Постановление Собрания депутатов Псковской области от 16.12.2004 № 928
Об утверждении областной целевой программы Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы
ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 16.12.2004 N 928
Об утверждении областной целевой программы
"Обеспечение населения Псковской области
питьевой водой на 2005-2010 годы"
В соответствии со статьей 5 Закона Псковской области от06.03.2000 N 72-ОЗ "Об областных целевых программах Псковскойобласти", областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу "Обеспечениенаселения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы".
2. Объемы финансирования программы на 2005-2010 годыопределять при формировании бюджета на очередной финансовый год.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления создатьнеобходимые условия для реализации программы и обеспечитьфинансирование ее мероприятий за счет средств местных бюджетов.
Исполняющий полномочия
председателя областного
Собрания депутатов В.Г.Каленский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением областного
Собрания депутатов
от 16.12.2004 N 928
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ на 2005-2010 годы"
ПАСПОРТ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ на 2005-2010 годы"___________________________________________________________________Наименование Программы Областная целевая программа "Обеспечение
населения Псковской области питьевой
водой на 2005-2010 годы"___________________________________________________________________Основание для Распоряжение Администрации области отразработки Программы 27.08.2004 N 647-р___________________________________________________________________Областной заказчик Главное управление строительства,Программы архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства области___________________________________________________________________Разработчик Программы Главное управление строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства области (отдел минерально-
сырьевых ресурсов, лицензирования
пользования недрами, водоснабжения и
водоотведения), муниципальные образования
и предприятия водопроводно-
канализационного комплекса___________________________________________________________________Цели и задачи Программы Основными целями Программы являются
повышение эффективности, устойчивости и
надежности функционирования
централизованных систем водоснабжения и
систем водоотведения городов и населенных
пунктов с привлечением инвестиций;
улучшение качества услуг по водоснабжению
и водоотведению с одновременным снижением
затрат; снижение уровня загрязнения
окружающей природной среды; обеспечение
населения доброкачественной питьевой
водой, согласно требованиям Сан ПиН.
Для достижения этих целей необходимо
решить следующие задачи:
обеспечить финансовое оздоровление
предприятий, оказывающих услуги по
водоснабжению и водоотведению; обеспечение
государственной поддержки процесса
модернизации водопроводно-канализационного
комплекса на основе современных технологий
и оборудования___________________________________________________________________Срок реализации 2005-2010 годПрограммы I этап - 2005 годы
II этап - 2006-2010 годы___________________________________________________________________Мероприятия Программы В целях реализации Программы
предполагается осуществить переход к новой
экономической модели реформы водопроводно-
канализационного комплекса, направленной
на коренное оздоровление финансовой
ситуации отрасли, сокращение затрат
материально-технических ресурсов и
повышение эффективности деятельности
предприятий комплекса, привлечение частных
инвестиций для реконструкции объектов
водопроводно-канализационного комплекса___________________________________________________________________Объем и источники Для реализации Программы необходимофинансирования привлечение финансовых ресурсов в сумме Программы 2191,55 млн.руб.
В том числе:
из федерального бюджета - 535,02 млн.руб.;
из областного бюджета - 485,97 млн.руб.
2005 г. - 94,55 млн.руб;
2006 г. - 105,35 млн.руб.;
2007 г. - 83,99 млн.руб.;
2008 г. - 82,0 млн.руб.;
2009 г. - 64,98 млн.руб.;
2010 г. - 55,1 млн.руб.
Из местного бюджета - 413,5 млн.руб.;
средства предприятий - 33,76 млн.руб.;
инвестиции - 723,34 млн.руб.___________________________________________________________________Ожидаемые конечные В результате реализации Программы будутрезультаты реализации обеспечены повышение эффективности, Программы качества услуг водоснабжения и
водоотведения, надежность работы
централизованных систем водоснабжения
и систем водоотведения городов и
населенных пунктов.
Эти цели будут достигнуты за счет
финансового оздоровления предприятий
водопроводно-канализационного комплекса,
демонополизации и развития конкурентных
отношений, совершенствования договорных
отношений и тарифного регулирования
естественных монополий, государственной
поддержки модернизации водопроводно-
канализационного комплекса___________________________________________________________________Контроль за реализацией Администрация области. ОбластноеПрограммы Собрание депутатов___________________________________________________________________
I. Введение
Областная целевая программа "Обеспечение населения Псковскойобласти питьевой водой на 2005-2010 годы" (далее - Программа)включает в себя комплекс мероприятий, повышающих эффективность инадежность функционирования централизованных систем водоснабженияи систем водоотведения городов и населенных пунктов, направленныхна своевременную ликвидацию аварийных ситуаций, улучшение качестваоказываемых услуг водоснабжения и водоотведения с одновременнымснижением непроизводительных издержек, снижение уровня загрязненияокружающей природной среды и обеспечение населениядоброкачественной питьевой водой в соответствии ссанитарно-эпидемиологическими нормами, осуществлениегарантированного пожаротушения.
Программа предусматривает решение следующих задач:
ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов;
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
оснащение жилых зданий муниципального фонда приборами учетаводы.
В результате решения этих задач повысится качество оказанияуслуг по водоснабжению и водоотведению, эффективность и надежностьработы централизованных систем водоснабжения и системводоотведения городов и населенных пунктов области.
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевыми методами
В настоящее время в городах и населенных пунктах областисложилась неблагополучная обстановка по обеспечению населенияобласти питьевой водой нормативного качества и в достаточномколичестве, очистке сбрасываемых сточных вод и снижению уровнянегативного воздействия на окружающую среду. Кризисная ситуациязатронула весь водопроводно-канализационный комплекс области,поэтому вышеназванная проблема стала актуальной для нашего регионаи требует комплексного решения.
В жилищно-коммунальном хозяйстве Псковской областиводоснабжение и водоотведение относятся к группе отраслей, имеющихстратегическое значение для развития области в целом.
Начавшаяся с 1992 года передача в Псковской областицентрализованных систем водоснабжения и систем водоотведения вмуниципальную собственность, прекращение финансированиямодернизации отрасли из бюджета, отказ от либерализации цен в этойсфере и дальнейший процесс децентрализации в жилищно-коммунальномхозяйстве привели к негативным структурным изменениям и полнойразбалансированности в отрасли водопроводно-канализационногохозяйства (ВКХ). Вертикальная система хозяйствования быларазрушена, а создание местной системы тормозилось из-за финансовыхпроблем муниципальных образований. Это объясняется тем, что, содной стороны, органы местного самоуправления, являясьсобственниками водопроводно-канализационного комплекса и несябремя ответственности по его эффективному использованию итехнической эксплуатации, должны были принимать экономическиоправданные решения по повышению доходности принадлежащей имсобственности и повышению качества оказываемых услуг водоснабженияи водоотведения, а с другой стороны, поскольку такие решениясвязаны с повышением оплаты услуг водоснабжения и водоотведения,они не являются популярными среди населения.
Отсутствие инвестиций, убыточные тарифы, непогашеннаязадолженность за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения (восновном долги муниципальных бюджетов), постоянно растущееналоговое бремя, кредитование организациями ВКХ льгот по оплатеуслуг, предоставленных действующим законодательствоммногочисленным категориям граждан, привели к кризисной ситуацииодной из основных систем жизнеобеспечения населения.
Кризисное состояние водопроводно-канализационного комплексаобусловлено неэффективной системой управления, дотационностьюотрасли и неудовлетворительным финансовым положением предприятийводопроводно-канализационного хозяйства, высокими затратами,отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных соказанием услуг водоснабжения и водоотведения, неразвитостьюконкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износаосновных фондов, неэффективной работой предприятий, большимипотерями энергии, воды и других ресурсов.
Водопроводно-канализационный комплекс как отрасль экономикиявляется вторым по величине водопользователем нашей области. Поданным госстатотчетности по форме N 1-водопровод и форме N1-канализация, за 2003 год подача воды в водопроводную сетьпредприятиями ВКХ составила 65490,4 тыс.м3/год, в том числе отпускводы потребителям - 42076,1 тыс.м3/год, утечка и неучтенныерасходы воды - 23362,7 тыс.м3/год, или 35,7%, пропущено сточныхвод через очистные сооружения канализации - 39091,8 тыс.м3/год, втом числе на полную биологическую очистку - 38899,8 тыс.м3/год.Протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет - 1257,5км, канализационных сетей - 701,7 км. Число аварий наводопроводных сетях - 1043, на канализационных сетях - 86.Протяженность ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене,составляет 346,4 км, канализационных сетей - 121,7 км. Этопоказывает, что сети и сооружения водопроводно-канализационногокомплекса области нуждаются в проведении неотложных работ по ихреконструкции, модернизации и капитальному ремонту. В худшемсостоянии находятся объекты ВКХ сельских поселений, передаваемые иподлежащие передаче в муниципальную собственность.
В последние годы положение с ремонтом и реконструкцией системводоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях принялокритический характер: если системы, построенные в основном 25-30лет назад, не будут обеспечены минимально необходимымиинвестициями, их разрушение примет необратимый характер ипотребует во много раз больше средств для строительства новыхсетей и сооружений. По причине систематического недофинансированияу муниципальных предприятий водопроводно-канализационногохозяйства отсутствует возможность пополнения обязательногоаварийного запаса оборудования, материалов, реагентов,дезинфектантов и т.д. Износ водозаборных сооружений и сооруженийводоподготовки обострил проблему вторичного загрязнения питьевойводы.
Содержание водопроводно-канализационного комплекса в егонынешнем виде непосильно как для потребителей услуг водоснабженияи водоотведения, так и для бюджетной сферы.
Недостаток средств бюджетного финансированияводопроводно-канализационного комплекса на местном уровне привел крезкому увеличению износа основных фондов. Упадок отрасли такжесвязан с недостаточной государственной поддержкой в решениипроблем водоснабжения и водоотведения, расходы по которым,согласно ст.85 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, должныфинансироваться не только из местного, но и из федерального иобластного бюджетов. В условиях низкой рентабельности услугводоснабжения и водоотведения при существующих ставках банковскогокредита саморазвитие отрасли невозможно.
Ежегодное недофинансирование предприятий, оказывающих услугипо водоснабжению и водоотведению, а также накопление задолженностив жилищно-коммунальной сфере, образовавшейся в первую очередь врезультате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней,привели к резкому ухудшению финансового состояния предприятий ВКХ,а как следствие - к низкому уровню оказания услуг водоснабжения иводоотведения, что создает угрозу здоровью населения.
Канализационные сети крайне изношенные. Фактический срокэксплуатации канализационных коллекторов и уличных сетейколеблется от 52 лет в г.Великие Луки до 15 лет в г.Печоры. Доляглавных и уличных коллекторов, давно требующих замены, составляетболее 50% в городах Пскове, Великие Луки и около 30% - в другихгородах области. Физический износ главных канализационныхколлекторов в среднем по области превысил 54%, уличныхканализационных сетей - 52%.
Анализ состояния питьевого водоснабжения для населенияобласти показал, что качество питьевой воды, уровень еепотребления и регулярность подачи не отвечают нормативнымтребованиям, а в ряде муниципальных образований эта проблемаприобрела кризисный характер. Доля физического износа водоводов иуличных сетей колеблется от 30% до 100%.
Основными недостатками организации обеспечения населениякачественной питьевой водой и очистки сточных вод являются:
прогрессирующее ухудшение качества воды в водных объектах;
старение основных производственных фондов - сетей исооружений ВКХ, износ которых в среднем по области составляетоколо 63%;
применение устаревших технологий водоподготовки, ухудшающеесясостояние водопроводных сетей и нарушение режимов их эксплуатации,приводящее к неоправданным потерям питьевой воды;
нестабильность финансового состояния предприятийводопроводно-канализационного хозяйства;
слабая база лабораторного контроля качества питьевой воды навсех этапах поступления ее к потребителю;
несовершенство законодательной базы, устанавливающейнормативные и правовые основы деятельности предприятий ВКХ.
Предприятия водопроводно-канализационного комплекса работаютв условиях, когда органами местного самоуправления несвоевременнопересматриваются тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.
Проверка правильности расчета тарифов на услуги водоснабженияи водоотведения в муниципальных образованиях области показаласледующие распространенные отклонения от Методических рекомендацийпо планированию, учету и калькулированию себестоимости услугводоснабжения и водоотведения на территории Псковской области,утвержденных приказом начальника Главного управлениястроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйстваобласти от 19.11.2001 N 19-ОД:
потери воды в водопроводной сети и потребление воды длясобственных нужд зачастую не учитываются при расчете затрат напроизводство;
некоторые фактически уплаченные налоги и платежи, в том числеплата за забор воды, не учитываются как затраты на производство ине принимаются в расчет при установлении тарифа.
В большинстве случаев тарифы рассчитывались не на основекалькулирования экономически обоснованных затрат на производство,а по уровню фактических затрат за прошедший период (чаще всего загод).
Не вызывает сомнений, что такая "тарифная политика",применяемая в муниципальных образованиях, которым, согласнопостановлению Правительства от 02.08.99 N 887 "О совершенствованиисистемы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальнойзащите населения", было предоставлено право утверждения тарифов нажилищно-коммунальные услуги, значительно подорвала финансовуюжизнеспособность всех предприятий, предоставляющих услугиводоснабжения и водоотведения.
Все это свидетельствует о наличии системного кризиса вотрасли и о межотраслевом характере возникших проблем, для решениякоторых, а также для обеспечения перехода к новой моделиустойчивого функционирования водопроводно-канализационногокомплекса необходимо использование программно-целевого метода.
Различные пути повышения надежности обеспечения населенияпитьевой водой и повышение эффективности очистки канализационныхстоков окажут положительное влияние на экологическую обстановкурегиона.
Развитие и применение новых природо- и водоохранныхтехнологий по очистке питьевой воды и сточных вод - важные частиПрограммы.
III. Основные цели и задачи Программы
Основные цели Программы:
повышение эффективности, устойчивости и надежностифункционирования централизованных систем водоснабжения и системводоотведения городов и населенных пунктов;
улучшение качества услуг по водоснабжению и водоотведению содновременным снижением затрат;
снижение уровня загрязнения окружающей природной среды;
обеспечение населения доброкачественной питьевой водой,соответствующей требованиям Сан ПиН.
Основными задачами Программы являются:
финансовое оздоровление предприятий, оказывающих услуги поводоснабжению и водоотведению путем реструктуризации и ликвидацииих задолженности, и доведение тарифов на услуги для населения идругих потребителей до экономически обоснованного уровня;
обеспечение государственной поддержки процесса реконструкциии модернизации водопроводно-канализационного комплекса на основесовременных технологий и оборудования путем предоставлениябюджетных средств.
Приоритетными направлениями Программы являются:
завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийныхобъектах водоснабжения и водоотведения (перекладка ветхих сетей,ремонт водозаборных скважин, насосных станций, очистныхсооружений, канализации);
использование частотно-регулируемых приводов насосныхагрегатов в системах водоснабжения;
установка в домах приборов учета потребления воды.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет выполняться поэтапно в течение 2005-2010годов.
Планируется завершить формирование необходимойзаконодательной и иной нормативной правовой базы, провестиуглубленный анализ технического состояния объектовводопроводно-канализационного комплекса, реконструкцию,модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационногокомплекса, внедрение энергосберегающих технологий.
На I этапе (2005 год) предполагается:
выполнять реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонтводопроводно-канализационного комплекса и внедрениеэнергосберегающих технологий.
На II этапе (2006-2010 годы) предполагается:
продолжить реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонтводопроводно-канализационного комплекса.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями еереализации в течение 2005-2010 годов.
Затраты для водопроводно-канализационного комплексаориентированы на проведение работ по их реконструкции,модернизации и капитальному ремонту.
Средства, планируемые на модернизацию систем водоснабжения иводоотведения из бюджетов всех уровней и собственных средствпредприятий, составят 2191,5 млн.рублей. Распределение финансовыхресурсов по всем видам бюджетов приведены в таблице.
Финансирование затрат на реформирование и модернизацию
водопроводно-канализационного комплекса*___________________________________________________________________
Источники Объем средств - В том числефинансирования всего (млн.рублей) ___________________________
(2005 год) (2006-2010 годы)___________________________________________________________________Размер средств - 2191,59 771,92 1419,67всего___________________________________________________________________в том числе:___________________________________________________________________средства 535,02 251,07 283,95федерального бюджета___________________________________________________________________бюджет субъекта 485,97 94,55 391,42Российской Федерации___________________________________________________________________местный бюджет 413,5 105,21 308,29___________________________________________________________________средства предприятия 33,76 4,1 29,66___________________________________________________________________другие внебюджетные 723,34 316,99 406,35средства (инвестиции)_____________________________________________________________________________________
* Конкретные объемы средств, направления и формыфинансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетовсубъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанавливаютсяпри утверждении бюджетов на соответствующий финансовый год.
Внебюджетные средства сформированы за счет привлеченияинвестиций.
Оценка необходимого объема работ и потребности в затратах помодернизации водоснабжения и водоотведения приведена в приложениях3, 4 к Программе и Перечне мероприятий и затрат по модернизацииводопроводных и канализационных сетей и сооружений. Мероприятияраздела Программы и объемы их финансирования подлежат ежегоднойкорректировке с учетом финансовых возможностей бюджетов всехуровней.
VI. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы осуществляется черезформирование наиболее значимых мероприятий, предусмотренных вмуниципальных целевых программах по обеспечению населениямуниципальных образований области питьевой водой.
Финансирование областной целевой программы предусматриваетсяосуществлять по принципу софинансирования за счет консолидациисредств бюджетов различных уровней, а также привлечения средстввнебюджетных источников - инвестиций.
Объем средств федерального и областного бюджетов,направляемых на финансирование мероприятий областной целевойпрограммы, подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностейфедерального и областного бюджетов.
Федеральное агентство по строительству ижилищно-коммунальному хозяйству, как Государственный заказчикПрограммы, на основании доведенных Минэкономразвития Россиипредварительных объемов государственных капитальных вложений напрогнозируемый период направляет в Минфин России одновременно сбюджетными заявками на ассигнования из федерального бюджета дляфинансирования федеральной целевой программы "Обеспечениенаселения России питьевой водой" предложение по росписи этихассигнований по разделам и подразделам функциональнойклассификации и ведомственной структуре расходов.
После утверждения федерального бюджета на прогнозируемый годбюджетные средства, в соответствии с доведенной Минфином Россиибюджетной росписью, направляются Федеральным агентством построительству и жилищно-коммунальному хозяйству в порядкемежбюджетных отношений Администрации Псковской области длясубсидирования мероприятий по соответствующим разделам Программына основании ежегодных соглашений.
В заключаемых ежегодно Федеральным агентством построительству и жилищно-коммунальному хозяйству с АдминистрациейПсковской области соглашениях предусматриваются взаимныеобязательства сторон за счет долевого участия федеральногобюджета, областного бюджета и внебюджетных источников - инвестиций.
Главное управление строительства, архитектуры ижилищно-коммунального хозяйства области, как областной заказчикПрограммы, обеспечивает контроль за целевым использованием средствобластного бюджета. Основанием для выплаты субсидий являютсядоговоры, счета, акты выполненных работ, подписанные ГУСА и ЖКХобласти.
Контроль за целевым и эффективным использованием средствфедерального бюджета, выделяемых на реализацию комплексамероприятий областной целевой программы, осуществляетсяФедеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальномухозяйству.
VII. Оценка эффективности от реализации Программы
Внедрение мероприятий Программы позволит:
сократить утечку, потери, неучтенные потери и нерациональныерасходы питьевой воды;
сократить сброс неочищенных сточных вод;
уменьшить расход жидкого хлора при обеззараживании питьевойводы;
улучшить качество питьевой воды подаваемой потребителям, втом числе, согласно ст.19 Федерального закона "Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обеспечитьнаселение питьевой водой в приоритетном порядке в количестве,достаточном для удовлетворения физиологических и бытовыхпотребностей;
уменьшить сброс недостаточно очищенных сточных вод в водныеобъекты и в результате уменьшить загрязнение водных объектов;
предотвратить загрязнение источников водоснабжения, какповерхностных, так и подземных;
повысить эффективность и надежность систем водообеспечения;
усовершенствовать технологию очистки воды.
VIII. Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет АдминистрацияПсковской области и областное Собрание депутатов.
IX. ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
на 2005-2010 ГОДЫ"___________________________________________________________________NN Наименование мероприятия Срок Ответственныеп/п выполнения исполнители___________________________________________________________________
I этап - 2005 год
Формирование рыночных механизмов функционирования
жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и
повышения качества жилищно-коммунальных услуг___________________________________________________________________1. Поддержание в надлежащем 2005 год Органы местного
состоянии и модернизация на самоуправления
основе современных технологий городов и районов
и материалов принятых от области.
собственника в муниципальную Организации, которым
собственность сетей и сооружений передано данное
водопровода и канализации. имущество в
Соблюдение нормативно- оперативное
технических требований по управление или
содержанию и использованию хозяйственное
сетей и сооружений водопроводно- ведение.
канализационного комплекса ГУСА и ЖКХ области___________________________________________________________________2. Внедрение энергосберегающих 2005 год Главное управление
технологий с применением строительства,
частотных преобразователей архитектуры
и приборов учета в 2-х и ЖКХ области
муниципальных образованиях___________________________________________________________________3. При установке индивидуальных 2005 год Предприятия,
приборов учета населению переход оказывающие услуги
на реальные договорные отношения по водоснабжению
в водопроводно-канализационном и водоотведению
комплексе ___________________________________________________________________
II этап - 2006-2010 годы
Государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального
комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу___________________________________________________________________4. Обеспечение устойчивой и 2006-2010 Главное управление
надежной работы водопроводно- годы строительства,
канализационного комплекса архитектуры
требует бюджетной поддержки и ЖКХ области.
для проведения неотложных Органы местного
ремонтно-восстановительных самоуправления
работ, финансируемых из бюджетов городов и районов
субъекта Российской Федерации, области.
местных бюджетов и средств Предприятия ВКХ
предприятий ___________________________________________________________________5. Внедрение энергосберегающих 2006-2010 Главное управление
технологий с применением годы строительства,
частотных преобразователей архитектуры
и приборов учета в 13-ти и ЖКХ области
муниципальных образованиях___________________________________________________________________6. При установке индивидуальных 2006-2010 Предприятия,
приборов учета населению переход годы оказывающие услуги
на реальные договорные отношения по водоснабжению
в водопроводно-канализационном и водоотведению
комплексе___________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
(в ценах 2004 г.)____________________________________________________________________________________________________Наименование направлений, Мощность, Сроки Этапы Стоимость мероприятий, Источниквидов работ и конкретных объем начала и млн.руб. финансированиямероприятий (объектов) с работ окончания __________________________ (указывается
указанием их мероприятий, Всего Виды затрат для каждого
местонахождения годы _____________________ этапа)
Капвло- НИОКР Прочие
жения затраты____________________________________________________________________________________________________МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД____________________________________________________________________________________________________Строительство и реконструкция водозаборов, включая проведение поисково-разведочных работ____________________________________________________________________________________________________Бежаницкий р-н 0,24 2010 2006- 1,1 - - 1,11) Бурение водозаборной тыс.м3/ 2010 скважины с тампонажем сутки ________________________________существующей, устройством 2010 0,7 - 0,7 Областной бюджетнасосной станции 1-го ___________________________________________________ подъема и установкой 2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджетводонапорной башни в ___________________________________________________п.Бежаницы____________________________________________________________________________________________________2) Замена водонапорной 0,06 2006 2006- 0,8 - - 0,8башни с инвентаризацией тыс.м3/ 2010скважины д.Цевло сутки ________________________________
2006 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________3) Бурение водозаборных 0,24 2007-2010 2006- 3,8 - - 3,8скважин с тампонажем тыс.м3/ 2010существующих, устройством сутки ___________________________________________________насосных станций 1-го 2006- 1,9 - - 1,9 Областной бюджетподъема и установкой 2009водонапорной башни в ___________________________________________________п.Красный Луч 2006- 1,9 - - 1,9 Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2007 0,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Великие Луки 11 шт. 2005-2006 2005- 99,2 98,1 - 1,14) Ликвидация самоизливов 40 тыс. 2010подземных вод на м3/сутки ___________________________________________________Великолукском водозаборе 2005 54,6 54,1 - 0,5"Северный" (перебуривание ___________________________________________________или реконструкция скважин) 2005 27,3 27,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2005 5,0 4,5 - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2005 22,3 22,3 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006- 44,6 44,0 - 0,6
2010
___________________________________________________
2006 20,0 20,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 20,0 20,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 4,6 4,0 - 0,6 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Великолукский район 2005-2010 2005- 6,0 - - 6,05) Бурение водозаборных по 0,6 2010скважин с устройством тыс.м3/ ___________________________________________________насосных станций 1-го сутки 2005 2,5 - - 2,5подъема в д.Майкино, ___________________________________________________д.Переслегино, д.Поречье, 2005 1,0 - - 1,0 Областной бюджетд.Урицкое ___________________________________________________
2005 1,5 - - 1,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 3,5 - - 3,5
2010
___________________________________________________
2006- 2,5 - - 2,5 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Гдовский район 2006-2007 2006- 3,2 1,7 0,2 1,36) Строительство 1,5 тыс. 2010центрального водозабора м3/сутки ___________________________________________________(в т.ч. ПИР) 2006- 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 1,7 0,7 0,2 0,8 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 0,7 0,7 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 - 0,2 0,8 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Дедовичский р-н 2006-2010 2006- 3,5 - - 3,57) Ремонт 4-х водозаборных 2,0 тыс. 2010скважин поселка Дедовичи м3/сутки ___________________________________________________
2006- 2,0 - - 2,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,5 - - 1,5 Местный бюджет
2010
________________________________
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________8) Строительство 1,6 тыс. 2006-2010 2006- 2,1 1,0 - 1,1резервуара чистой воды м3/сутки 2010
___________________________________________________
2006- 1,2 0,6 - 0,6 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 0,9 0,4 - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,25 0,125 - 0,125 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 0,125 - 0,125 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,25 0,125 - 0,125 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 0,125 - 0,125 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Дновский район 2005-2008 2005- 1,4 - - 1,49) Ремонт водозаборных 1,2 тыс. 2008скважин с заменой м3/сутки ________________________________ водоподъемных труб 2005 0,5 - - 0,5и их промывкой ________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 0,9 - - 0,9
2010
________________________________
2006- 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Куньинский район 0,15 2005-2007 2005- 3,73 2,5 - 1,2310) Строительство тыс. 2007водозабора с бурением м3/сутки ________________________________водозаборных скважин и 2005 1,73 1,0 - 0,73устройством насосных ___________________________________________________станций 1-го подъема, 2005 1,0 1,0 - - Областной бюджетмонтажом водонапорных ___________________________________________________башен и сетей водопровода 2005 0,73 - - 0,73 Местный бюджетпо ул.Сенной и Жеботицы ___________________________________________________в п.Кунья 2006- 2,0 1,5 - 0,5
2010
___________________________________________________
2006- 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 0,25 - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,25 - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Невель 2006-2007 2006- 1,2 - - 1,211) Бурение скважин с 0,7 2010устройством насосной тыс. ___________________________________________________станции 1-го подъема м3/сутки 2006- 0,6 - - 0,6 Областной бюджетпо ул.Терешковой 2007
___________________________________________________
2006- 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________п.Новосокольники 2005-2010 2005- 9,0 6,3 - 2,7
2010___________________________________ ________________________________12) Реконструкция 2,4 тыс. 2005 1,5 0,8 - 0,7водозаборных сооружений м3/сутки ___________________________________________________города в районе 2005 1,0 0,5 - 0,5 Областной бюджетжелезнодорожного узла ___________________________________________________с увеличением 2005 0,5 0,3 - 0,2 Местный бюджетпроизводительности ___________________________________________________
2006- 7,5 5,5 2,0
2010
___________________________________________________
2006- 3,0 3,0 - - Федеральный бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 3,0 1,5 - 1,5 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет
2010
