Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 715-П Изменение
Изменения, которые вносятся в государственную программу «Социальная поддержка граждан Пермского края», утвержденную постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1321-п
1.Позицию в паспорте Программы:
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
|
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
9861206,1 |
10096052,3 |
10332631,7 |
10567775,8 |
10785918,2 |
10754260,8 |
62397844,9 |
|
краевой бюджет |
8063255,8 |
8436708,8 |
8499018,6 |
8884861,3 |
9158410,6 |
9126908,8 |
52169163,9 |
|
федеральный бюджет |
1786197,1 |
1654161,6 |
1829712,4 |
1678978,9 |
1623572,0 |
1623416,4 |
10196038,4 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
11753,2 |
5181,9 |
3900,7 |
3935,6 |
3935,6 |
3935,6 |
32642,6 |
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники финансирования |
|
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
9861206,1 |
10096052,3 |
10332631,7 |
10478714,6 |
10714650,3 |
10657951,0 |
62141206,0 |
|
краевой бюджет |
8063255,8 |
8436708,8 |
8499018,6 |
8795800,1 |
9087142,7 |
9030599,0 |
51912525,0 |
|
федеральный бюджет |
1786197,1 |
1654161,6 |
1829712,4 |
1678978,9 |
1623572,0 |
1623416,4 |
10196038,4 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
11753,2 |
5181,9 |
3900,7 |
3935,6 |
3935,6 |
3935,6 |
32642,6 |
2.Раздел IX изложить в следующей редакции:
"IX. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края" составляет:
9.1. За счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, государственных внебюджетных фондов за период с 2014 по 2019 год - 62141206,0 тыс. рублей (приложение 7 к Программе).
9.2. Всего по Программе в 2014 г. - 9861206,1 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 8063255,8 тыс. рублей (приложение 8 к Программе);
из средств федерального бюджета - 1786197,1 тыс. рублей (приложение 9 к Программе);
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 11753,2 тыс. рублей (приложение 10 к Программе);
в 2015 году - 10096052,3 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 8436708,8 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1654161,6 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 5181,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 10332631,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 8499018,6 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1829712,4 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 3900,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 10478714,6 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 8795800,1 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1678978,9 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 3935,6 тыс. рублей (прогнозная оценка);
в 2018 году - 10714650,3 тыс. рублей;
из средств бюджета Пермского края - 9087142,7 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1623572,0 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 3935,6 тыс. рублей (прогнозная оценка);
в 2019 году - 10657951,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета Пермского края - 9030599,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 1623416,4 тыс. рублей;
из средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 3935,6 тыс. рублей (прогнозная оценка).
9.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 "Реализация системы социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края", составляет с 2014 по 2019 год 46344397,8 тыс. рублей.
9.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 "Социальное обслуживание населения Пермского края", - 11626573,2 тыс. рублей.
9.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края", - 4167083,0 тыс. рублей.
9.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 "Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края", - 3152,0 тыс. рублей.".
3.Таблицу 2 приложения 1 дополнить строкой 4.1.3 следующего содержания:
4.1.3 |
Мероприятие 3 "Оказание адресной социальной помощи и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в соответствии с Социальной программой" |
Министерство социального развития Пермского края |
2017 г. |
2017 г. |
100%% обеспечение адресной социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан с учетом их доходов |
1
4. В приложении 1 :
4.1.таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
объектов общественной инфраструктуры регионального значения
государственной собственности Пермского края
N п/п |
Наименование объекта |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Мощность объекта |
Стоимость инвестиционного проекта (оценочная, сметная при наличии), тыс. рублей |
Срок реализации инвестиционного проекта |
Объемы финансирования из бюджета Пермского края (по годам), тыс. рублей |
Ожидаемый (непосредственный) результат (краткое описание) |
|
|
|
|
|
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
250 койко-мест |
250000,0 |
2014-2019 годы |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Наличие разработанной проектно-сметной документации на строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района |
