АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014 N 272
О внесении изменений
в Государственную программу Псковской
области "Развитие транспортнойсистемы
на 2014 - 2020 годы"
Всоответствии с постановлением Администрации области от 27сентября 2012 г. N 512 "Об утверждении Положения о порядке разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программПсковской области" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Государственную программу Псковской области "Развитиетранспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлениемАдминистрации области от 28октября 2013 г. N 492 (далее - Государственная программа), следующиеизменения:
1.1.паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
Государственнойпрограммы Псковской области
"Развитиетранспортной системы на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Государственной программы | Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи |
Соисполнители Государственной программы | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству |
Участники Государственной программы | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, ГКУ ПО "Интеллектуальные транспортные системы Псковской области", органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |
Подпрограммы Государственной программы | 1. Подпрограмма "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта". 2. Подпрограмма "Дорожное хозяйство". 3. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" |
Цель Государственной программы | Повышение качества и доступности услуг транспортного комплекса Псковской области |
Задачи Государственной программы | 1. Обеспечить перевозку пассажиров на социально значимых маршрутах 2. Обновить парк транспортных средств 3. Обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального значения 4. Сформировать единую дорожную сеть круглогодичной доступности для населения |
Целевые индикаторы Государственной программы | 1. Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования (к уровню 2011 года). 2. Доля подвижного состава, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, с полностью начисленной амортизацией. 3. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения). 4. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (в сравнении с предшествующим годом) |
Этапы и сроки реализации Государственной программы | Срок реализации Государственной программы: 2014 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы (бюджетные ассигнования подпрограмм) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы составляет 42882872 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 10716178 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 31954129 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 212565 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 0 рублей; в том числе: на реализацию подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта": всего - 2688410 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 0 рублей; из средств областного бюджета - 2688410 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 0 рублей; из внебюджетных источников - 0 рублей; на реализацию подпрограммы "Дорожное хозяйство": всего - 39076717 тыс. рублей; в том числе: из средств федерального бюджета - 10716178 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 28147974 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 212565 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 0 рублей; на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы": всего - 1117745 тыс. рублей; в том числе: из средств федерального бюджета - 0 рублей; из средств областного бюджета - 1117745 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 0 рублей; из внебюджетных источников - 0 рублей; Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы по годам составит: из средств федерального бюджета: 2014 г. - 0 рублей; 2015 г. - 1979470 тыс. рублей; 2016 г. - 3876000 тыс. рублей; 2017 г. - 3010984 тыс. рублей; 2018 г. - 442500 тыс. рублей; 2019 г. - 531237 тыс. рублей; 2020 г. - 875987 тыс. рублей; из средств областного бюджета: 2014 г. - 3585729 тыс. рублей; 2015 г. - 4276592 тыс. рублей; 2016 г. - 4334934 тыс. рублей; 2017 г. - 4735755 тыс. рублей; 2018 г. - 4868880 тыс. рублей; 2019 г. - 5005728 тыс. рублей; 2020 г. - 5146511 тыс. рублей; из средств местного бюджета: 2014 г. - 172593 тыс. рублей; 2015 г. - 6251 тыс. рублей; 2016 г. - 6149 тыс. рублей; 2017 г. - 6444 тыс. рублей; 2018 г. - 6746 тыс. рублей; 2019 г. - 7043 тыс. рублей; 2020 г. - 7339 тыс. рублей |
| |
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | 1. Увеличение к 2021 году пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования, к уровню 2011 года (533,9 млн. пассажиро-км). 2. Уменьшение доли подвижного состава, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, с полностью начисленной амортизацией с 62,8% (2013 год) до 23% к 2020 году. 3. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2021 году до 38,8% с 26,9% в 2013 г. 4. Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, к 2021 году на 13 единиц в сравнении с 2013 г."; |
1.2.в разделе II "Приоритеты Государственной политики в соответствующей сфересоциально-экономического развития области, описание целей и задачГосударственной программы, прогноз развития соответствующей сферысоциально-экономического развития и основные ожидаемые конечные результатыГосударственной программы":
1.2.1.наименование раздела после слов "Государственной политики" дополнитьсловом "области";
1.2.2.абзацы первый - пятый подраздела 4 "Основные ожидаемые конечные результатыГосударственной программы" изложить в следующей редакции:
"Врезультате реализации Государственной программы будет обеспечено достижениеустановленных значений по следующим показателям:
увеличениек 2021 году пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования, доуровня 2011 года (533,9 млн. пассажиро-км) <1>;
уменьшениедоли подвижного состава, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, сполностью начисленной амортизацией с 62,8% (2013 год) до 23% к 2020 году;
увеличениедоли автомобильных дорог общего пользования регионального значения,соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационнымпоказателям, к 2021 году до 38,8% с 26,9% в 2013 году;
увеличениеколичества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичнойсвязью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердымпокрытием, к 2021 году на 13 единиц в сравнении с 2013 годом.";
1.3.в разделе V "Обоснование включения подпрограмм в состав Государственнойпрограммы и их количества":
1.3.1.в абзаце втором пункта 1 слова "сохранение пассажирооборота" заменитьсловами "увеличение к 2021 году пассажирооборота";
1.3.2.в пункте 2 цифры "42,1" заменить цифрами "38,8";
1.4.раздел VI "Сведения о целевых индикаторах Государственной программы"дополнить таблицами следующего содержания:
"Методика
расчетацелевых индикаторов подпрограммы
"Дорожноехозяйство" Государственной программы
Наименование целевых индикаторов Государственной программы | Методика расчета целевых индикаторов | Орган исполнительной власти Псковской области, ответственный за оценку достижения плановых значений целевых индикаторов Государственной программы |
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения) | Отношение протяженности автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности, где протяженность автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, равен сумме протяженности автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, за предшествующий год и протяженности автодорог регионального значения, приведенных в нормативное состояние в течение отчетного года за счет выполненного ремонта, капремонта и реконструкции, за вычетом протяженности автодорог регионального значения, утративших нормативное состояние по причине износа, x 100% | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции и строительства (в сравнении с предшествующим годом) | Разница между протяженностью автомобильных дорог общего пользования регионального значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции и строительства отчетного года, и протяженностью автомобильных дорог общего пользования регионального значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции и строительства, года, предшествовавшего отчетному году | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству |
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (в сравнении с предшествующим годом) | Разница между количеством сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, отчетного года и количеством сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, года, предшествовавшего отчетному году | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству |
Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние (в сравнении с предшествующим годом) | Разница между площадью поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние отчетного года, и площадью поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние, года, предшествовавшего отчетному году | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству |
Методика
расчетацелевых показателей (индикаторов) подпрограммы
"Обеспечениереализации Государственной программы Псковской
области"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы
годы"Государственной программы
Наименование целевых индикаторов Государственной программы | Методика расчета целевых индикаторов | Орган исполнительной власти Псковской области, ответственный за оценку достижения плановых значений целевых индикаторов Государственной программы |
Степень достижения целевых индикаторов Государственной программы | Сумма отношений фактических значений целевых индикаторов к их плановым значениям, поделенная на общее количество целевых индикаторов Государственной программы и умноженная на 100% | Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи"; |
1.5.в подпрограмме "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожноготранспорта":
1.5.1.в паспорте подпрограммы:
раздел"Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципальных районов"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2688410 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 0 рублей, в том числе по годам: средства областного бюджета - 2688410 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 379209 тыс. рублей; 2015 г. - 416537 тыс. рублей; 2016 г. - 375828 тыс. рублей; 2017 г. - 379209 тыс. рублей; 2018 г. - 379209 тыс. рублей; 2019 г. - 379209 тыс. рублей; 2020 г. - 379209 тыс. рублей; средства местного бюджета - 0 рублей"; |
1.5.2.в разделе I "Характеристика текущего состояния сферы реализацииподпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ееразвития" подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного ижелезнодорожного транспорта":
абзацдесятый изложить в следующей редакции:
"Пригородныепассажирские перевозки занимают особое место в работе железнодорожноготранспорта области. Они имеют высокое социально-экономическое значение,удовлетворяя потребность граждан в перемещениях по служебным надобностям, кместам учебы и отдыха.";
дополнитьабзацами одиннадцатым - пятнадцатым следующего содержания:
"Спросна перевозки формируется благодаря доступности данного вида транспорта, егоориентированности на малоимущие слои населения, значительную долю которыхсоставляют пенсионеры, студенты, другие категории граждан. Учитывая социальнуюнаправленность пригородных перевозок, определение субъектами РоссийскойФедерации стоимости проезда на пригородных маршрутах осуществляется на уровнегораздо ниже фактической себестоимости, что приводит к убыточности пригородныхпассажирских перевозок.