________________________________
2006 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 0,6 0,6 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2009 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2010 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Опочка 2009-2010 2006- 1,1 - - 1,113) Реконструкция 0,5 тыс. 2010водозаборных сооружений м3/сутки ___________________________________________________центральной части города 2009- 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2009- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Остров 6 тыс. 2006-2010 2006- 69,6 66,0 0,6 3,014) Строительство м3/сутки 2010водозаборных сооружений ________________________________центральной части города 2006- 30,0 30,0 - - Федеральный бюджет(корректировка ПИР) 2010
___________________________________________________
2006- 25,6 23,0 0,6 2,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 14,0 13,0 - 1,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2009 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2010 5,2 4,6 0,2 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________п.Палкино 2006-2007 2006- 0,9 0,915) Реконструкция 1 тыс. 2010водозабора (бурение м3/сутки ________________________________скважины с устройством НС 2006- 0,7 0,7 Областной бюджет1-го подъема и подключ.) 2007
___________________________________________________
2006- 0,2 0,2 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Печоры 2005-2007 2005- 5,0 3,0 - 2,016) Расширение 2,0 тыс. 2007водозаборных сооружений м3/сутки ________________________________м-на "Майский" до 5,0 2005 1,0 - 1,0тыс.м3/сутки ___________________________________________________
2005 0,7 - - 0,7 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 4,0 3,0 - 1,0
2010
________________________________
2006- 2,5 2,0 - 0,5 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 1,25 1,0 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,75 0,5 - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,25 1,0 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,75 0,5 - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Плюсский район 2008-2010 2006- 2,1 - - 2,117) Капитальные ремонты 0,7 тыс. 2010водозаборных скважин в м3/сутки ________________________________д.Андромер, д.Заполье, 2008- 1,5 - 1,5 Областной бюджетп.Заплюсье 2010
___________________________________________________
2008- 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Псков 0,4 тыс. 2005-2006 2005 3,01 3,0 - 0,01 Местный бюджет18) Строительство м3/сутки ___________________________________________________водозаборных сооружений 2005 3,01 3,0 - 0,01 Местный бюджетиз подземного источника ___________________________________________________п."Псковкирпич" 2006- 3,01 3,0 - 0,01 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 3,01 3,0 0,01 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________19) Строительство 0,4 тыс. 2006 2006- 0,4 - - 0,4водозаборной скважины м3/сутки 2010в п.Богданово ___________________________________________________
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет____________________________________________________________________________________________________20) Строительство 40,0 2005-2006 2005- 531,0 2,41 - 528,59городских водозаборных м3/сутки 2006сооружений из подземного ________________________________источника на участкеСолоново-Великое Село ________________________________а) разведка и утверждение 2005 6,0 2,41 3,59запасов подземных вод ___________________________________________________
2005 2,15 - - 2,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 3,85 2,41 1,44 Местный бюджет
___________________________________________________
2005- 525,0 - - 525,0
2006
___________________________________________________б) проектирование и 2005 262,5 - - 262,5 Инвестициистроительство водозаборных ___________________________________________________сооружений и водоводов 2006 262,5 - - 262,5 Инвестиции____________________________________________________________________________________________________Псковский район 2005-2010 2005- 4,5 - - 4,5
2010
________________________________21) Бурение скважин с по 0,2 2005 0,8 - - 0,8устройством насосных тыс.м3/ ___________________________________________________станций 1-го подъема с сутки 2005 0,4 - - 0,4 Областной бюджеттампонажем существующих ___________________________________________________скважин и подключением 2005 0,4 - - 0,4 Местный бюджетк сетям водопровода ___________________________________________________д.Б.Загорье, д.Ершово, 2006- 3,7 - - 3,7д.Быстрецово, д.Кирово, 2010д.Лопатово, ЦРБ ________________________________
2006- 2,0 - - 2,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,7 - - 1,7 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Пустошка 0,3 тыс. 2005 2005 0,3 - - 0,3 Областной бюджет22) Реконструкция м3/суткиводозабора по ул.Революции____________________________________________________________________________________________________Пыталовский район 1,0 тыс. 2005 2005 0,75 - - 0,7523) Бурение скважины на м3/сутки ________________________________Юго-Западном водозаборе 2005 0,55 - - 0,55 Областной бюджетс заменой 2-х насосов на ___________________________________________________ВНС-1 2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________24) Замена водонапорной 25 м3 2006 2006- 0,4 - - 0,4башни в п.Вышгородок 2010
________________________________
2006 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________п.Линово 15 м3 2007 2006- 0,3 - - 0,3
2010
________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,05 - - 0,05 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Себеж 0,35 2005-2006 2005- 1,15 - - 1,1525) Водозаборная тыс.м3/ 2006скважина и водонапорная сутки ________________________________башня типа БР 50/12 на 2005 0,7 - - 0,7водозаборе ул.Матросова ________________________________
2005 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
________________________________
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 0,45 - - 0,45
2010
___________________________________________________
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,05 - - 0,05 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________26) Монтаж водонапорной 0,18 2007 2006- 0,35 - - 0,35башни емк. 25 м3 на тыс.м3/ 2010водозаборе ул.Горького, сутки ________________________________1а пос.Идрица 2007 0,35 - - 0,35 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________27) Ремонт водозаборной 0,18 2006-2007 2006- 0,8 0,4 - 0,4скважины с монтажом тыс.м3/ 2010водонапорной башни типа сутки ________________________________БР 25/18 на водозаборе 2006- 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджетСебежской ЦРБ 2007
___________________________________________________
2006- 0,2 - 0,2 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________п.Струги Красные 2006-2007 2006- 2,0 1,0 - 1,028) Строительство 0,5 тыс. 2010водозабора по ул.Мира м3/сутки ________________________________(в т.ч. ПИР) 2006- 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________29) Капитальный ремонт 0,2 2008-2009 2006- 0,8 - - 0,8водозаборной скважины тыс. 2010по ул.Партизанской м3/сутки ________________________________
2008- 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2008- 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________ИТОГО по водозаборным 2005- 76,3 76,3 - - Федеральный бюджетсооружениям: 2010
___________________________________________________
2005 22,3 22,3 - -
________________________________
2006- 54,0 54,0 - -
2010
___________________________________________________
2005- 107,8 79,6 0,8 27,4 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2005 35,2 28,8 - 6,4
________________________________
2006- 72,6 50,8 0,8 21,0
2010
___________________________________________________
2005- 53,4 33,11 0 20,29 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2005 15,89 10,21 - 5,68
________________________________
2006- 37,51 22,9 - 14,61
2010
___________________________________________________
2005- 525,0 - - 525,0 Инвестиции
2010
___________________________________________________
2005 262,5 - - 262,5
________________________________
2006- 262,5 - - 262,5
2010____________________________________________________________________________________________________ВСЕГО по водозаборным 2005- 762,5 189,01 0,8 572,69сооружениям: 2010
________________________________
2005 335,89 61,31 - 274,58
________________________________
2006 426,61 127,7 0,8 298,11
-2010____________________________________________________________________________________________________МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДООЧИСТНЫХ СТАНЦИЙ____________________________________________________________________________________________________Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных станций____________________________________________________________________________________________________г.Великие Луки 13,3 тыс. 2005-2010 2005- 20,6 17,6 - 3,0
м3/сут 2010
________________________________1) Реконструкция 2005 0,6 0,6 - - Областной бюджетводоочистной станции из ___________________________________________________р.Ловать 2006- 20,0 17,0 - 3,0- проектно-изыскательские 2010работы ________________________________- реконструкция 2006- 5,0 5,0 - - Федеральный бюджетосветлителей в 2010осветлители-рециркуляторы; ___________________________________________________переоборудование смесителя 2006- 9,0 8,0 - 1,0 Областной бюджетв смеситель-аэратор; замена 2010дренажной системы скорых ___________________________________________________фильтров на безгравийную; 2006- 5,0 4,0 - 1,0 Местный бюджетреконструкция реагентного 2010хозяйства с обеспечением ___________________________________________________применения коагулянта и 2006- 1,0 - - 1,0 Средствафлокулянта; дополнительное 2010 предприятиястроительство блока ___________________________________________________сооружений 2006 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Средства
предприятия
___________________________________________________
2008 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2009 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Средства
предприятия
___________________________________________________
2010 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2010 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________2) Электролизная установка 300 кг/сут. 2005 2005 26,2 22,1 - 4,1для получения гипохлорида 0,5 тыс. ________________________________натрия, в том числе м3/сутки 2005 13,0 13,0 - - Федеральный бюджетбурение поисково- ___________________________________________________разведочной скважины для 2005 8,0 6,1 - 1,9 Областной бюджетдобычи хлоридно-натриевых ___________________________________________________минерализованных вод 2005 4,0 3,0 - 1,0 Местный бюджет
___________________________________________________
2005 1,2 - - 1,2 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________3) Реконструкция 40 тыс. 2005-2010 2005- 13,2 10,8 2,4водоочистных сооружений м3/сут 2010из подземного источника ________________________________(в т.ч. ПИР) 2005 6,0 4,8 - 1,2
___________________________________________________
2005 4,8 4,8 - - Областной бюджет
________________________________
2005 1,2 - - 1,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 7,2 6,0 - 1,2
2010
________________________________
2007- 4,0 4,0 - - Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2007- 3,2 2,0 - 1,2 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,25 0,95 - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,65 0,35 - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,65 0,35 - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,65 0,35 - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Дно 4,7 тыс. 2010 2006- 1,0 1,0 - -4) Станция м3/сутки 2010обезжелезивания (ПИР) ________________________________
2010 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 0,5 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Новосокольники 2,4 тыс. 2006-2007 2006- 2,7 1,0 1,75) Реконструкция системы м3/сутки 2010очистки воды от ________________________________сероводорода с заменой 2006- 1,7 1,0 - 0,7 Областной бюджетколец Рашига 2007
___________________________________________________
2006- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,85 0,5 - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,85 0,5 - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Печоры 2,5 тыс. 2005 2005 1,5 - - 1,56) Реконструкция станции м3/сутки ________________________________II подъема м-на "Майский" 2005 0,75 - - 0,75 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,75 - - 0,75 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Псков 67 тыс. 2005-2006 2005- 17,5 5,0 - 12,5
м3/сутки 2006
________________________________7) Реконструкция и 2005 2,5 2,5 - Местный бюджеттехническое перевооружение ___________________________________________________5 блока ВОС: 2006- 15,0 2,5 - 12,5- фильтры с заменой 2010загрузки и дренажно- ________________________________воздушных систем; 2006 2,5 2,5 - - Областной бюджет- хлороводы; ___________________________________________________- камеры рециркуляции; 2006 12,5 - - 12,5 Средства- флокуляционная предприятияобработка воды; ___________________________________________________- установка насосов-дозаторов подачи коагулянта____________________________________________________________________________________________________ИТОГО по водоочистным 2005- 18,0 18,0 - - Федеральный бюджетстанциям: 2010
___________________________________________________
2005 13,0 13,0 - -
________________________________
2006- 5,0 5,0 - -
2010
___________________________________________________
2005- 31,85 27,5 - 4,35 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2005 14,15 11,5 - 2,65
________________________________
2006- 17,7 16,0 - 1,7
2010
___________________________________________________
2005- 18,15 12,0 - 6,15 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2005 8,45 5,5 - 2,95
________________________________
2006- 9,7 6,5 - 3,2
2010
___________________________________________________
2005- 14,7 - - 14,7 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2005 1,2 - - 1,2
________________________________
2006- 13,5 - - 13,5
2010____________________________________________________________________________________________________ВСЕГО по водоочистным 2005- 82,7 57,5 - 25,2станциям: 2010
________________________________
2005 36,8 30,0 - 6,8
________________________________
2006- 45,9 27,5 - 18,4
2010____________________________________________________________________________________________________МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ____________________________________________________________________________________________________Реконструкция и техническое перевооружение водопроводных насосных станций с использованиемчастотно-регулируемых приводов насосных агрегатов____________________________________________________________________________________________________г.Великие Луки 40,0 тыс. 2006 2006- 0,74 - - 0,74
м3/сутки 2010
1 шт. ________________________________1) Модернизация станций 2006 0,3 - - 0,3 Областной бюджетII подъема на очистных ___________________________________________________сооружениях водопровода 2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджетиз подземного источника ___________________________________________________(частотный регулятор 2006 0,14 - - 0,14 Средствамощностью 250 кВт) предприятия____________________________________________________________________________________________________2) Модернизация станций 13,3 тыс. 2007-2008 2006- 2,1 1,0 - 1,1II подъема на очистных м3/сутки 2010сооружениях водопровода 3 шт. ________________________________из р.Ловать (частотные 2007- 1,0 1,0 - - Федеральный бюджетрегуляторы мощностью 500 2008кВт - 1 шт., 250 кВт - ___________________________________________________1 шт., 110 кВт - 1 шт.) 2007- 0,7 - - 0,7 Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2007- 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Гдов 1,5 тыс. 2005-2006 2005- 0,43 - - 0,433) Реконструкция и м3/сутки 2006модернизация станций 2 шт. ________________________________II подъема по 2005 0,2 - - 0,2ул.Прохорчука и Ленина ___________________________________________________(частотные регуляторы 2005 0,1 - - 0,1 Областной бюджетмощностью 15 кВт) ___________________________________________________
2005 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 0,23 - - 0,23
2010
___________________________________________________
2006 0,12 - - 0,12 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,11 - - 0,11 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Опочка 0,5 тыс. 2006 2006- 0,26 - - 0,264) Модернизация станций м3/сутки 2010II подъема по ул.Красных 2 шт. ________________________________коммунаров (частотные 2006 0,15 - - 0,15 Областной бюджетрегуляторы мощностью 22 ___________________________________________________и 30 кВт) 2006 0,11 - - 0,11 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Остров 7,0 тыс. 2005 2005 0,35 - - 0,355) Модернизация станций м3/сутки ________________________________II подъема в м-не 3 шт. 2005 0,20 - - 0,20 Областной бюджетОстров-2, "Строитель", ___________________________________________________по ул.Меркурьева 2005 0,15 - - 0,15 Местный бюджет(частотные регуляторы ___________________________________________________мощностю 30, 15, 22 кВт)____________________________________________________________________________________________________г.Пыталово 3,7 тыс. 2006-2007 2006- 0,43 - - 0,436) Модернизация станций м3/сутки 2010II подъема по 4 шт. ________________________________ул.Белорусской, Юнкерова, 2006- 0,20 - - 0,20 Областной бюджетКрасноармейской, 2007п.Белорусский (частотные ___________________________________________________регуляторы мощностью 2006- 0,23 - - 0,23 Местный бюджет15, 22 кВт) 2007