2 |
Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6 |
Министерство социального развития Пермского края |
2 лифта |
19245,6 |
2013-2017 годы |
2299,1 |
0,0 |
2299,1 |
0,0 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
3 |
Реконструкция имущественного комплекса КГАУ "Верхне-Курьинский геронтологический центр", находящегося по адресу: г. Пермь, ул. 13-я Линия, д. 12, в части строительства канализационной насосной станции |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
91,5 м куб./сут. |
10000,0 |
2016-2018 годы |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
"
4.2.таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
объектов общественной инфраструктуры регионального значения
государственной собственности Пермского края
на 2016-2019 годы"
N п/п |
Наименование объекта |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Мощность объекта |
Стоимость инвестиционного проекта (оценочная, сметная при наличии), тыс. рублей |
Срок реализации инвестиционного проекта |
Объемы финансирования из бюджета Пермского края (по годам), тыс. рублей |
Ожидаемый (непосредственный) результат (краткое описание) |
|
|
|
|
|
|
всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6 |
Министерство социального развития Пермского края |
2 лифта |
19245,6 |
2013-2017 |
8257,2 |
8257,2 |
0,0 |
0,0 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
2 |
Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 |
Министерство строительства и архитектуры Пермского края |
150 койко-мест |
150000,0 |
2017-2019 |
150000,0 |
5000,0 |
11000,0 |
29000,0 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
3 |
Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми |
Министерство строительства и архитектуры Пермского края |
80-100 койко-мест/1000 посещений в год |
450000,0 |
2017-2020 |
250000,0 |
500,0 |
159500,0 |
90000,0 |
Наличие разработанной проектно-сметной документации и строительство |
"
5.Позицию паспорта подпрограммы 1 приложения 2:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
7411527,3 |
7746833,2 |
8056276,2 |
7791806,4 |
7715626,4 |
7715495,0 |
46437564,5 |
|
краевой бюджет |
5623048,2 |
6092359,6 |
6226391,5 |
6112620,3 |
6091847,2 |
6091871,4 |
36238138,2 |
|
федеральный бюджет |
1786197,1 |
1654161,6 |
1829712,4 |
1678978,9 |
1623572,0 |
1623416,4 |
10196038,4 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
2282,0 |
312,0 |
172,3 |
207,2 |
207,2 |
207,2 |
3387,9 |
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
7411527,3 |
7746833,2 |
8056276,2 |
7698639,7 |
7715626,4 |
7715495,0 |
46344397,8 |
|
краевой бюджет |
5623048,2 |
6092359,6 |
6226391,5 |
6019453,6 |
6091847,2 |
6091871,4 |
36144971,5 |
|
федеральный бюджет |
1786197,1 |
1654161,6 |
1829712,4 |
1678978,9 |
1623572,0 |
1623416,4 |
10196038,4 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
2282,0 |
312,0 |
172,3 |
207,2 |
207,2 |
207,2 |
3387,9 |
6.Позицию паспорта подпрограммы 2 приложения 3:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
1820567,7 |
1681018,0 |
1559168,8 |
2020917,5 |
2285520,1 |
2243520,1 |
11610712,2 |
|
краевой бюджет |
1811096,5 |
1676148,1 |
1555440,4 |
2017189,1 |
2281791,7 |
2239791,7 |
11581457,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
9471,2 |
4869,9 |
3728,4 |
3728,4 |
3728,4 |
3728,4 |
29254,7 |
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
1820567,7 |
1681018,0 |
1559168,8 |
2027278,5 |
2295020,1 |
2243520,1 |
11626573,2 |
|
краевой бюджет |
1811096,5 |
1676148,1 |
1555440,4 |
2023550,1 |
2291291,7 |
2239791,7 |
11597318,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
9471,2 |
4869,9 |
3728,4 |
3728,4 |
3728,4 |
3728,4 |
29254,7 |
7.Позицию паспорта подпрограммы 3 приложения 4:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
627519,1 |
668089,1 |
717074,7 |
754939,9 |
784659,7 |
795133,7 |
4347416,2 |
|
краевой бюджет |
627519,1 |
668089,1 |
717074,7 |
754939,9 |
784659,7 |
795133,7 |
4347416,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
627519,1 |
668089,1 |
717074,7 |
751684,4 |
703891,8 |
698823,9 |
4167083,0 |
|
краевой бюджет |
627519,1 |
668089,1 |
717074,7 |
751684,4 |
703891,8 |
698823,9 |
4167083,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
9.Таблицу 2 приложения 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
10.Позицию паспорта подпрограммы 4 приложения 13:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 4 |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
1592,0 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
2152,0 |
|
краевой бюджет |
1592,0 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
2152,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы 4 |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
|
Всего, в том числе: |
1592,0 |
112,0 |
112,0 |
1112,0 |
112,0 |
112,0 |
3152,0 |
|
краевой бюджет |
1592,0 |
112,0 |
112,0 |
1112,0 |
112,0 |
112,0 |
3152,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |