломобильных групп;
оснащение учреждений здравоохранения оборудованием;
формирование единой информационной системы здравоохранения;
обеспечение эффективной информационной поддержки процесса оказания медицинской помощи и процесса управления системой медицинской помощи на основе первичных учетных данных;
привлечение инвестиций в сферу здравоохранения;
эффективное использование энергетических ресурсов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Строительство объектов здравоохранения 1 уровня ;
строительство объектов здравоохранения 2 уровня ;
строительство объектов здравоохранения 3 уровня ;
увеличение количества телемедицинских консультаций с передачей телеметрических баз данных пациентов;
заключение концессионного соглашения;
устранение предписаний надзорных органов |
|
-------------------------------С 01.01.2016 деление объектов здравоохранения на уровни упраздняется |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2020 год |
Целевые показатели подпрограммы на 2014-2015 годы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
|
1 |
Количество объектов здравоохранения 1 уровня <**> |
ед. |
|
|
|
2 |
Количество объектов здравоохранения 2 уровня <**> |
ед. |
|
|
|
3 |
Количество объектов здравоохранения 3 уровня |
ед. |
1 |
|
|
4 |
Количество телемедицинских консультаций с передачей телеметрических баз данных пациентов |
ед. |
4500 |
6300 |
|
5 |
Увеличение количества заключенных концессионных соглашений |
ед. |
|
|
|
6 |
Доля сокращения потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях от объема фактически потребленного количества ресурсов к предыдущему периоду |
%% |
3 |
3 |
|
7 |
Количество применений видео-конференц-связи с целью проведения оперативных совещаний с руководителями учреждений здравоохранения, телемедицинских центров с межмуниципальными пунктами и в учебных целях |
ед. |
400 |
500 |
|
8 |
Количество пациентов, у которых ведется электронная медицинская карта |
ед. |
150000 |
300000 |
|
9 |
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) на основе ГЧП |
ед. |
20 |
14 |
|
10 |
Доля устранения предписаний надзорных органов |
%% |
|
12,5 |
-------------------------------Завершение строительства объектов планируется в 2016 году |
Целевые показатели подпрограммы на 2016-2018 годы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя |
|
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
Количество телемедицинских консультаций с передачей телеметрических баз данных пациентов |
ед. |
8000 |
8150 |
8150 |
|
2 |
Количество заключенных концессионных соглашений |
ед. |
1 |
1 |
|
|
3 |
Доля устранения предписаний надзорных органов |
%% |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
4 |
Доля сокращения потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях от объема фактически потребленного количества ресурсов к предыдущему периоду |
%% |
3 |
3 |
3 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
1005862,8 |
554678,2 |
769096,7 |
1884191,0 |
2144395,0 |
6358223,7 |
|
краевой бюджет |
955862,8 |
554678,2 |
769096,7 |
1884191,0 |
2144395,0 |
6308223,7 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
внебюджетные источники |
50000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000,0 |
"
9.2.разделы I, II признать утратившими силу;
9.3.раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
3.1.Основное мероприятие 3.1. Развитие и укрепление материально-технической базы, приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края.
В рамках данного мероприятия Министерством здравоохранения Пермского края ежегодно проводится отбор участников государственных учреждений здравоохранения в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Пермского края, по итогам которого издается приказ Министерства здравоохранения Пермского края в разрезе подведомственных государственных учреждений и мероприятий, поименованных в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 настоящего раздела:
3.1.1.Мероприятие 3.1.1. Проведение текущих (стоимостью свыше 1000000 (одного миллиона) рублей), капитальных ремонтов помещений, зданий и сооружений, инструментальные обследования, обследование зданий и сооружений, разработка и экспертиза проектно-сметной документации (с целью реализации мероприятий) с учетом мероприятий, направленных на организацию доступной среды для маломобильных групп, приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения, в том числе в соответствии с требованиями надзорных органов и решениями судов, устранение аварийных ситуаций, разовые закупки в 2015 году приспособлений для маломобильных групп населения, средств реабилитации, иного оборудования и инвентаря.