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,12 - - 0,12 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,11 - - 0,11 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________п.Усвяты 0,2 тыс. 2008 2006- 0,12 - - 0,127) Модернизация станций м3/сутки 2010II подъема по ул.Флотской 1 шт. ________________________________(частотный регулятор 2008 0,07 - - 0,07 Областной бюджетмощностью 15 кВт) ___________________________________________________
2008 0,05 - - 0,05 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________8) Установка приборов 45 шт. 2005 2005 0,1 - - 0,1 Областной бюджетучета холодной воды наобъектах социально-культурной сферы____________________________________________________________________________________________________9) Установка приборов 70 шт. 2005-2010 2005- 1,9 - - 1,9учета на водозаборных 2010сооружениях области ___________________________________________________
2005 0,4 - - 0,4
___________________________________________________
2005 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 1,5 - - 1,5
2010
___________________________________________________
2006- 1,0 - - 1,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________ИТОГО по 2005- 1,0 1,0 - - Федеральный бюджетэнергоресурсосберегающим 2010 технологиям: ___________________________________________________
2005 - - - -
________________________________
2006- 1,0 1,0 - -
2010
___________________________________________________
2005- 3,14 - - 3,14 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2005 0,60 - - 0,60
________________________________
2006- 2,54 - - 254
2010
___________________________________________________
2005- 2,15 - - 2,15 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2005 0,45 - - 0,45
________________________________
2006- 1,70 - - 1,70
2010
___________________________________________________
2005- 0,14 - - 0,14 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2005 - - - -
________________________________
2006- 0,14 - - 0,14
2010____________________________________________________________________________________________________ВСЕГО по 2005- 6,43 1,0 - 5,43энергоресурсосберегающим 2010технологиям: ________________________________
2005 1,05 - - 1,05
________________________________
2006- 5,38 1,0 - 4,38
2010____________________________________________________________________________________________________МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОВОДОВ И УЛИЧНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ____________________________________________________________________________________________________Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети____________________________________________________________________________________________________Бежаницкий р-н 2005 0,5 - - 0,5
________________________________1) Замена водоводов 2005 0,3 - - 0,3 Областной бюджетп.Бежаницы ___________________________________________________- п.Бежаницы 0,4 км 2005 2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Лющик 0,2 км 2006 2006- 0,25 - - 0,25
2010
________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Цевло 0,5 км 2007 2006- 0,55 - - 0,55
2010
________________________________
2007 0,30 - - 0,30 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Красный Луч 0,5 км 2005 2005 0,55 - - 0,55
________________________________
2005 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,30 - - 0,30 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________2) Замена уличных 2005- 1,52 0,2 - 1,32водопроводных сетей 2006
________________________________- п.Бежаницы 1,5 км 2005-2006 2005 1,0 - - 1,0
___________________________________________________
2005 0,7 - - 0,7 Областной бюджет
________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
________________________________
2006- 0,52 0,2 0,32
2010
________________________________
2006 0,32 - - 0,32 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 0,2 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Лющик 0,7 км 2007 2006- 0,71 - - 0,71
2010
________________________________
2007 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,31 - - 0,31 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Цевло 2,4 км 2008-2010 2006- 2,4 1,0 - 1,4
2010
________________________________
2008- 1,4 1,0 - 0,4 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2008- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008 0,5 0,4 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 0,4 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Красный Луч 1,0 км 2006-2007 2006- 0,91 - - 0,91
2010
________________________________
2006- 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,41 - - 0,41 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,21 - - 0,21 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Цихачево 0,6 км 2005 2005 0,61 - - 0,61
________________________________
2005 0,31 - - 0,31 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Кудеверь 2,6 км 2006-2010 2006- 2,6 1,5 - 1,1
2010
________________________________
2006- 1,6 1,0 - 0,6 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Великие Луки 2005-2007 2005- 9,8 7,5 - 2,3
2007
________________________________3) Строительство водовода 1,1 км ________________________________Д=300 мм от ул.Щорса до ________________________________ул.Чехова ___________________________________________________- проектные работы 2005 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________- строительство 2005 3,3 3,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 6,3 4,0 - 2,3 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 2,5 2,0 - 0,5 Бюджет субъекта РФ
2007
___________________________________________________
2006- 2,5 2,0 - 0,5 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 1,3 - - 1,3 Средства
2007 предприятия
___________________________________________________
2006 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,65 - - 0,65 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,65 - - 0,65 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________4) Строительство водовода 0,45 км 2008-2009 2006- 6,1 4,1 - 2,0Д=600 мм за ОАО "Импульс" 2010(от ВОС до ул.Гоголя) ___________________________________________________- проектные работы 2008 0,1 0,1 - - Местный бюджет
___________________________________________________- строительство 2006- 6,0 4,0 - 2,0
2010
___________________________________________________
2008- 3,0 2,5 - 0,5 Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2008- 2,5 1,5 - 1,0 Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2008- 0,5 - - 0,5 Средства
2009 предприятия
___________________________________________________
2008 1,5 1,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,25 - - 0,25 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 - - 0,25 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________5) Завершение 0,219 км 2005 2005 1,9 1,9 - - Местный бюджетстроительства водовода ________________________________Д=300 мм по ул.Гастелло от ул.3-й Ударной Армии до водовода____________________________________________________________________________________________________6) Перекладка водопровода 0,26 км 2007 2006- 2,0 1,7 - 0,3Д=500 мм по ул.Дружба от 2010ул.Глинки до ж.д. N 9 ________________________________(завершение строительства) 2007 1,7 1,7 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________7) Перекладка участка 0,7 км 2008-2010 2006- 4,2 3,0 - 1,2водовода Д=500 мм по 2010ул.Преображенской ________________________________
2008- 2,0 1,0 - 1,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2008- 2,0 2,0 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008- 0,2 - - 0,2 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2008 0,7 0,35 - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,6 0,6 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 0,7 0,35 - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,7 0,7 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,05 - - 0,05 Средства
предприятия
___________________________________________________
2010 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,7 0,7 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,05 - - 0,05 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________8) Реконструкция 5,0 км 2005-2009 2005- 3,0 2,0 - 1,0существующих трубопроводов 2010 с использованием ________________________________бестраншейной технологии 2005 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 2,4 2,0 - 0,4 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Великолукский р-н 8,0 км 2006-2010 2006- 8,1 7,0 - 1,19) Перекладка сетей 2010водопровода в ________________________________п.Мелиораторов 2006- 4,1 3,0 - 1,1 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 4,0 4,0 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,8 0,6 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,8 0,8 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,8 0,6 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,8 0,8 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,8 0,6 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,8 0,8 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,8 0,6 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,8 0,8 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,9 0,6 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,8 0,8 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________10) Перекладка сетей 1,0 км 2005 2005 1,1 - - 1,1водопровода в п.Дубрава ________________________________
2005 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,5 - - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________11) Перекладка сетей 7,0 км 2005-2008 2005- 4,6 4,0 - 0,6водопровода в 2008п.Переслегино ________________________________
2005 0,9 0,6 - 0,3
___________________________________________________
2005 0,6 0,6 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 3,7 3,4 - 0,3
2010
________________________________
2006- 2,5 2,5 - - Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 1,2 0,9 - 0,3 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 0,8 0,8 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,4 0,3 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,8 0,8 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,3 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,9 0,9 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,3 - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Гдов 2005-2010 2005- 6,1 4,5 - 1,6
2010
___________________________________________________12) Модернизация водоводов 6,0 км 2005 1,85 1,0 - 0,85 Областной бюджети уличных водопроводных ________________________________сетей 2005 0,5 - - 0,5
___________________________________________________
2005 1,35 1,0 - 0,35 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 4,25 3,5 - 0,75
2010
________________________________
2006- 2,15 1,4 - 0,75 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 2,1 2,1 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,55 0,2 - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 0,5 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Гдовский р-н 2006-2010 2006- 4,1 2,0 - 2,1
2010
________________________________13) Перекладка сетей 4,0 км 2006- 2,1 - - 2,1 Областной бюджетводопровода п.Чернево 2010
________________________________
2006- 2,0 2,0 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 0,4 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Дедовичский р-н 2005-2010 2005- 5,1 2,25 - 2,85
2010
________________________________14) Перекладка ветхих 5,0 км 2005 0,85 - - 0,85сетей водопровода ___________________________________________________п.Дедовичи 2005 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 4,25 2,25 - 2,0
2010
___________________________________________________
2006- 2,25 1,0 - 1,25 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 2,0 1,25 - 0,75 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,4 0,25 - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,25 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,25 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,25 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 0,25 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________15) Перекладка сетей 0,6 км 2005-2006 2005- 0,61 - - 0,61водопровода п.Вязье 2006
________________________________
2005 0,3 - - 0,3
___________________________________________________
2005 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 0,31 - - 0,31
2010
___________________________________________________
2006 0,16 - - 0,16 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________16) Перекладка сетей 0,5 км 2006 2006- 0,35 - - 0,35водопровода п.Городовик 2010
________________________________
2006 0,18 - - 0,18 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,17 - - 0,17 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Дно 2005 0,65 - 0,65
________________________________17) Модернизация 0,35 км 2005 2005 0,35 - - 0,35 Областной бюджетводопроводных сетей с ___________________________________________________заменой стальных труб на 2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджетполиэтиленовые вмикрорайоне "Заводской"____________________________________________________________________________________________________18) Замена сетей 1,0 км 2006-2008 2006- 1,53 1,0 - 0,53водопровода по городу 2010
___________________________________________________
2006- 0,83 0,3 - 0,53 Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 0,7 0,7 - - Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 0,3 0,1 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 0,1 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 0,25 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,23 0,1 - 0,13 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,25 0,25 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________п.Кунья 2006- 2,1 1,0 - 1,1
2010
________________________________19) Строительство и 3,0 км 2006-2010 2006- 1,1 0,6 - 0,5 Областной бюджетзамена водопроводных 2010сетей ___________________________________________________
2006- 1,0 0,4 - 0,6 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________п.Красногородское 2005- 1,3 - - 1,3
2007
___________________________________________________20) Перекладка ветхих 1,5 км 2005-2007 2005 0,65 - - 0,65водопроводных сетей ________________________________
2005 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 0,65 - - 0,65
2010
________________________________
2006- 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________п.Локня 2005- 3,5 1,6 - 1,9
2010
________________________________21) Замена водопроводных 5,0 км 2005-2010 2005 0,6 - - 0,6сетей поселка ________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 2,9 1,6 - 1,3
2010
___________________________________________________
2006- 1,6 1,0 - 0,6 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,3 0,6 - 0,7 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,25 0,1 - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 0,1 - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,25 0,1 - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 0,1 - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Невель 2006- 1,9 0,9 - 1,0
2010
___________________________________________________22) Перекладка ветхих 1,8 км 2008-2010 2008- 1,0 - - 1,0 Областной бюджет водопроводных сетей 2010
________________________________
2008- 0,9 0,9 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 0,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 0,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 0,3 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Невельский р-н23) Работы наводопроводных сетях ___________________________________________________- Артемовская волость 0,3 км 2005 2005 0,25 - - 0,25 Областной бюджет____________________________________________________________________________________________________- Ивановская волость: ________________________________- модернизация уличных 0,4 км 2005 2005 0,41 - - 0,41водопроводных сетей ___________________________________________________
2005 0,21 - - 0,21 Областной бюджет
________________________________
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- замена ветхих сетей 1,0 км 2006-2007 2006- 1,1 - - 1,1
2010
___________________________________________________
2006- 0,55 - - 0,55 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,55 - - 0,55 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- Леховская волость: ________________________________- модернизация уличных 0,6 км 2008 2006- 0,61 0,5 - 0,11водопроводных сетей 2010
___________________________________________________
2008 0,31 0,2 - 0,11 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 0,3 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- Ловецкая волость: ________________________________- модернизация уличных 0,5 км 2005 2005 0,51 - - 0,51 Местный бюджетводопроводных сетей____________________________________________________________________________________________________- Новохованская волость: 2006- 1,1 - - 1,1
2010
___________________________________________________- модернизация уличных 1,0 км 2009-2010 2009- 0,55 - - 0,55 Областной бюджетводопроводных сетей 2010
___________________________________________________
2009- 0,55 - - 0,55 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- Плисская волость: 2006- 0,35 - - 0,35
2010
________________________________- модернизация уличных 0,35 км 2007 2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджетводопроводных сетей ___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- Туричинская волость: 2006- 0,9 - - 0,9
2010
________________________________- модернизация уличных 1,2 км 2006-2007 2006- 0,5 - - 0,5 Областной бюджетводопроводных сетей 2007
___________________________________________________
2006- 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- Трехалевская волость 2005- 1,5 1,0 - 0,5
2008
___________________________________________________- модернизация уличных 2,0 км 2005-2008 2005 0,4 0,4 - -водопроводных сетей ___________________________________________________
2005 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 1,1 0,6 - 0,5
2010