Выводпригородных перевозок на безубыточный уровень возможен только при условиисубсидирования со стороны государства.
Особенностьюработы пригородного комплекса является отнесение вопросов, связанных ссодержанием инфраструктуры, необходимой для обеспечения пригородных перевозок,к ведению федерального уровня, а вопросов организации транспортногообслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом - крегиональному уровню.
Препятствиемдля обеспечения гарантированного удовлетворения потребности населения вперевозках железнодорожным транспортом в пригородном сообщении являетсяотсутствие финансовой возможности возмещать перевозчикам выпадающие доходы отгосударственного регулирования тарифов при сложившихся размерах пригородногосообщения в регионе и установленном предельном тарифе на перевозки пассажиров.
Однойиз главных особенностей подпрограммы является социальная направленность еемероприятий, осуществление которых призвано улучшить качество услуг,гарантированное обеспечение государством минимального уровня транспортногообслуживания населения.";
1.5.3.пункт 4.1 раздела IV "Характеристика основных мероприятийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.1.Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг автомобильного,авиационного и железнодорожного транспорта на территории области"реализуется посредством реализации следующих мероприятий:
мероприятие"Обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории областидля отдельных категорий граждан" направлено на возмещение перевозчикам,государственным и муниципальным предприятиям, организующим транспортноеобеспечение населения, выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготныхкатегорий граждан;
мероприятие"Субсидирование местных бюджетов из областного бюджета на компенсациюрасходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организацийи сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию"направлено на компенсацию расходов по перевозке обучающихся муниципальныхобщеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассныемероприятия и итоговую аттестацию с учетом софинансирования из местных бюджетовмуниципальных образований;
мероприятие"Субсидирование перевозчиков, осуществляющих бесплатную перевозкуобучающихся автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пассажирскихперевозок в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Псковскойобласти до образовательных организаций и обратно" направлено напредоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатногопроезда обучающихся в государственных и муниципальных образовательныхорганизациях, реализующих основные общеобразовательные программы, проживающих всельской местности на территории области;
мероприятие"Субсидирование местных бюджетов из областного бюджета на компенсациюрасходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок междупоселениями в границах муниципального района" направлено на компенсациюрасходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок между поселениямив границах муниципального района;
мероприятие"Субсидирование из областного бюджета перевозчиков по возмещению убытков,возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажировжелезнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории области"направлено на возмещение убытков, возникающих вследствие регулирования тарифовна перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении натерритории области;
мероприятие"Субсидирование из областного бюджета организаций железнодорожноготранспорта на компенсацию части потерь в доходах в результате установленияльготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций старше7 лет, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательныхорганизаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожнымтранспортом общего пользования в пригородном сообщении" направлено навозмещение убытков, возникающих вследствие части потерь в доходах в результатеустановления льготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательныхорганизаций старше 7 лет, обучающихся очной формы обучения профессиональныхобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образованияжелезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;
мероприятие"Внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда вобщественном транспорте" будет осуществляться ГКУ ПО"Интеллектуальные транспортные системы Псковской области" инаправлено на улучшение параметров работы городского пассажирского транспорта,состояния транспортной инфраструктуры, эффективность работы транспортныхпредприятий и обеспечение качественного транспортного обслуживания населения;
мероприятие"Субсидирование авиационных перевозчиков на возмещение части затрат пообеспечению воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков - Москва -Псков" направлено на возмещение части затрат авиационных перевозчиков пообеспечению воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков - Москва -Псков;";
1.5.4.таблицу "Объемы финансирования подпрограммы" раздела VII"Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица
Объемыфинансирования подпрограммы
Источники финансирования | Средства, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам: | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 2688410 | 379209 | 416537 | 379209 | 379209 | 379209 | 379209 | 379209 |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по подпрограмме | 2688410 | 379209 | 416537 | 379209 | 379209 | 379209 | 379209 | 379209"; |
1.5.5.раздел VIII "Участие органов местного самоуправления муниципальныхобразований в реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VIII.Участие органов местного самоуправления
муниципальныхобразований в реализации подпрограммы
8.1.Сведения о целевых индикаторах в разрезе муниципальных образований области.