Аварийными являются ситуации, повлекшие за собой угрозу нарушения условий оказания медицинской помощи, такие как: разрушение или угроза разрушения элементов зданий, строений, сооружений; аварии на инженерных сетях, находящихся на балансе учреждений здравоохранения; последствия чрезвычайных ситуаций, опасных природных явлений, стихийных и иных бедствий.
Средства для устранения аварийных ситуаций предусматриваются в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Пермского края.
3.1.2.Мероприятие 3.1.2. Обеспечение подведомственных медицинских организаций медицинским оборудованием. Приобретение медицинского оборудования (стоимостью свыше 100000 (сто тысяч) рублей), проведение работ по установке, монтажу медицинского оборудования.
3.1.3.Мероприятие 3.1.3. Расходы на содержание объекта незавершенного строительства "Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с. Юрла".
В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на содержание объекта незавершенного строительства "Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с. Юрла" <***>.
--------------------------------
<***> В 2015 году реализация данного мероприятия осуществлялась в рамках подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
3.2.Основное мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения.
3.2.1.Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность:
3.2.1.1.Хирургический корпус, г. Кудымкар.
Строительство объекта обеспечит создание необходимых условий для оказания высококвалифицированной специализированной консультативно-диагностической и лечебной помощи больным хирургического профиля, реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на снижение заболеваемости и смертности пациентов, в том числе пациентов с хирургической патологией, пациентов с травматическими повреждениями.
3.2.1.2.Пермская клиническая инфекционная больница N 1, г. Пермь.
Строительство объекта обеспечит создание необходимых условий для оказания специализированной медицинской помощи инфекционным больным, реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на снижение заболеваемости и смертности, в том числе от инфекционных болезней.
3.2.1.3.Стационар краевой психиатрической больницы.
После строительства стационара с дневным стационаром и 2-палатных корпусов планируются обеспечение пациентов психиатрического стационара нормативными условиями пребывания, обеспечение современных условий эффективного лечения пациентов психиатрического профиля с экономическим эффектом (освобождение территории (9,8 га) в центре города), социальным эффектом (снижение количества хронических больных и уменьшение числа больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года).
3.2.1.4.Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь.
Цель инвестиционного проекта - развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений г. Перми. Ввод в эксплуатацию поликлиники позволит достигнуть социального эффекта среди детского населения района и сократить дефицит площадей, имеющихся у медицинского учреждения. Завершается разработка проектно-сметной документации.
3.2.1.5.Детская поликлиника, г. Соликамск.
Цель инвестиционного проекта - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детскому населению г. Соликамска, Соликамского района, Чердынского и Красновишерского районов. Завершена разработка проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.
3.2.1.6.Лечебный корпус, г. Чердынь.
Реконструкция не завершенного строительством пристроя лечебного корпуса обеспечит создание условий для оказания жителям Чердынского муниципального района доступной и качественной медицинской помощи гинекологического, терапевтического, неврологического профилей, в том числе в палате интенсивной терапии, что позволит снизить смертность от всех причин, от болезней системы кровообращения, а также повысить удовлетворенность населения качеством предоставления медицинских услуг.
3.2.1.7.Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации.
Данный инвестиционный проект реализуется с целью обеспечения возможности своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь пациентам Коми-Пермяцкого округа с кожно-венерологическими и наркологическими заболеваниями, обеспечения комплекса профилактических, диагностических и лечебно-реабилитационных мероприятий. В результате реализации инвестиционного проекта в Пермском крае увеличится число больных наркоманией, больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет.
3.2.1.8.Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с. Юрла.
Лечебный корпус с поликлиникой обеспечит оказание качественной медицинской помощи жителям Юрлинского района с приведением площадей и наборов помещений в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (СанПиН 2.1.3.2630-10). Завершение строительства лечебного корпуса Юрлинского филиала ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница" позволит обеспечить оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в рамках реализации государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на снижение заболеваемости и смертности.
3.2.1.9.Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь.
