Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 715-П Изменение

Изменения, которые вносятся в государственную программу «Социальная поддержка граждан Пермского края», утвержденную постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1321-п


1.Позицию в паспорте Программы:
Объемы и источники финансирования Программы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого
Всего, в том числе: 9861206,1 10096052,3 10332631,7 10567775,8 10785918,2 10754260,8 62397844,9
краевой бюджет 8063255,8 8436708,8 8499018,6 8884861,3 9158410,6 9126908,8 52169163,9
федеральный бюджет 1786197,1 1654161,6 1829712,4 1678978,9 1623572,0 1623416,4 10196038,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 11753,2 5181,9 3900,7 3935,6 3935,6 3935,6 32642,6

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого
Всего, в том числе: 9861206,1 10096052,3 10332631,7 10478714,6 10714650,3 10657951,0 62141206,0
краевой бюджет 8063255,8 8436708,8 8499018,6 8795800,1 9087142,7 9030599,0 51912525,0
федеральный бюджет 1786197,1 1654161,6 1829712,4 1678978,9 1623572,0 1623416,4 10196038,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 11753,2 5181,9 3900,7 3935,6 3935,6 3935,6 32642,6

2.Раздел IX изложить в следующей редакции:
"IX. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края" составляет:
9.1. За счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, государственных внебюджетных фондов за период с 2014 по 2019 год - 62141206,0 тыс. рублей (приложение 7 к Программе).
9.2. Всего по Программе в 2014 г. - 9861206,1 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 8063255,8 тыс. рублей (приложение 8 к Программе);
из средств федерального бюджета - 1786197,1 тыс. рублей (приложение 9 к Программе);
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 11753,2 тыс. рублей (приложение 10 к Программе);
в 2015 году - 10096052,3 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 8436708,8 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1654161,6 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 5181,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 10332631,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 8499018,6 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1829712,4 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 3900,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 10478714,6 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 8795800,1 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1678978,9 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 3935,6 тыс. рублей (прогнозная оценка);
в 2018 году - 10714650,3 тыс. рублей;
из средств бюджета Пермского края - 9087142,7 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1623572,0 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 3935,6 тыс. рублей (прогнозная оценка);
в 2019 году - 10657951,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 9030599,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1623416,4 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 3935,6 тыс. рублей (прогнозная оценка).
9.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 "Реализация системы социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края", составляет с 2014 по 2019 год 46344397,8 тыс. рублей.
9.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 "Социальное обслуживание населения Пермского края", - 11626573,2 тыс. рублей.
9.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края", - 4167083,0 тыс. рублей.
9.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 "Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края", - 3152,0 тыс. рублей.".

3.Таблицу 2 приложения 1 дополнить строкой 4.1.3 следующего содержания:
4.1.3 Мероприятие 3 "Оказание адресной социальной помощи и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в соответствии с Социальной программой" Министерство социального развития Пермского края 2017 г. 2017 г. 100%% обеспечение адресной социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан с учетом их доходов

                     1
    4. В приложении 1 :

4.1.таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
объектов общественной инфраструктуры регионального значения
государственной собственности Пермского края












































































N п/пНаименование объектаГлавный распорядитель бюджетных средствМощность объектаСтоимость инвестиционного проекта (оценочная, сметная при наличии), тыс. рублейСрок реализации инвестиционного проектаОбъемы финансирования из бюджета Пермского края (по годам), тыс. рублейОжидаемый (непосредственный) результат (краткое описание)
всего2014 год2015 год2016 год
1234567891011
1Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального районаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края250 койко-мест250000,02014-2019 годы50,050,00,00,0Наличие разработанной проектно-сметной документации на строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района
2Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6Министерство социального развития Пермского края2 лифта19245,62013-2017 годы2299,10,02299,10,0Ввод объекта в эксплуатацию
3Реконструкция имущественного комплекса КГАУ "Верхне-Курьинский геронтологический центр", находящегося по адресу: г. Пермь, ул. 13-я Линия, д. 12, в части строительства канализационной насосной станцииМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края91,5 м куб./сут.10000,02016-2018 годы1000,00,00,01000,0Ввод объекта в эксплуатацию