___________________________________________________
2006- 0,6 0,6 - - Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- Усть-Долысская волость: 2005 0,42 - - 0,42
________________________________- модернизация уличных 0,4 км 2005 2005 0,22 - - 0,22 Областной бюджетводопроводных сетей ___________________________________________________
2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- Щербинская волость: 2006- 0,34 - 0,34
2010
________________________________- модернизация уличных 1,0 км 2009-2010 2009- 0,2 - - 0,2 Областной бюджетводопроводных сетей 2010
___________________________________________________
2009- 0,14 - - 0,14 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,07 - - 0,07 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,07 - - 0,07 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Новосокольники 2005- 9,2 6,0 - 3,2
2010
________________________________24) Перекладка 6,0 км 2005-2010 2005 2,6 2,0 - 0,6магистральной ___________________________________________________водопроводной сети с 2005 2,0 2,0 - - Областной бюджетувеличением диам. до 200 ___________________________________________________мм по ул.Октябрьской, 2005 0,6 - - 0,6 Местный бюджетМосковской, Ленинградской, ___________________________________________________Воровского 2006- 6,6 4,0 - 2,6
2010
___________________________________________________
2006- 3,0 3,0 - - Федеральный бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 2,0 1,0 - 1,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,6 - - 1,6 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________25) Перекладка 0,55 км 2006-2007 2006- 2,5 2,0 - 0,5магистральной 2010водопроводной сети с ________________________________увеличением диам. до 300 2006- 1,0 1,0 - - Федеральный бюджетмм под ж/д путями 2007
___________________________________________________
2006- 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Новоржев 3,19 км 2005-2010 2005- 3,3 1,8 - 1,526) Прокладка 2010водопроводных сетей по ________________________________ул.Пушкина - 0,9 км, 2005 0,95 0,7 - 0,25ул.Р.Крестьянской - 0,4 ___________________________________________________км, ул.Садовой - 0,34 км, 2005 0,7 0,7 - Местный бюджетул.К.Маркса - 0,35 км, ___________________________________________________ул.Медицинской, 2005 0,25 - - 0,25 СредстваПсковской - 0,2 км, предприятияул.Некрасова - 0,8 км, ___________________________________________________ул.З.Брелауск - 0,2 км 2006- 2,35 1,1 - 1,25
2010
___________________________________________________
2006- 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 0,95 0,6 - 0,35 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 0,1 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2010 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________27) Перекладка ветхих 2,4 км 2006-2010 2006- 2,11 - - 2,11сетей водопровода по 2010ул.Рабочей - 0,4 км, ________________________________ул.Германа - 0,77 км, 2006- 1,11 - - 1,11 Областной бюджетул.Медицинской - 0,73 2010км, ул.Победы - 0,5 км ___________________________________________________
2006- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,31 - - 0,31 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Опочка 1,2 км 2006-2010 2006- 1,58 - - 1,5828) Перекладка ветхих 2010водопроводных сетей по ________________________________ул.Красных командиров - 2006- 0,79 - - 0,79 Областной бюджет0,1 км, ул.Ленина-Клары 2010Цеткин - 0,1 км, ___________________________________________________ул.Коммунальной - 0,2 км, 2006- 0,79 - - 0,79 Местный бюджетул.Ленина - 0,3 км, 2010 ул.Дзержинского - 0,3 км, ___________________________________________________ул.Красноармейской - 2006 0,15 - - 0,15 Областной бюджет0,2 км ___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,19 - - 0,19 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,19 - - 0,19 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________29) Реконструкция системы 0,8 км 2005-2006 2005- 1,22 0,5 - 0,72водоснабжения м-на 2006ул.Автозаводская, ___________________________________________________ул.Строителей, 2005 0,6 - - 0,6ул.Октябрьская ________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 0,62 0,5 - 0,12
2010
___________________________________________________
2006 0,32 0,32 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,3 0,18 - 0,12 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Опочецкий район 2006- 1,51 - - 1,51
2010
___________________________________________________30) Замена сетей 0,7 км 2007-2009 2007- 0,76 - - 0,76 Областной бюджетводопровода и водонапорной 2009башни д.Вальково - 0,1 км, ___________________________________________________д.Лаптево - 0,3 км, 2007- 0,75 - - 0,75 Местный бюджетд.Норкино - 0,3 км 2009
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,26 - - 0,26 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Остров 2006- 1,53 1,0 - 0,53
2010
________________________________31) Строительство 1,5 км 2008-2009 2008- 0,8 0,8 - - Областной бюджетводопроводной сети по 2009ул.Егорова ___________________________________________________
2008- 0,62 0,2 - 0,42 Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2008- 0,11 - - 0,11 Средства
2009 предприятия
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 0,1 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,05 - - 0,05 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,32 0,1 - 0,22 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,06 - - 0,06 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________32) Строительство 1,5 км 2006-2007 2006- 1,52 1,1 - 0,42водопроводной сети от 2010ул.О.Молодогвардейцев ________________________________до ул.К.Назаровой 2006- 0,8 0,6 - 0,2 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,5 0,5 - - Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,22 - - 0,22 Средства
2007 предприятия
___________________________________________________
2006 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,25 0,25 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,11 - - 0,11 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 0,25 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,11 - - 0,11 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________33) Перекладка водоводов 0,5 км 2008 2006- 0,51 - - 0,51в г.Остров-2 2010
________________________________
2008 0,21 - - 0,21 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________34) Перекладка 0,6 км 2006-2007 2006- 0,61 - - 0,61водопровода по ул.1 Мая 2010
________________________________
2006- 0,31 - - 0,31 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,16 - - 0,16 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________п.Палкино 2006- 1,85 1,0 0,85
2010
___________________________________________________35) Закольцовка сетей 1,5 км 2006-2010 2006- 1,25 1,0 - 0,25 Областной бюджетводопровода п.Палкино 2010
___________________________________________________
2006- 0,6 - 0,6 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,25 0,2 - 0,05 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 0,2 0,05 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,25 0,2 0,05 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 0,2 0,05 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,25 0,2 0,05 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________36) Капитальный ремонт 1,0 км 2007-2009 2006- 1,1 - - 1,1водопроводной сети по 2010ул.Псковской от ___________________________________________________центрального водозабора 2007- 0,55 - 0,55 Областной бюджетдо ул.Островской 2009
___________________________________________________
2007- 0,55 - - 0,55 Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Печоры 2006- 3,14 2,0 1,14
2010
________________________________37) Проектирование и 0,9 км 2007-2010 2007- 2,0 1,5 - 0,5 Областной бюджетстроительство водовода 2010Д=400 мм от станции ___________________________________________________2-го подъема до 2007- 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджетул.Индустриальной 2010
___________________________________________________
2007- 0,14 - - 0,14 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,25 0,25 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,04 - - 0,04 Средства
предприятия
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,25 0,25 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,04 - - 0,04 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,03 - - 0,03 Средства
предприятия
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,03 - - 0,03 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________38) п.Новый Изборск 0,5 км 2005 2005 0,51 - - 0,51Закольцовка водопроводных ________________________________сетей поселка 2005 0,51 - - 0,51 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________39) Прокладка водопровода 0,78 км 2006-2007 2006- 0,79 - - 0,79по ул.Международная- 2010Комсомольская, ________________________________ул.Международная- 2006- 0,4 - - 0,4 Областной бюджетПограничная 2007
___________________________________________________
2006- 0,39 - - 0,39 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,19 - - 0,19 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Плюсский р-н 2005- 3,33 1,27 - 2,06
2010
________________________________40) Замена уличных 3,3 км 2005-2010 2005 0,56 - - 0,56водопроводных сетей ________________________________п.Плюсса, п.Ляды, 2005 0,35 - - 0,35 Областной бюджетд.Кошелевицы, д.Новоселье, ___________________________________________________п.Заплюсье 2005 0,21 - - 0,21 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 2,77 1,27 - 1,5
2010
________________________________
2006- 1,77 0,77 - 1,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,35 0,15 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,35 0,15 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,35 0,15 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,35 0,15 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,37 0,17 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Порховский р-н 2006- 31,0 24,0 5,0 2,0
2010
________________________________41) Проектирование и 9,0 км 2006-2008 2006- 10,0 10,0 - - Федеральный бюджетстроительство 2-й нитки 2008водовода г.Порхова ___________________________________________________
2006- 15,0 9,0 5,0 1,0 Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 6,0 5,0 - 1,0 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 3,0 3,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 5,0 3,0 2,0 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 2,0 2,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 3,0 3,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 5,0 3,0 2,0 - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 2,0 2,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 4,0 4,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 5,0 3,0 1,0 1,0 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 2,0 1,0 - 1,0 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________42) Замена ветхих 2,0 км 2005 2005 1,3 0,7 - 0,6водопроводных сетей ___________________________________________________г.Порхова 2005 0,9 0,5 - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,4 0,2 - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Псков 2005-2007 2005- 62,92 - 62,92 Инвестиции
2007
___________________________________________________43) Капитальный ремонт 20,44 км 2005 31,35 - - 31,35водопровода центральной ___________________________________________________части города 2005 31,35 - - 31,35
___________________________________________________
2006- 31,57 - - 31,57
2010
___________________________________________________
2006 14,13 - - 14,13
________________________________
2007 17,44 - - 17,44____________________________________________________________________________________________________44) Завершение 3,0 км 2005-2006 2005- 320,0 320 - - Федеральный бюджетстроительства водовода 2006длиной 3 км, Д=1000 мм ___________________________________________________в м-не Завеличье 2005 160,0 160,0
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________45) Капитальный ремонт 0,81 км 2005 2005 12,14 7,07 - 5,07водовода, Д=800 мм, по ___________________________________________________ул.128 Стрелковой дивизии 2005 6,07 6,07 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2005 1,23 1,0 - 0,23 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 4,84 - - 4,84 Инвестиции____________________________________________________________________________________________________46) Проектирование и 4,0 км 2005-2010 2005- 51,4 15,6 - 35,8перекладка водопроводных 2010сетей города ___________________________________________________
2005 17,9 - - 17,9
________________________________
2005 17,9 - - 17,9 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 33,5 15,6 - 17,9
2010
___________________________________________________
2006 10,0 10,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 5,6 5,6 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006- 17,9 - - 17,9 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 3,5 - - 3,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 3,6 - - 3,6 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 3,6 - - 3,6 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 3,6 - - 3,6 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 3,6 - - 3,6 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________47) Гидравлический расчет 2005 2005 1,2 - - 1,2сетей водопровода ___________________________________________________
2005 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,6 - - 0,6 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Псковский р-н ________________________________48) Строительство 1,063 км 2005 2005 13,7 8,2 5,5водовода с дюкером через ___________________________________________________р.Великую для 2005 8,0 2,5 - 5,5 Областной бюджетводоснабжения пос.Родина ___________________________________________________от водозабора 16 м-на 2005 5,7 5,7 - - Федеральный бюджетг.Пскова (в т.ч. ПИР)____________________________________________________________________________________________________49) Перекладка 1,5 км 2006-2008 2006- 1,1 1,1водопроводных сетей 2010
___________________________________________________- д.Кирово 2006- 0,65 - - 0,65 Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 0,45 - - 0,45 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Ершово 1,0 км 2009 2006- 0,68 - - 0,68
2010
___________________________________________________
2009 0,34 - - 0,34 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,34 - - 0,34 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Карамышево 1,0 км 2010 2006- 0,72 - - 0,72
2010
___________________________________________________
2010 0,36 - - 0,36 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,36 - - 0,36 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Пустошкинский р-н50) Закольцовка 0,3 км 2006 2006 0,31 - - 0,31 Областной бюджетводопроводных сетей ул.Литвиненко-Октябрьская-Советскаягорода____________________________________________________________________________________________________51) Перекладка ветхих 1,2 км 2007-2010 2006- 2,4 - - 2,4сетей водопровода 2010по ул.Октябрьской, ________________________________ул.Комсомольской 2007- 1,8 - - 1,8 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2007- 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2007 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,15 - - 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Пушкиногорский р-н 2005- 15,0 10,0 - 5,0
2010
________________________________52) Реконструкция сетей 14,0 км 2005-2010 2005 2,0 - - 2,0водопровода ___________________________________________________
2005 1,0 - - 1,0 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 13,0 10,0 - 3,0
2010
________________________________
2006- 7,0 6,0 - 1,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 6,0 4,0 - 2,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,2 0,8 - 0,4 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Пыталовский р-н 2006- 5,1 - - 5,1
2010
___________________________________________________53) Перекладка сетей 4,0 км 2007-2010 2007- 3,0 - - 3,0 Областной бюджетводопровода по 2010ул.Белорусской, Горького, ___________________________________________________Шафранского, Береговой, 2007- 2,1 - - 2,1 Местный бюджетМелиораторов, территория 2010ПМК-43 ___________________________________________________
2007 0,75 - - 0,75 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,75 - - 0,75 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,75 - - 0,75 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,75 - - 0,75 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,6 - - 0,6 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Себежский р-н 2006-2008 2006- 2,5 - - 2,5
2010
___________________________________________________54) Прокладка водопровода 2,5 км 2006- 1,5 - - 1,5 Областной бюджетпо ул.Матросова, ул.7-го 2008Ноября, 3-я Ударная в ___________________________________________________г.Себеже 2006- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 - - 0,4 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________55) Прокладка 1,3 км 2009-2010 2006- 0,9 - - 0,9водопроводных сетей в 2010п.Идрица по ул.Ленинской, ___________________________________________________ул.Горького, ул.Кирова 2009- 0,45 - - 0,45 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2009- 0,45 - - 0,45 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Струго-Красненский р-н 2005- 2,5 - - 2,5
2010
________________________________56) Перекладка ветхих 2,9 км 2005-2008 2005 1,0 - - 1,0сетей водопровода ________________________________п.Струги Красные 2005 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 1,5 - - 1,5
2010
________________________________
2006- 0,8 - - 0,8 Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 0,7 - - 0,7 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________57) Перекладка сетей 1,5 км 2009-2010 2006- 1,1 - - 1,1водопровода д.Марьино 2010
___________________________________________________
2009- 0,6 - - 0,6 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2009- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Усвятский р-н 2006- 0,8 - - 0,8
2010
________________________________58) Перекладка сетей 1,0 км 2006-2010 2006- 0,5 - - 0,5 Областной бюджетводопровода 2010
___________________________________________________
2006- 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,06 - - 0,06 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,06 - - 0,06 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________ИТОГО по водоводам и 2005- 356,27 356,27 - - Федеральный бюджетуличным водопроводным 2010 сетям: ___________________________________________________
2005 171,77 171,77 - -
________________________________
2006- 184,5 184,5 - -
2010
___________________________________________________
2005- 106,85 52,89 5,0 48,96 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2005 20,42 6,1 - 14,32
________________________________
2006- 86,43 46,29 5,0 35,14
2010
___________________________________________________
2005- 115,21 41,73 - 73,48 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2005 34,73 7,7 - 27,03
________________________________
2006- 80,48 34,03 - 46,45
2010
___________________________________________________
2005- 3,12 - - 3,12 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2005 0,25 - - 0,25
________________________________
2006- 2,87 - - 2,87
2010
___________________________________________________
2005- 67,76 - - 67,76 Инвестиции
2010
___________________________________________________
2005 36,19 - - 36,19
________________________________
2006- 31,57 - - 31,57
2010____________________________________________________________________________________________________ВСЕГО по водоводам и 2005- 649,21 450,89 5 193,32уличным водопроводным 2010сетям: ________________________________
2005 263,36 186,07 - 77,29
________________________________
2006- 385,85 264,82 5 116,03
2010____________________________________________________________________________________________________ИТОГО по водоснабжению: 2005- 451,57 451,57 - - Федеральный бюджет
2010
___________________________________________________
2005 207,07 207,07 - -
________________________________
2006- 244,5 244,5 - -
2010
___________________________________________________
2005- 249,64 159,99 5,8 83,85 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2005 70,37 46,9 - 23,47
________________________________
2006- 179,27 113,09 5,8 60,38
2010
___________________________________________________
2005- 188,91 86,84 - 102,07 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2005 59,52 23,41 - 36,11
________________________________
2006- 129,39 63,43 - 65,96
2010
___________________________________________________
2005- 17,96 - - 17,96 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2005 1,45 - - 1,45
________________________________
2006- 16,51 - - 16,51
2010
___________________________________________________
2005- 592,76 - - 592,76 Инвестиции
2010
___________________________________________________
2005 298,69 - - 298,69
________________________________
2006- 294,07 - - 294,07
2010____________________________________________________________________________________________________ВСЕГО по водоснабжению: 2005- 1500,84 698,4 5,8 796,64
2010
________________________________
2005 637,1 277,38 - 359,72
________________________________
2006- 863,74 421,02 5,8 436,92
2010____________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
(в ценах 2004 г.)____________________________________________________________________________________________________Наименование направлений, Мощность, Сроки Этапы Стоимость мероприятий, Источниквидов работ и конкретных объем начала и млн.руб. финансированиямероприятий (объектов) с работ окончания __________________________ (указывается
указанием их мероприятий, Всего Виды затрат для каждого
местонахождения годы _____________________ этапа)
Капвло- НИОКР Прочие
жения затраты____________________________________________________________________________________________________МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ____________________________________________________________________________________________________Строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод____________________________________________________________________________________________________Бежаницкий р-н 2006- 4,7 4,0 0,5 0,2
2010
________________________________1) Строительство III-ей 0,7 тыс. 2006-2008 2006- 3,0 2,5 0,5 - Областной бюджеточереди ОСК (в т.ч. ПИР) м3/сутки 2008
___________________________________________________
2006- 1,7 1,5 - 0,2 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 1 0,8 0,2 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,56 0,5 - 0,06 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1 0,8 0,2 - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,57 0,5 - 0,07 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1 0,9 0,1 - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,57 0,5 - 0,07 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________2) Восстановление ОСК в 0,25 2009-2010 2006- 1,7 0,5 - 1,2п.Лющик (в т.ч. ПИР) тыс. 2010
м3/сутки ___________________________________________________
2009- 1,0 0,5 - 0,5 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2009- 0,7 - - 0,7 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 0,5 0,25 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 0,25 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,35 - - 0,35 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________3) Строительство ОСК в 0,3 тыс. 2008-2009 2006- 2,0 1,0 - 1,0п.Красный Луч типа "КУ" м3/сут. 2010
___________________________________________________
2008- 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2008- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Великие Луки 2006-2010 2006- 20,1 13,5 - 6,6
2010
___________________________________________________4) Биологические очистные 80 тыс. 2006- 10,0 7,5 - 2,5 Областной бюджетсооружения канализации м3/сутки 2010 (в т.ч. ПИР): ___________________________________________________- реконструкция цеха 26,4 т/сут. 2006- 7,6 6,0 - 1,6 Местный бюджетмеханического осадка 2010обезвоживания осадка ___________________________________________________
2006- 2,5 - - 2,5 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2006 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,5 1,2 - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,5 1,2 - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2008 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,5 1,2 - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,5 1,2 - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2010 2 1,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,6 1,2 - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________- реконструкция системы 2006-2010 2006- 2,1 - - 2,1 аэрации аэротенков 2010
___________________________________________________
2006- 0,7 - - 0,7 Средства
2007 предприятия
_____________________________________________
2006- 0,7 - - 0,7 Областной бюджет
2007
_____________________________________________
2006- 0,7 - - 0,7 Местный бюджет
2007
_____________________________________________
0,14 - - 0,14 Средства
предприятия
_____________________________________________
0,35 - - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,14 - - 0,14 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 0,35 - - 0,35 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,14 - - 0,14 Средства
предприятия
___________________________________________________
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,14 - - 0,14 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,14 - - 0,14 Средства
предприятия
___________________________________________________
2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- реконструкция 2006-2010 2006- 2,4 - - 2,4 Средстватехнологических сетей 2010 предприятия
___________________________________________________
2006 0,48 - - 0,48 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 0,48 - - 0,48 Средства
предприятия
___________________________________________________
2008 0,48 - - 0,48 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 0,48 - - 0,48 Средства
предприятия
___________________________________________________
2010 0,48 - - 0,48 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________- проектирование и 0,1 тыс. 2005-2007 2005- 3,3 1,8 0,5 1,0строительство ОСК по м3/сутки 2010ул.Молодежной ___________________________________________________
2005 0,5 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 2,8 1,8 1,0
2010
___________________________________________________
2006- 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 1,1 0,8 - 0,3 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,2 - - 0,2 Средства
2007 предприятия
___________________________________________________
2006 0,75 0,5 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 0,4 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 0,75 0,5 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,6 0,4 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________5) Строительство 6,3 га 2005-2010 2005- 21,0 16,5 - 4,5временного склада осадка 2010в Креплянке (2-я очередь) ___________________________________________________
2005 3,1 3,1 - -
___________________________________________________
2005 1,7 1,7 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,5 0,5 - - Средства
предприятия
___________________________________________________
2005 0,9 0,9 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 17,9 13,4 - 4,5
2010
___________________________________________________
2006- 2,5 - - 2,5 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2006- 8,4 7,4 - 1,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 7,0 6,0 - 1,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2006 1,7 1,5 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 1,7 1,5 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2008 1,7 1,5 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 1,7 1,5 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2010 1,6 1,4 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,4 1,2 - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Великолукский р-н 2006-2008 2006- 5,4 4,0 0,4 1,0
2010
________________________________6) Установка ОСК типа 0,2 2006- 3,8 3,0 0,4 0,4 Областной бюджет"Ручей" в д.Суханово тыс. 2008 (в т.ч. ПИР) м3/сутки ___________________________________________________
2006- 1,6 1,0 - 0,6 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 1,3 1,0 0,3 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,3 1,0 0,1 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,2 1,0 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,6 - - 0,6 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________7) Капитальный ремонт 0,4 тыс. 2009-2010 2006- 0,85 - - 0,85ОСК п.Мелиораторов м3/сутки 2010
________________________________
2009- 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2009- 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,15 - - 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________8) Реконструкция КНС 2007-2008 2006- 0,4 - - 0,4с заменой насосного 2010оборудования ________________________________п.Мелиораторов, 2007- 0,25 - - 0,25 Областной бюджетд.Суханово, д.Майкино, 2008п.Переслегино ___________________________________________________
2007- 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,05 - - 0,05 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________9) Установка ОСК типа 0,3 тыс. 2009-2010 2006- 2,3 1,1 0,2 1,0"КУ" в д.Майкино м3/сутки 2010
___________________________________________________
2009- 1,5 0,7 0,2 0,6 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2009- 0,8 0,4 - 0,4 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 0,75 0,35 0,2 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,2 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,75 0,35 - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 0,2 - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Гдов 2005- 25,1 24,6 - 0,5
2010
___________________________________________________10) Строительство ОСК 1,2 2005-2008 2005 7,6 7,1 - 0,5(корректировка ПИР) м3/сутки ___________________________________________________
2005 6,1 6,1 - - инвестиции
___________________________________________________
2005 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 17,5 17,5 - -
2010
___________________________________________________
2006- 5,5 5,5 - - Федеральный бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 9,0 9,0 - - Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 3,0 3,0 - - Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 1,8 1,8 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 3,0 3,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,9 1,9 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 3,0 3,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,8 1,8 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 3,0 3,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,0 1,0 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Дедовичский р-н 2006-2007 2006- 4,0 2,0 0,2 1,8
2010
________________________________11) Реконструкция 0,6 тыс. 2006- 2,0 1,0 0,2 0,8 Областной бюджет существующих ОСК м3/сутки 2007п.Дедовичи (в т.ч. ПИР) ___________________________________________________
2006- 2,0 1,0 - 1,0 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 1,0 0,5 0,2 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 0,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________12) Установка ОСК типа 0,2 тыс. 2006-2010 2006- 2,2 1,5 0,2 0,5"Ручей" в д.Вязье (в м3/сутки 2010т.ч. ПИР) ________________________________
2006- 1,5 1,0 0,2 0,3 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 0,7 0,5 - 0,2 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,3 0,2 0,1 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 0,1 - 0,05 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 0,2 0,1 - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 0,1 - 0,05 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,15 0,1 - 0,05 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,15 0,1 - 0,05 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 0,1 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Дновский район 2005- 4,9 3,0 - 1,9
2010
________________________________13) Реконструкция КОС 9,6 тыс. 2005-2006 2005 2,95 2,0 - 0,95 с заменой системы аэрации м3/сутки ________________________________и пусконаладочные работы 2005 1,0 0,5 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 1,95 1,5 - 0,45 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 1,95 1,0 - 0,95
2010
________________________________
2006 1,0 0,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,95 0,5 - 0,45 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Красногородский р-н 2006- 1,3 1,0 0,3 -
2010
________________________________14) Реконструкция ОСК типа 0,2 2006 2006 1,3 1,0 0,3 - Областной бюджет"Биокс" (проектирование тыс. ________________________________ и строительство ступени м3/суткидоочистки)____________________________________________________________________________________________________Куньинский р-н 2006- 12,1 9,6 0,5 2,0
2010
________________________________15) Строительство ОСК 0,4 тыс. 2006-2010 2006- 6,1 4,6 0,5 1,0 Областной бюджетп.Кунья с корректировкой м3/сутки 2010ПСД ___________________________________________________
2006- 6,0 5,0 - 1,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 1,2 0,8 0,4 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,2 0,9 0,1 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,2 0,9 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,2 1,0 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,3 1,0 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,2 1,0 - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Локнянский р-н 2006- 10,7 8,4 0,3 2,0
2010
___________________________________________________16) Проектирование и 0,4 2007-2010 2007- 5,7 4,4 0,3 1,0 Областной бюджетстроительство ОСК тыс. 2010 п.Локня м3/сутки ___________________________________________________
2007- 5,0 4,0 - 1,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2007 1,5 1,1 0,3 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,4 1,1 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,4 1,1 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,4 1,1 - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Невельский р-н 4,0 тыс. 2008-2010 2006- 10,0 8,0 - 2,017) Реконструкция ОСК м3/сутки 2010г.Невеля со строительством ________________________________дополнительных 2008- 5,5 3,5 - 2,0 Областной бюджетаэрофильтров - 2 шт. 2010(в т.ч. ПИР) ___________________________________________________
2008- 4,5 4,5 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008 1,9 1,2 - 0,7 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,5 1,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,8 1,2 - 0,6 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,5 1,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,8 1,1 - 0,7 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,5 1,5 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Новосокольнический р-н 2006- 10,6 8,5 0,3 1,8
2010
________________________________18) Реконструкция 2,1 2006-2010 2006- 5,6 4,5 0,3 0,8 Областной бюджетсуществующих ОСК ж/д тыс. 2010 г.Новосокольники м3/сутки ___________________________________________________(в т.ч. ПИР) 2006- 5,0 4,0 - 1,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 1,1 0,8 0,3 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,2 1,0 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,1 0,9 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,1 0,9 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,1 0,9 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Новоржевский р-н 2006- 12,5 8,5 0,5 3,5
2010
________________________________19) Проектирование и 0,4 2008-2010 2008- 7,5 6,0 0,5 1,0 Областной бюджетстроительство ОСК тыс. 2010 г.Новоржева м3/сутки ___________________________________________________
2008- 5,0 2,5 - 2,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008 2,5 2,0 0,5 - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,7 0,85 - 0,85 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 2,5 2,0 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,7 0,85 - 0,85 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 2,5 2,0 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,6 0,8 - 0,8 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Опочецкий р-н 2005- 1,5 - - 1,5
2010
________________________________20) Реконструкция ОСК с 5,0 2005-2006 2005 0,75 - - 0,75заменой системы аэрации тыс. ___________________________________________________
м3/сутки 2005 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,35 - - 0,35 Местный бюджет
___________________________________________________
2006- 0,75 - - 0,75
2010
___________________________________________________
2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,35 - - 0,35 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Палкинский р-н 2005 2,5 - - 2,5
________________________________21) Реконструкция 0,7 тыс. 2005 2005 2,5 - - 2,5 Местный бюджетсуществующих ОСК м3/сутки ___________________________________________________п.Палкино (в т.ч. ПИР)____________________________________________________________________________________________________22) Реконструкция ОСК 0,025 2009-2010 2006- 1,5 1,5д.Новая Уситва (ПИР) тыс. 2010
м3/сутки ________________________________
2009- 1,0 - 1,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2009- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Печорский р-н 0,75 2006-2007 2006- 0,6 - - 0,623) Замена системы тыс. 2010аэрации на ОСК п.Новый м3/сутки ________________________________Изборск 2006- 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________24) Реконструкция 7,9 2008-2010 2006- 3,5 2,0 - 1,5хлораторной и замена тыс. 2010 илопровода на ОСК м-на м3/сутки ________________________________Майский (в т.ч. ПИР) 2008- 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2008- 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008- 0,5 - - 0,5 Собственные ср-ва
2010
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Собственные ср-ва
___________________________________________________
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Собственные ср-ва
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Собственные ср-ва____________________________________________________________________________________________________Плюсский р-н 2006- 1,0 0,5 0,5
2010
________________________________25) Реконструкция ОСК с 0,025 2007-2008 2007- 0,8 0,5 - 0,3 Областной бюджетпривязкой станции типа тыс. 2008 "Водолей" в д.Андромер м3/сутки ___________________________________________________(в т.ч. ПИР) 2007- 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2007 0,4 0,3 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________26) Строительство ОСК 0,8 2006-2010 2006- 15,7 10,4 0,3 5,0п.Плюсса (в т.ч. ПИР) тыс. 2010
м3/сутки ________________________________
2006- 2,7 2,7 - - Федеральный бюджет
2010
________________________________
2006- 10,0 7,7 0,3 2,0 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 3,0 - - 3,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 2,0 1,7 0,3 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 2,0 1,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 2,0 1,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,6 0,6 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 Федеральный бюджет
___________________________________________________
2009 2,0 1,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,6 - - 0,6 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,7 0,7 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2010 2,0 1,5 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,6 - - 0,6 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Порховский р-н 2006- 14,2 11,0 0,2 3,0
2010
___________________________________________________27) Реконструкция 4,2 2006-2010 2006- 7,2 6,0 0,2 1,0 Областной бюджетсуществующих ОСК тыс. 2010 г.Порхова (в т.ч. ПИР) м3/сутки ___________________________________________________
2006- 7,0 5,0 - 2,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 1,4 1,2 0,2 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,6 1,2 - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,4 1,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,4 1,0 - 0,4 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Псков 2005- 55,9 40,17 0,23 15,5
2010
___________________________________________________28) Реконструкция 150 2005-2010 2005 41,4 30,29 0,11 11,0действующих ОСК тыс. ________________________________"Монькино": м3/сутки 2005 8,75 8,75 - - Федеральный бюджет- вторичные отстойники, ___________________________________________________благоустройство; 2005 8,75 7,65 - 1,1 Областной бюджет- рекультивация ___________________________________________________лога-накопителя; 2005 15,0 13,89 0,11 1,0 Местный бюджет - капитальный ремонт ___________________________________________________аэротенков с внедрением 2005 8,9 - - 8,9 инвестициитехнологии ___________________________________________________нитроденитрификации 2006- 14,5 9,88 0,12 4,5
2010
___________________________________________________
2006- 5,22 5,22 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 9,28 4,66 0,12 4,5 инвестиции
2010
___________________________________________________
2006 1,1 1,1 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006 2,0 0,94 0,12 0,94 инвестиции
___________________________________________________
2007 1,1 1,1 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,82 0,93 - 0,89 инвестиции
___________________________________________________
2008 1,01 1,01 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,82 0,93 - 0,89 инвестиции
___________________________________________________
2009 1,01 1,01 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,82 0,93 - 0,89 инвестиции
___________________________________________________
2010 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,82 0,93 - 0,89 инвестиции____________________________________________________________________________________________________29) Реконструкция КОС 0,25 2005 2005 0,25 - - 0,25п.Псковкирпич тыс. ________________________________
м3/сутки 2005 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2005 0,15 0,15 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________30) Строительство КОС в 0,5 2005 2005 3,5 - - 3,5 Местный бюджетп."Лесхоз" и "Белый мох" тыс. (в т.ч. ПИР) м3/сутки____________________________________________________________________________________________________Псковский р-н 2006- 6,42 4,0 0,42 2,0
2010
________________________________31) Проектирование и 0,3 2006-2008 2006- 3,42 2,0 0,42 1,0 Областной бюджетстроительство ОСК тыс. 2008 п.Соловьи м3/сутки ___________________________________________________
2006- 3,0 2,0 - 1,0 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 1,1 0,68 0,42 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,1 0,66 - 0,44 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,22 0,66 - 0,56 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,0 - - 1,0 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________32) Проектирование и 0,2 тыс. 2008-2010 2006- 6,5 5,0 0,3 1,2реконструкция сущ. м3/сутки 2010ОСК п.Быстрецово ________________________________
2008- 4,0 3,0 0,3 0,7 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2008- 2,5 2,0 - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008 1,4 1,0 0,3 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,4 1,0 - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,2 1,0 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Пустошкинский р-н 2006-2008 2006- 8,4 6,4 0,5 1,5
2010
________________________________33) Реконструкция 0,7 тыс. 2006- 5,0 3,5 0,5 1,0 Областной бюджет существующих ОСК и КНС м3/сутки 2008г.Пустошка (в т.ч. ПИР) ___________________________________________________
2006- 3,4 2,9 0,5 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 1,6 1,1 0,5 - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,6 1,2 - 0,4 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,8 1,2 - 0,6 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,4 0,9 - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Пушкиногорский р-н 2006- 1,8 0,9 - 0,9
2010
________________________________34) Реконструкция ОСК 0,05 2006-2007 2006- 0,9 0,5 - 0,4 Областной бюджетв д.Подкрестье тыс. 2007 (в т.ч. ПИР) м3/сутки ___________________________________________________
2006- 0,9 0,4 - 0,5 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,45 0,4 - 0,05 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,3 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,45 - - 0,45 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________35) Проектирование и 2,0 2007-2008 2006- 1,5 1,0 - 0,5строительство фильтров тыс. 2010доочистки стоков на ОСК м3/сутки ________________________________п.Пушкинские Горы 2007- 0,8 0,8 - - Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2007- 0,7 0,2 - 0,5 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,35 0,2 - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,35 - - 0,35 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Себежский р-н 2005- 11,0 9,0 0,5 1,5
2010
___________________________________________________36) Реконструкция 0,3 2005-2007 2005 6,7 4,7 0,5 1,5существующих ОСК тыс. ___________________________________________________центральной части м3/сутки 2005 3,0 3,0 Федеральный бюджетгорода Себежа (в т.ч. ___________________________________________________корректировка ПИР) 2005 3,2 1,7 0,5 1,0 Местный бюджет
___________________________________________________
2005 0,5 - - 0,5
___________________________________________________
2006- 4,3 4,3 - -
2010
___________________________________________________
2006- 2,0 2,0 - - Федеральный бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 2,0 2,0 - - Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 0,3 0,3 - - Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 0,15 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 0,15 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Струго-Красненский р-н 0,15 2007-2008 2006- 0,6 - - 0,637) Реконструкция ОСК тыс. 2010и КНС на территории ЗАО м3/сутки ___________________________________________________"Стругокрасненская ПМК 2007- 0,45 - - 0,45 Областной бюджетМелиорация" на 2008ул.Мелиораторов ___________________________________________________п.г.т.Струги Красные 2007- 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,15 - - 0,15 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________ИТОГО по ОСК: 2005- 21,95 21,95 - - Федеральный бюджет
2010
___________________________________________________
2005 11,75 11,75 - -
________________________________
2006- 10,2 10,2 - -
2010
___________________________________________________
2005- 130,67 98,65 5,62 26,4 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2005 16,05 12,55 0,5 3,0
________________________________
2006- 114,62 86,1 5,12 23,4
2010
___________________________________________________
2005- 109,67 76,01 0,61 33,05 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2005 25,8 16,29 0,61 8,9
________________________________
2006- 83,87 59,72 - 24,15
2010
___________________________________________________
2005- 9,45 0,5 - 8,95 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2005 0,65 0,5 - 0,15
________________________________
2006- 8,8 - - 8,8
2010
___________________________________________________
2005- 24,28 10,76 0,12 13,4 Инвестиции
2010
___________________________________________________
2005 15,0 6,1 - 8,9
________________________________
2006- 9,28 4,66 0,12 4,5
2010____________________________________________________________________________________________________ВСЕГО по ОСК 2005- 296,02 207,87 6,35 81,8
2010
________________________________
2005 69,25 47,19 1,11 20,95
________________________________
2006- 226,77 160,68 5,24 60,85
2010____________________________________________________________________________________________________МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЛАВНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И УЛИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ____________________________________________________________________________________________________Строительство и перекладка коллекторов и сетей____________________________________________________________________________________________________Бежаницкий р-н 2006- 1,3 0,65 - 0,65
2010
________________________________Перекладка сетей: 0,5 км 2006- 1,0 0,65 - 0,35 Областной бюджет - п.Бежаницы 2008
___________________________________________________
2006- 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,25 - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Лющик 0,8 км 2007-2008 2006- 0,52 - - 0,52
2010
________________________________
2007- 0,25 - - 0,25 Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2007- 0,27 - - 0,27 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,12 - - 0,12 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- д.Цевло 1,2 км 2008-2010 2006- 0,8 0,5 - 0,3
2010
________________________________
2008- 0,5 0,5 - - Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2008- 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008 0,15 0,15 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,15 0,15 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,1 - - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Великие Луки 2,5 км 2005-2008 2005- 18,6 17,1 - 1,52) Строительство 2-й нитки 2010напорного коллектора от ___________________________________________________РНС-2 до БОСК, Д=500 мм 2005 3,6 3,1 - 0,5(в т.ч ПИР) ___________________________________________________
2005 1,0 0,5 - 0,5 Ср-ва предприятия
___________________________________________________
2005 1,3 1,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2005 1,3 1,3 - - Бюджет субъекта
___________________________________________________
2006- 15,0 14,0 - 1,0
2010
___________________________________________________
2006- 7,0 7,0 - - Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 7,0 7,0 - - Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 1,0 - - 1,0 Ср-ва предприятия
2008
___________________________________________________
2006 3,0 3,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 2,3 2,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,3 - - 0,3 Ср-ва предприятия
___________________________________________________
2007 2,0 2,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 2,3 2,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 - - 0,3 Ср-ва предприятия
___________________________________________________
2008 2,0 2,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 2,4 2,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 - - 0,4 Ср-ва предприятия____________________________________________________________________________________________________3) Строительство КНС с 0,3 км 2008-2009 2006- 7,3 6,3 - 1,0напорным коллектором, 2010Д=200 мм, L=0,3 км, и ________________________________камерой гашения напора 2008- 3,3 3,3 - - Местный бюджетот жилой застройки по 2009ул.Тенистой ___________________________________________________
2008- 1,0 - - 1,0 Ср-ва предприятия
2009
___________________________________________________
2008- 3,0 3,0 - - Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2008 1,5 1,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Ср-ва предприятия
___________________________________________________
2008 1,5 1,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,8 1,8 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Ср-ва предприятия
___________________________________________________
2009 1,5 1,5 - - Областной бюджет____________________________________________________________________________________________________4) Строительство 0,44 км 2006-2009 2006- 4,0 4,0 - -коллектора канализации 2010по ул.Шевченко Д=250 мм ________________________________(в т.ч. ПИР) 2006- 1,5 1,5 - - Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2006- 2,0 2,0 - - Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2006- 0,5 0,5 - - Средства
2009 предприятия
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 0,1 - - Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 0,1 - - Средства
предприятия
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 0,1 - - Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 0,2 - - Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________5) Строительство 2-й 1,0 км 2008-2009 2006- 7,2 6,0 - 1,2нитки напорного 2010коллектора, Д=400 мм, от ________________________________РНС-10 до КГН (в т.ч. ПИР) 2008- 3,6 3,4 - 0,2 Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2008- 3,6 2,6 - 1,0 Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2008 1,8 1,7 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,8 1,3 - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,8 1,7 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,8 1,7 - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________6) Строительство 1,5 км 2007-2009 2006- 12,1 12,1 - -самотечного коллектора 2010канализации от автовокзала ___________________________________________________ до НСК-11, Д=800-1000 мм 2007- 2,1 2,1 - - Федеральный бюджет(в т.ч. ПИР) 2009
___________________________________________________
2007- 5,0 5,0 - - Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2007- 5,0 5,0 - - Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2007 0,7 0,7 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2007 1,7 1,7 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,6 1,6 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,7 0,7 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2008 1,7 1,7 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,7 1,7 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,7 0,7 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2009 1,6 1,6 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,7 1,7 - - Областной бюджет____________________________________________________________________________________________________7) Перекладка самотечного 0,44 км 2008-2009 2006- 3,6 3,6 - -коллектора канализации, 2010Д=800-1000 мм, по ________________________________пр.Гагарина от р.Лазавица 2008- 2,0 2,0 - - Местный бюджетдо ул.Дьяконова 2009
___________________________________________________
2008- 1,6 1,6 - - Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2008 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,8 0,8 - - Бюджет субъекта
___________________________________________________
2009 1,0 1,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,8 0,8 - - Областной бюджет____________________________________________________________________________________________________8) Перекладка самотечного 0,08 км 2009 2006- 0,5 0,25 - 0,25коллектора канализации, 2010Д=500 мм, по ул.Дьякова ________________________________от пр.Ленина до 2009 0,25 0,25 - - Местный бюджетпр.Гагарина ___________________________________________________
2009 0,25 - - 0,25 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________9) Перекладка напорного 0,25 км 2005 2005 1,5 1,0 - 0,5коллектора канализации ________________________________по ул.Дьяконова от рынка 2005 1,0 1,0 - - Местный бюджетдо пр.Ленина, Д=500 мм ___________________________________________________
2005 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________Великолукский р-н 2006- 11,7 10,4 - 1,3
2010
________________________________10) Перекладка 6,0 км 2006-2010 2006- 6,5 6,5 - - Областной бюджетканализационных 2010коллекторов ___________________________________________________
2006- 5,2 3,9 - 1,3 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 1,3 1,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,3 1,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 1,3 1,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,3 1,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 1,3 1,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,2 0,7 - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________11) Перекладка уличных 1,6 км 2006-2010 2006- 3,1 3,1 - -канализационных сетей 2010
___________________________________________________
2006- 1,6 1,6 - - Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,5 1,5 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,3 0,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,3 0,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 0,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 0,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 0,3 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Гдовский р-н 1,2 тыс. 2005 2,9 2,7 - 0,212) Реконструкция КНС м3/сут. ___________________________________________________с напорным коллектором 1,2 км 2005 2005 2,05 1,85 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2005 0,85 0,85 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________13) Перекладка 2,5 км 2006-2010 2006- 4,9 4,0 - 0,9канализационных 2010коллекторов и сетей ________________________________канализации 2006- 2,5 2,0 - 0,5 Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 2,4 2,0 - 0,4 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 0,5 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Дновский район 0,32 км 2006 2006- 0,6 0,3 - 0,314) Перекладка ветхих 2010сетей канализации ___________________________________________________
2006 0,3 0,3 - Областной бюджет
2006 0,3 - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Красногородский р-н 1,0 км 2007-2008 2006- 2,0 1,0 - 1,015) Перекладка главного 2010канализационного ________________________________коллектора и ветхих 2007- 1,0 1,0 - Областной бюджетсетей канализации 2008
___________________________________________________
2007- 1,0 - 1,0 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Куньинский р-н 2006- 2,4 2,29 - 0,11
2010
________________________________16) Проектирование и 1,2 км 2006-2008 2006- 1,2 1,2 - - Областной бюджетстроительство 2008канализационного __________________________________________________коллектора от жилых домов: 2006- 1,2 1,09 - 0,11 Местный бюджет- АО "Агрохимсервис" 2008
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Областной юджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,29 - 0,11 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________- ПМК "Мелиорация" 1,2 км 2007-2009 2006- 2,4 2,29 - 0,11
2010
________________________________
2007- 1,2 1,2 - - Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2007- 1,2 1,09 - 0,11 Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,29 - 0,11 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Локнянский р-н 2006- 5,4 2,7 - 2,7
2010
________________________________17) Проектирование и 2,5 км 2006-2010 2006- 3,2 2,7 - 0,5 Областной бюджет строительство главного 2010канализационного ___________________________________________________коллектора с развитием 2006- 2,2 - - 2,2 Местный бюджетсетей канализации 2010
___________________________________________________
2006 0,6 0,5 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,6 0,5 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,6 0,5 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,7 0,6 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,7 0,6 - 0,1 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,6 - - 0,6 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Невельский р-н 2,0 км 2006-2007 2006- 8,5 8,0 - 0,518) Строительство КНС и 2010напорного коллектора от ________________________________очистных сооружений МКК 2006- 4,5 4,0 - 0,5 Областной бюджетдо пл.Коммуны (2 нитки) 2007
___________________________________________________
2006- 4,0 4,0 - - Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 2,0 2,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 4,0 2,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 2,5 2,0 - 0,5 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 4,0 2,0 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________19) Реконструкция 0,17 км 2007 2006- 7,6 6,8 0,2 0,6существующего 2010канализационного перехода ________________________________дюкером через р.Еменка 2007 4,0 3,8 0,2 - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 3,0 3,0 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,6 - - 0,6 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________20) Перекладка ветхих 1,0 км 2005-2010 2005- 3,0 - - 3,0участков сетей канализации 2010
___________________________________________________
2005 1,5 - - 1,5
________________________________
2005 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
___________________________________________________
2005 0,5 - - 0,5 Средства
предприятия
___________________________________________________
2006- 1,5 - - 1,5
2010
________________________________
2006- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 0,5 - - 0,5 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________Новосокольнический р-н 2006- 1,0 - - 1,0
2010
___________________________________________________21) Перекладка сетей 0,5 км 2006-2008 2006- 0,5 - - 0,5 Областной бюджет канализации по 2008ул.Загородной и ___________________________________________________Тракторной 2006- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,15 - - 0,15 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Новоржевский р-н 2006- 7,8 7,0 - 0,8
2010
________________________________22) Проектирование и 4,0 км 2008-2010 2008- 5,0 5,0 - - Областной бюджетстроительство 2010канализационных сетей ___________________________________________________
2008- 2,8 2,0 - 0,8 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008 1,5 1,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,9 0,9 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 1,5 1,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,9 0,9 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 2,0 2,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 1,0 0,9 - 0,8 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Опочецкий р-н 2005- 9,0 9,0 - -
2010
___________________________________________________23) Строительство 1,6 км 2005-2006 2005 5,0 5,0 -напорного коллектора от ________________________________КНС м-на Автозаводского 2005 2,66 2,66 - - Областной бюджетдо городских ОСК ___________________________________________________
2005 2,34 2,34 - Местный бюджет
________________________________
2006- 4,0 4,0 - -
2010
________________________________
2006 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006 1,5 1,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 1,5 1,5 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Островский р-н 2006- 3,1 2,6 - 0,5
2010
________________________________24) Строительство 1,6 км 2006-2010 2006- 1,5 1,5 - - Областной бюджетнапорного коллектора 2010по ул.Б.Пионерская ___________________________________________________(в т.ч. ПИР) 2006- 1,1 1,1 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 0,5 - - 0,5 Средства
2010 предприятия
___________________________________________________
2006 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2007 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2008 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2009 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия
___________________________________________________
2010 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 0,3 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,1 - - 0,1 Средства
предприятия____________________________________________________________________________________________________25) Строительство 1,3 км 2006-2008 2006- 2,5 2,0 - 0,5напорного коллектора от 2010КНС-5 до городских ОСК ________________________________(в т.ч. ПИР) 2006- 1,25 1,0 - 0,25 Областной бюджет
2008
___________________________________________________
2006- 1,25 1,0 - 0,25 Местный бюджет
2008
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,45 0,2 - 0,25 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,45 0,2 - 0,25 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Палкинский р-н 0,3 км 2006-2010 2006- 1,8 1,3 - 0,526) Строительство КНС, 2010напорного коллектора, ________________________________камеры гашения напора для 2006- 1,0 1,0 - - Областной бюджетподачи стоков от ЦРБ в 2010п.Палкино (в т.ч. ПИР) ___________________________________________________
2006- 0,8 0,3 - 0,5 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,1 0,1 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,1 0,1 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 0,2 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________27) Перекладка самотечного 1,0 км 2009-2010 2006- 6,8 5,0 - 1,8коллектора Д=400 мм, от 2010школы до КНС в п.Палкино ________________________________(в т.ч. ПИР) 2009- 5,0 5,0 - Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2009- 1,8 - - 1,8 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2009 2,5 2,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 2,5 2,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,9 - - 0,9 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________28) Перекладка ветхих 1,5 км 2008-2010 2008- 2,9 2,0 - 0,9сетей канализации 2010п.Палкино ________________________________
2008- 2,0 2,0 - - Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2008- 0,9 - - 0,9 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2008 0,6 0,6 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,7 0,7 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,7 0,7 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Печорский р-н 2006- 2,2 1,1 - 1,1
2010
________________________________29) Строительство КНС и 0,225 2006 2006 1,1 1,1 - - Областной бюджетнапорного коллектора км ___________________________________________________ для ликвидации выпуска от 2006 1,1 - - 1,1 Местный бюджетм-на ПМК-4 (в т.ч. ПИР)____________________________________________________________________________________________________м-на ПМК-4 (в т.ч. ПИР)____________________________________________________________________________________________________30) Строительство КНС и 0,28 км 2006-2010 2006- 2,9 2,9 - -напорного коллектора от 2010ЦРБ до КНС по ________________________________ул.Набережной (в т.ч. ПИР) 2006- 1,9 1,9 - - Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 1,0 1,0 - - Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,6 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 0,2 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,3 0,3 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,2 0,2 - - Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________31) Перекладка 4,0 км 2006-2010 2006- 7,8 3,6 - 4,2существующих канализац. 2010 коллекторов по улицам ________________________________Псковской, Гагарина, 2006- 3,0 2,0 - 1,0 Областной бюджет Свободы, Рижской, 2010Проценко, пл.Октябрьской, ___________________________________________________Ленина (в т.ч.ПИР) 2006- 2,0 1,6 - 0,4 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 2,8 - - 2,8 Инвестиции
2010
___________________________________________________
2006 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2006 0,6 - - 0,6 Инвестиции
___________________________________________________
2007 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,6 - - 0,6 Инвестиции
___________________________________________________
2008 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,6 - - 0,6 Инвестиции
___________________________________________________
2009 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,4 0,4 - - Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,5 - - 0,5 Инвестиции
___________________________________________________
2010 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,5 - - 0,5 Инвестиции____________________________________________________________________________________________________Плюсский р-н 2006- 2,9 1,9 - 1,0
2010
________________________________32) Перекладка 1,46 км 2006-2007 2006- 1,9 1,9 - - Областной бюджетсуществующих сетей 2007канализации, Д=200 мм, ___________________________________________________п.Плюсса 2006- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,9 0,9 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________33) Строительство КНС и 0,47 км 2006-2007 2006- 2,0 1,0 - 1,0напорного коллектора по 2010ул.Ленина, Д=100 мм, ________________________________(в т.ч. ПИР) п.Плюсса 2006- 1,0 1,0 - - Областной бюджет
2007
___________________________________________________
2006- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет
2007
___________________________________________________
2006 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,5 - - 0,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 0,5 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________34) Перекладка 0,15 км 2007 2006- 0,29 0,15 - 0,14существующих сетей 2010канализации п.Заплюсье ________________________________ул.Ленина, Клубный 2007 0,15 0,15 - - Областной бюджетпереулок, Д=150 мм ___________________________________________________
2007 0,14 - - 0,14 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________35) Строительство 0,5 км 2008-2009 2008- 0,9 - - 0,9канализационного 2009коллектора д.Лямцево ________________________________(в т.ч. ПИР) 2008- 0,5 - - 0,5 Областной бюджет
2009
___________________________________________________
2008- 0,4 - - 0,4 Местный бюджет
2009
___________________________________________________
2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________Порховский р-н 4,0 км 2006-2010 2006- 7,8 3,9 - 3,936) Перекладка сетей 2010канализации г.Порхова ________________________________Д=200 мм, (керам.) 2006- 3,9 3,9 - - Областной бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 3,9 - - 3,9 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006 0,8 0,8 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2006 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 0,8 0,8 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2007 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 0,8 0,8 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2008 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 0,8 0,8 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2009 0,8 - - 0,8 Местный бюджет
___________________________________________________
2010 0,7 0,7 - - Областной бюджет
___________________________________________________
2010 0,7 - - 0,7 Местный бюджет____________________________________________________________________________________________________г.Псков 16,0 км 2005-2010 2005- 180,1 52,5 127,637) Модернизация главных 2010канализационных ________________________________коллекторов 2005 41,55 26,25 - 15,3
___________________________________________________
2005 26,25 26,25 Федеральный бюджет
___________________________________________________
2005 12,0 - - 12,0 Местный бюджет
___________________________________________________
2005 3,3 - - 3,3 Инвестиции
___________________________________________________
2006- 138,55 26,25 112,3
2010
___________________________________________________
2006 26,25 26,25 - - Федеральный бюджет
___________________________________________________
2006- 12,1 - - 12,1 Местный бюджет
2010
___________________________________________________
2006- 100,2 - - 100,2 Инвестиции
2010
___________________________________________________
2006 2,5 - - 2,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2006 20,0 - - 20,0 Инвестиции
___________________________________________________
2007 2,5 - - 2,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2007 20,0 - - 20,0 Инвестиции
___________________________________________________
2008 2,5 - - 2,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2008 20,0 - - 20,0 Инвестиции
___________________________________________________
2009 2,5 - - 2,5 Местный бюджет
___________________________________________________
2009 20,0 - - 20,0 Инвестиции