Цель проекта - развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений города Перми, приведение в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". В 2017 году планируется выполнить привязку повторно применяемого проекта и получить заключение государственной экспертизы.
3.2.1.10.Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь.
Цель проекта - развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений города Перми, приведение в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". В 2017 году планируется выполнить привязку повторно применяемого проекта и получить заключение государственной экспертизы.
3.2.1.11.Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь.
Цель проекта - развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений города Перми, приведение в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". В 2017 году планируется выполнить привязку повторно применяемого проекта и получить заключение государственной экспертизы.
3.2.1.12.Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь.
Цель проекта - развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений города Перми, приведение в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". В 2017 году планируется выполнить привязку повторно применяемого проекта и получить заключение государственной экспертизы.
3.2.1.13.Детская поликлиника, г. Кудымкар.
Цель проекта - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи населению на территории Коми-Пермяцкого округа. В 2017 году планируется выполнить привязку повторно применяемого проекта и получить заключение государственной экспертизы.
3.2.1.14.Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района.
Реализация проекта позволит создать необходимые условия для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям деревни Савино и п. Менделеево. Планируется строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в день. Проектно-сметная документация разработана муниципалитетом в 2014 году. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2017 году.
3.2.1.15.Майкорская сельская врачебная амбулатория.
Реализация проекта позволит создать необходимые условия для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям поселка и близлежащих населенных пунктов. Проектом планируется строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену и 10 коек дневного стационара. Проектно-сметная документация разрабатывалась муниципалитетом в 2014-2015 годах. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2017 году.
3.2.1.16.Комплекс районной больницы в п. Полазна.
Цель проекта - обеспечение доступной стационарной и специализированной помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи пациентам, проживающим на территории п. Полазна и в близлежащих населенных пунктах. Реализация проекта позволит снизить смертность населения от всех видов заболеваний, а также повысит удовлетворенность населения медицинской помощью.
3.2.1.17.Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск.
Цель проекта - развитие стационарной медицинской помощи населению Оханского района в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Реализация инвестиционного проекта предполагает строительство лечебного корпуса, в котором будут размещены терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория и централизованное стерилизационное отделение.
3.2.1.18.Поликлиника, с. Гамово Пермского муниципального района.
Цель проекта - развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений Пермского муниципального района. Строительство поликлиники на 250 посещений в смену позволит улучшить условия оказания медицинской помощи жителям с. Гамово, увеличить охват профилактическими осмотрами взрослого населения и снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Строительство объекта запланировано в 2017-2018 годах.
3.3.Основное мероприятие 3.3. Развитие информатизации в учреждениях здравоохранения, включая развитие телемедицинских технологий, на территории Пермского края.
3.3.1.Мероприятие 3.3.1. Развитие информатизации в здравоохранении, в том числе телемедицинских технологий:
3.3.1.1.обеспечение медицинских организаций высокоскоростными линиями связи.
Существующие каналы связи (в большинстве случаев это ADSL) с возрастающим объемом трафика не справляются. Объем трафика увеличивается в связи с работой с графической информацией, проведением телемедицинских консультаций. В связи с этим в медицинских организациях необходимо подключать оптические каналы связи.
3.3.1.2.Обеспечение рабочих мест врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой, подключенной к локально-вычислительным сетям.
Для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи, а также для повышения оперативности и достоверности отчетной информации необходимо все рабочие места врачей и среднего медицинского персонала оснастить компьютерной техникой.
Автоматизированное рабочее место предполагает следующий состав: аппаратный тонкий клиент с клавиатурой и оптическим манипулятором, монитор 20, лазерный принтер формата А4, картридер для считывания универсальной электронной карты и все необходимые кабели.
Количество рабочих мест врачей и среднего персонала, не оснащенных компьютерной техникой, на сегодняшний день составляет 8700.
3.3.1.3.Обеспечение медицинских организаций телемедицинским оборудованием, серверным оборудованием для хранения графической информации.
Для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи необходимо обеспечить максимальное количество медицинских организаций возможностью проведения телемедицинских консультаций, а также возможностью участия в видеоконференциях.
3.3.1.4.Для хранения медицинских изображений, полученных в медицинских организациях на диагностическом оборудовании (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и др.), необходимо использование серверов для хранения изображений (PACS) и лабораторных снимков. Серверное оборудование позволит не перегружать внешние каналы связи медицинских организаций и осуществлять загрузку изображений в центр обработки данных, в котором функционирует медицинская информационная система, в отложенном режиме. На данных серверах планируется хранить информацию только за предыдущие периоды, при этом медицинский персонал медицинских организаций может проводить работу с изображениями в оперативном режиме.
3.3.1.5.Обеспечение компьютерных рабочих мест средствами защиты информации.
Оснащение всех рабочих мест медицинских работников средствами защиты информации, соответствующими всем требованиям законодательства Российской Федерации и регуляторов - Федеральной службы безопасности и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
3.3.1.6.Разработка и поддержка программного обеспечения.
3.3.1.7.Развитие системы телемедицинских консультаций с передачей телеметрических баз данных пациентов, проведение видео-конференц-связи с целью проведения оперативных совещаний с руководителями учреждений здравоохранения, телемедицинских центров с межмуниципальными пунктами и в учебных целях.
3.3.1.8.Ведение электронной медицинской карты пациента.
3.4.Основное мероприятие 3.4. Развитие государственно-частного партнерства на территории Пермского края.
3.4.1.Мероприятие 3.4.1. Развитие государственно-частного партнерства:
создание условий для развития государственно-частного партнерства в области здравоохранения;
создание базы данных о не задействованных в оказании медицинской помощи имущественных комплексах учреждений здравоохранения Пермского края;
формирование реестра неиспользуемых земельных участков для предложения инвесторам;
привлечение потенциальных инвесторов, в том числе с успешным опытом реализации проектов ГЧП, путем проведения круглых столов, конференций, общественных слушаний с докладами представителей органов государственной власти о наличии объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения, нуждающихся в строительстве, реконструкции;
внедрение различных форм ГЧП в области здравоохранения;
реконструкция здания морга, г. Пермь (реконструкция здания морга позволит проводить до 150000 гистологических исследований в год и до 500 аутопсийных исследований в год);
строительство межмуниципального хирургического корпуса в г. Кунгуре (строительство объекта позволит создать необходимые условия для оказания высококвалифицированной специализированной консультативно-диагностической и лечебной помощи больным хирургического профиля, пострадавшим всех возрастных групп на территории Кунгурского, Березовского, Кишертского, Суксунского и Ординского районов);
строительство больницы скорой медицинской помощи в г. Перми (строительство объекта позволит внедрить в клиническую практику современные методы диагностики и лечения, поддерживать готовность к оказанию скорой медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях при массовом поступлении пациентов в рамках мероприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций);
строительство клиники гемодиализа в г. Перми (строительство объекта позволит создать условия для оказания специализированной помощи больным с острой и хронической почечной недостаточностью);
строительство поликлиники N 1 (амбулаторно-поликлинический центр), г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, 16 (строительство объекта позволит развить сеть амбулаторно-поликлинических учреждений города Перми, обеспечить население Ленинского района первичной медико-санитарной помощью, в том числе специализированной медико-санитарной помощью);
строительство центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центра) в г. Перми.
Реализация проекта позволит увеличить выживаемость и снизить смертность населения Пермского края от онкологических заболеваний. Наличие высокотехнологического диагностического оборудования позволит увеличить количество процедур в три раза (до 27000 исследований в год), а также правильно диагностировать, планировать и координировать лечение онкологических больных.".
10.В приложении 6:
10.1.паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 4
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Участники подпрограммы |
Нет |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Не предусмотрены |
Цели подпрограммы |
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства |
Задачи подпрограммы |
Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;
улучшение состояния здоровья детей и матерей;
снижение материнской, младенческой и детской смертности;
развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;
совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной хирургии;
снижение уровня первичной инвалидности детей; профилактика и снижение количества абортов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка;
увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных;
сохранение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных не менее 95%%;
снижение ранней неонатальной смертности; увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре;
снижение первичной инвалидности у детей;
увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2020 год |
Целевые показатели подпрограммы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя |
|
|
|
|
2013 год (прогноз) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
%% |
20 |
60 |
61 |
63 |
65 |
68 |
|
2 |
Охват неонатальным скринингом |
доля (%%) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
|
3 |
Охват аудиологическим скринингом |
доля (%%) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
4 |
Показатель ранней неонатальной смертности |
на 1000 родившихся живыми |
3,16 |
3,12 |
3,07 |
3,00 |
2,98 |
2,89 |
|
5 |
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах |
%% |
25,00 |
32,00 |
38,00 |
45,00 |
56,00 |
65,00 |
|
6 |
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре |
промилле |
320,00 |
400,00 |
450,00 |
490,00 |
560,00 |
640,00 |
|
7 |
Первичная инвалидность у детей |
на 10 тыс. детей соответствующего возраста |
23,5 |
23,4 |
23,3 |
23,2 |
23,1 |
23,0 |
|
8 |
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
%% |
3,00 |
5,00 |
8,00 |
9,00 |
11,00 |
12,00 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего,
в том числе: |
2458937,2 |
4293897,6 |
2929788,1 |
2924391,6 |
2925013,4 |
15532027,9 |
|
краевой бюджет |
128169,1 |
122651,3 |
122053,3 |
116656,8 |
117278,6 |
606809,1 |
|
федеральный бюджет |
39420,8 |
5452,4 |
0 |
0 |
0 |
44873,2 |
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
внебюджетные источники |
2291347,3 |
4165793,9 |
2807734,8 |
2807734,8 |
2807734,8 |
14880345,6 |
"
10.2.разделы I, II признать утратившими силу.
11.В приложении 7:
11.1.паспорт подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 5
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Соисполнители подпрограммы |
Нет |
Участники подпрограммы |
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Не предусмотрены |
Цели подпрограммы |
Развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
Задачи подпрограммы |
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения;
разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
разработка и внедрение в практическое здравоохранение Пермского края новых лечебных рекомендаций применения природных ресурсов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся;
увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, от числа нуждающихся;
увеличение доли детей-инвалидов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, от числа нуждающихся |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Программа реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2020 год |
Целевые показатели подпрограммы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся |
%% |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,0 |
45,00 |
|
2 |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся |
%% |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
8,00 |
10,0 |
15,00 |
|
3 |
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
%% |
50,00 |
57,00 |
68,00 |
73,00 |
78,0 |
80,00 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего,
в том числе: |
469567,2 |
586852,9 |
594833,7 |
592200,5 |
593581,5 |
2837035,8 |
|
краевой бюджет |
420264,7 |
433920,2 |
411849,4 |
409216,2 |
410597,2 |
2085847,7 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
внебюджетные источники |
49302,5 |
152932,7 |
182984,3 |
182984,3 |
182984,3 |
751188,1 |
"
11.2.разделы I, II признать утратившими силу.
12.В приложении 8:
12.1.паспорт подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 6
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Участники подпрограммы |
Нет |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Не предусмотрены |
Цели подпрограммы |
Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (оказание паллиативной помощи), в том числе детей |
Задачи подпрограммы |
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания;
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;
консультирование, психологическая поддержка их родственников;
адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2020 год |
Целевые показатели подпрограммы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек/10 тыс. взрослого населения |
0,1 |
0,19 |
0,28 |
0,38 |
0,52 |
0,66 |
|
2 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
коек/10 тыс. детского населения |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего,
в том числе: |
42993,6 |
319511,3 |
294955,8 |
302517,5 |
303334,2 |
1201312,4 |
|
краевой бюджет |
17493,6 |
283011,3 |
294955,8 |
302517,5 |
303334,2 |
1201312,4 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
"
12.2.разделы I, II признать утратившими силу.