"

4.2.таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
объектов общественной инфраструктуры регионального значения
государственной собственности Пермского края
на 2016-2019 годы"

N п/п Наименование объекта Главный распорядитель бюджетных средств Мощность объекта Стоимость инвестиционного проекта (оценочная, сметная при наличии), тыс. рублей Срок реализации инвестиционного проекта Объемы финансирования из бюджета Пермского края (по годам), тыс. рублей Ожидаемый (непосредственный) результат (краткое описание)
всего 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6 Министерство социального развития Пермского края 2 лифта 19245,6 2013-2017 8257,2 8257,2 0,0 0,0 Ввод объекта в эксплуатацию
2 Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 Министерство строительства и архитектуры Пермского края 150 койко-мест 150000,0 2017-2019 150000,0 5000,0 11000,0 29000,0 Ввод объекта в эксплуатацию
3 Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми Министерство строительства и архитектуры Пермского края 80-100 койко-мест/1000 посещений в год 450000,0 2017-2020 250000,0 500,0 159500,0 90000,0 Наличие разработанной проектно-сметной документации и строительство

"
5.Позицию паспорта подпрограммы 1 приложения 2:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого
Всего, в том числе: 7411527,3 7746833,2 8056276,2 7791806,4 7715626,4 7715495,0 46437564,5
краевой бюджет 5623048,2 6092359,6 6226391,5 6112620,3 6091847,2 6091871,4 36238138,2
федеральный бюджет 1786197,1 1654161,6 1829712,4 1678978,9 1623572,0 1623416,4 10196038,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2282,0 312,0 172,3 207,2 207,2 207,2 3387,9

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого
Всего, в том числе: 7411527,3 7746833,2 8056276,2 7698639,7 7715626,4 7715495,0 46344397,8
краевой бюджет 5623048,2 6092359,6 6226391,5 6019453,6 6091847,2 6091871,4 36144971,5
федеральный бюджет 1786197,1 1654161,6 1829712,4 1678978,9 1623572,0 1623416,4 10196038,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2282,0 312,0 172,3 207,2 207,2 207,2 3387,9

6.Позицию паспорта подпрограммы 2 приложения 3:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
Всего, в том числе: 1820567,7 1681018,0 1559168,8 2020917,5 2285520,1 2243520,1 11610712,2
краевой бюджет 1811096,5 1676148,1 1555440,4 2017189,1 2281791,7 2239791,7 11581457,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9471,2 4869,9 3728,4 3728,4 3728,4 3728,4 29254,7

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
Всего, в том числе: 1820567,7 1681018,0 1559168,8 2027278,5 2295020,1 2243520,1 11626573,2
краевой бюджет 1811096,5 1676148,1 1555440,4 2023550,1 2291291,7 2239791,7 11597318,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9471,2 4869,9 3728,4 3728,4 3728,4 3728,4 29254,7

7.Позицию паспорта подпрограммы 3 приложения 4:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
Всего, в том числе: 627519,1 668089,1 717074,7 754939,9 784659,7 795133,7 4347416,2
краевой бюджет 627519,1 668089,1 717074,7 754939,9 784659,7 795133,7 4347416,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
Всего, в том числе: 627519,1 668089,1 717074,7 751684,4 703891,8 698823,9 4167083,0
краевой бюджет 627519,1 668089,1 717074,7 751684,4 703891,8 698823,9 4167083,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
9.Таблицу 2 приложения 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
10.Позицию паспорта подпрограммы 4 приложения 13:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 4 Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
Всего, в том числе: 1592,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 2152,0
краевой бюджет 1592,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 2152,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 4 Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
Всего, в том числе: 1592,0 112,0 112,0 1112,0 112,0 112,0 3152,0
краевой бюджет 1592,0 112,0 112,0 1112,0 112,0 112,0 3152,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0