13.В приложении 10:
13.1.паспорт подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 8
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Соисполнители подпрограммы |
Нет |
Участники подпрограммы |
Нет |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Не предусмотрены |
Цели подпрограммы |
Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами |
Задачи подпрограммы |
Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами;
поэтапное устранение дефицита медицинских кадров;
обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль;
планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению;
решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи;
повышение престижа профессии медицинского работника;
достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;
создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;
обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;
регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Пермского края |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях;
увеличение числа абитуриентов, направленных на целевую подготовку;
увеличение медицинских и фармацевтических специалистов с высшим образованием, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пермского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пермского края;
увеличение доли врачей и средних медицинских работников, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий;
увеличение доли муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, из их общего числа;
увеличение числа мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Пермского края |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2020 год |
Целевые показатели подпрограммы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Пермского края |
абс. число |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
2 |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования |
чел. |
9600 |
9700 |
9800 |
9900 |
10000 |
10000 |
|
3 |
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования |
чел. |
389 |
399 |
399 |
399 |
254 |
254 |
|
4 |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных организациях высшего образования |
чел. |
2210 |
2210 |
2210 |
2215 |
2215 |
2215 |
|
5 |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского образования в государственных профессиональных образовательных организациях |
чел. |
1362 |
1405 |
1359 |
1350 |
1322 |
1322 |
|
6 |
Число граждан, обучающихся по целевому приему: |
чел. |
352 |
332 |
332 |
347 |
347 |
347 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
для получения высшего медицинского образования |
чел. |
167 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
|
8 |
для подготовки специалистов высшей квалификации |
чел. |
185 |
124 |
124 |
139 |
139 |
139 |
|
9 |
Доля медицинских специалистов с высшим профессиональным образованием, обучавшихся по целевому приему для нужд Пермского края, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения Пермского края |
%% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
94 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 год |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего,
в том числе: |
280377,7 |
141984,0 |
42701,7 |
47377,8 |
51038,6 |
599979,4 |
|
краевой бюджет |
209924,0 |
141984,0 |
42701,7 |
47377,8 |
51038,6 |
493026,1 |
|
федеральный бюджет |
25500,0 |
36500,0 |
0 |
0 |
|
62000,0 |
|
местный бюджет |
44953,7 |
0 |
0 |
0 |
|
44953,7 |
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
"
13.2.разделы I, II признать утратившими силу;
13.3.раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Характеристика основных направлений мероприятий
подпрограммы
3.1.Основное мероприятие 8.1. Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников.
3.1.1.Мероприятие 8.1.1. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам.
Право на получение единовременных компенсационных выплат в размере одного миллиона рублей на одного медицинского работника имеют медицинские работники в возрасте до 50 лет, имеющие высшее образование, прибывшие в 2016 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа на территории Пермского края или переехавшие на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа на территории Пермского края из другого населенного пункта и заключившие с Министерством здравоохранения Пермского края договор в соответствии с условиями и в порядке, утвержденном постановлением Правительства Пермского края.
3.1.2.Мероприятие 8.1.2. Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема.
3.1.2.1.Организация целевого приема граждан в образовательные организации высшего образования для получения высшего медицинского образования.
Ежегодно планируется обучение по целевому приему для получения высшего медицинского образования не менее 200 человек.
3.1.2.2.Организация целевого приема граждан в образовательные организации высшего образования для подготовки медицинских кадров высшей квалификации.
С целью улучшения кадровой ситуации в отрасли здравоохранения необходима подготовка специалистов высшей квалификации по специальностям, востребованным в учреждениях здравоохранения.
Ежегодно планируется подготовка по целевому приему не менее 130 специалистов высшей категории.
3.1.2.3.В рамках обучения специалистов по целевому приему предусмотрено заключение договоров на целевое обучение, предусматривающих последующее трудоустройство этих специалистов в государственные учреждения здравоохранения Пермского края, указанные в договоре о целевом обучении.
Гражданам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования по целевому приему, предоставляются меры социальной поддержки в виде денежных выплат в размере, установленном Законом Пермского края от 2 марта 2015 г. N 456-ПК "О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках реализации государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения", в соответствии с условиями и в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Пермского края от 26 марта 2015 г. N 167-п "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, обучающимся в образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках реализации государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения".
Расходование средств, предусмотренных на оказание мер социальной поддержки гражданам, обучающимся по целевому приему в образовательных организациях высшего образования, осуществляется в соответствии с условиями и в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Пермского края от 26 марта 2015 г. N 167-п "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, обучающимся в образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках реализации государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения".
3.2.Основное мероприятие 8.2. Организация кадрового обеспечения системы здравоохранения Пермского края.
3.2.1.Мероприятие 8.2.1. Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров.
Планируется реализовывать комплекс мер по повышению престижа медицинской профессии:
проведение ежегодного краевого конкурса "Врач года" в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Пермского края;
проведение регионального конкурса "Лучший средний медицинский работник", краевого фотоконкурса "Профессия доброты и милосердия", краевого конкурса "Лучшая бригада скорой медицинской помощи Пермского края". Конкурсы профессионального мастерства среди медицинских работников проводятся в порядке, утвержденном нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Пермского края;
проведение ежегодной международной выставки "Медицина и здоровье" на основании распоряжения Правительства Пермского края;
поощрение государственными, ведомственными и другими наградами медицинских работников, внесших значительный вклад в развитие здравоохранения.
3.2.2.Мероприятие 8.2.2. Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья.
Право на получение частичной компенсации имеют выпускники образовательных организаций высшего образования, медицинские работники с высшим медицинским образованием, прибывшие и приступившие к работе в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края из других субъектов Российской Федерации, иностранных государств, медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов (заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшеры, акушерки) в соответствии с условиями и в порядке, утвержденном нормативным правовым актом Правительства Пермского края, при установлении обязанности медицинскому работнику отработать в течение 5 лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников в соответствии с трудовым договором, не менее чем на одну ставку.".
14.В приложении 11:
14.1.паспорт подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 9
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Участники подпрограммы |
Нет |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Не предусмотрены |
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности управления отраслью |
Задачи подпрограммы |
Разработка нормативно-правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное достижение целей и задач Программы;
создание системы управления качеством медицинских услуг; сбор и подготовка аналитической информации для принятия управленческих решений тактического и стратегического характера;
проведение экспертизы и независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Программы;
развитие государственно-общественного партнерства;
совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения;
реализация полномочий Министерства здравоохранения Пермского края |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме;
удовлетворенность населения медицинской помощью по данным анкетирования;
уровень освоения бюджета Программы |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Программа реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2020 год |
Целевые показатели подпрограммы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
Доля мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
%% |
|
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
2 |
Освоение бюджета подпрограммы |
%% |
|
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
3 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
%% |
48 |
49 |
50 |
53 |
53,5 |
54 |
|
4 |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме в сфере здравоохранения |
%% |
- |
- |
40 |
50 |
60 |
70 |
|
5 |
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Министерством здравоохранения Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг |
%% |
- |
- |
70 |
80 |
85 |
90 |
|
6 |
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Министерство здравоохранения Пермского края для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
|
- |
- |
Не более 2 |
Не более 2 |
Не более 2 |
Не более 2 |
|
7 |
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство здравоохранения Пермского края для получения государственных услуг |
минута |
- |
- |
Не более 15 |
Не более 15 |
Не более 15 |
Не более 15 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 год |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
|
Всего,
в том числе: |
10327437,5 |
12324283,7 |
12202516,2 |
12189198,5 |
12189798,1 |
59233134,0 |
|
краевой бюджет |
10323306,1 |
12320520,7 |
12198798,0 |
12189098,5 |
12189798,1 |
59221521,4 |
|
федеральный бюджет |
4131,4 |
3763,0 |
3718,2 |
0,0 |
0,0 |
11612,6 |
"
14.2.разделы I, II признать утратившими силу.
15.Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
16.Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
17.Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
18.Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
19.Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям.
20.Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям.
21.Дополнить приложением 19 согласно приложению 8 к настоящим изменениям.