Участиеорганов местного самоуправления муниципальных образований предполагается врамках мероприятий подпрограммы и не оказывает прямого влияния на достижениеустановленных значений целевых индикаторов подпрограммы.
8.2.Сведения о финансировании из средств областного бюджета в разрезе муниципальныхобразований области представлены в приложениях N 2, N 3 к настоящейподпрограмме.
8.3.Обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправлениямуниципальных образований области для достижения целей и конечных результатовподпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных программ органамиместного самоуправления области.
Субсидиииз областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммыпредоставляются в соответствии с порядками, утвержденными Администрациейобласти, в том числе на условиях софинансирования из местного бюджета.
Перечислениесубсидий местным бюджетам осуществляет Государственный комитет Псковскойобласти по транспорту и связи в порядке межбюджетных отношений в пределах сумм,утвержденных законом области об областном бюджете на соответствующий год иплановый период.";
1.5.6.строку 1.1 приложения N 1 к подпрограмме "Перечень основных мероприятийподпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожноготранспорта" изложить в следующей редакции:
"1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступности транспортных услуг на территории области" | Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи | 2014 год | 2020 год | Компенсация предприятиям-перевозчикам расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок | Необеспечение равной доступности транспортных услуг на территории области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Псковской области | Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования (к уровню 2011 года)"; |
1.5.7.приложение N 2 к подпрограмме "Распределение субсидий местным бюджетам изобластного бюджета на компенсацию расходов по перевозке обучающихсямуниципальных общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц навнеклассные мероприятия" изложить в редакции согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению;
1.5.8.приложение N 3 к подпрограмме "Распределение субсидий на компенсациюрасходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок междупоселениями в границах муниципального района" изложить в редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;
1.6.в подпрограмме "Дорожное хозяйство":
1.6.1.в паспорте подпрограммы:
раздел"Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 39076717 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 28147974 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 3044058 тыс. рублей; 2015 г. - 3675878 тыс. рублей; 2016 г. - 3818281 тыс. рублей; 2017 г. - 4209208 тыс. рублей; 2018 г. - 4335485 тыс. рублей; 2019 г. - 4465549 тыс. рублей; 2020 г. - 4599515 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 10716178 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 0 рублей; 2015 г. - 1979470 тыс. рублей; 2016 г. - 3876000 тыс. рублей; 2017 г. - 3010984 тыс. рублей; 2018 г. - 442500 тыс. рублей; 2019 г. - 531237 тыс. рублей; 2020 г. - 875987 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 212565 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 172593 тыс. рублей; 2015 г. - 6251 тыс. рублей; 2016 - 6149 тыс. рублей; 2017 - 6444 тыс. рублей; 2018 - 6746 тыс. рублей; 2019 - 7043 тыс. рублей; 2020 - 7339 тыс. рублей"; |
вразделе "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
цифры"42,1" заменить цифрами "38,8";
цифры"60,594" заменить цифрами "62,334";
цифры"3771" заменить цифрами "1970";
1.6.2.в разделе II "Приоритеты государственной политики области в сферереализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторыдостижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы":
вабзаце четырнадцатом цифры "42,1" заменить цифрами "38,8";
вабзаце семнадцатом цифры "3771" заменить цифрами "1970";
1.6.3.таблицу "Объемы финансирования подпрограммы" раздела VII"Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица
Объемыфинансирования подпрограммы
Источники финансирования | Средства, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам: | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 10716178 | 0 | 1979470 | 3876000 | 3010984 | 442500 | 531237 | 875987 |
Областной бюджет | 28147974 | 3044058 | 3675878 | 3818281 | 4209208 | 4335485 | 4465549 | 4599515 |
Местный бюджет | 212565 | 172593 | 6521 | 6149 | 6444 | 6746 | 7043 | 7339 |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по подпрограмме | 39076717 | 3216651 | 5661599 | 7700430 | 7226636 | 4784731 | 5003829 | 5482841"; |
1.6.4. в абзаце втором подраздела 8.3 разделаVIII "Участие органов местного самоуправления муниципальных образований вреализации подпрограммы" цифры "3771" заменить цифрами"1970";
1.6.5. приложение N 2 к подпрограмме"Сведения о целевых индикаторах в разрезе муниципальных образованийобласти" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению;
1.6.6. приложение N 3 к подпрограмме"Адресный перечень объектов строительства и реконструкции автомобильныхдорог общего пользования регионального значения на 2014 - 2020 годы"изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.6.7. приложение N 4 к подпрограмме"Адресный перечень объектов строительства и реконструкция автомобильныхдорог общего пользования регионального и местного значения с твердым покрытиемдо сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетьюавтомобильных дорог общего пользования, включая проектирование" изложить вредакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
1.7. в подпрограмме "Обеспечение реализацииГосударственной программы Псковской области "Развитие транспортной системына 2014 - 2020 годы":
1.7.1. в паспорте подпрограммы:
в наименовании слова "транспортнойсистемы" заменить словами "транспортной системы на 2014 - 2020 годы";
раздел "Соисполнители подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Участники подпрограммы | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству, Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, ГКУ Псковской области "Интеллектуальные транспортные системы Псковской области", Администрация Печорского района"; |
раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1117745 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0 рублей; средства областного бюджета - 1117745 рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 162462 тыс. рублей; 2015 г. - 184177 тыс. рублей; 2016 г. - 140825 тыс. рублей; 2017 г. - 147338 тыс. рублей; 2018 г. - 154186 тыс. рублей; 2019 г. - 160970 тыс. рублей; 2020 г. - 167787 тыс. рублей; средства местного бюджета - 0 рублей"; |
1.7.2.в разделе IV "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзацвторой пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"мероприятие"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственныхучреждений" направлено на обеспечение выполнения работ по реализациимероприятий Государственной программы ГКУ ПО "Интеллектуальныетранспортные системы Псковской области";
пункты4.2, 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.2.Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по установлению полос отводаи придорожных полос автомобильных дорог общего пользования региональногозначения" реализуется посредством реализации следующего мероприятия:
мероприятие"Выполнение кадастровых работ для установления полос отвода и придорожныхполос автомобильных дорог общего пользования регионального значения"направлено на получение разрешения на строительство и реконструкциюавтомобильных дорог общего пользования регионального значения и согласованиеразмещения объектов и коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полосавтомобильных дорог общего пользования регионального значения.
4.3.Основное мероприятие "Обеспечение доступности транспортных услуг речноготранспорта" реализуется посредством реализации следующих мероприятий:
мероприятие"Субсидирование бюджета муниципального образования "Печорскийрайон" из областного бюджета на ремонт самоходной баржи"Вамбола" направлено на восстановления транспортной доступностинаселения на остров Колпино;
мероприятие"Приобретение катера для организации перевозок пассажиров, а такжедоставки продуктов питания и предметов первой необходимости на Залитскиеострова" направлено на восстановление транспортной доступности населенияна Залитские острова.";
1.7.3.таблицу "Объемы финансирования подпрограммы" раздела VII"Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица
Объемыфинансирования подпрограммы
Источники финансирования | Средства, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам: | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 1114245 | 162462 | 180677 | 140825 | 147338 | 154186 | 160970 | 167787 |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по подпрограмме | 1114245 | 162462 | 180677 | 140825 | 147338 | 154186 | 160970 | 167787"; |
1.7.4.строки 1.2, 1.3 приложения к подпрограмме "Перечень основных мероприятийподпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы Псковскойобласти "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" изложитьв следующей редакции:
"1.2. | "Выполнение мероприятий по установлению полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | Государственный комитет Псковской по имущественным отношениям | 2014 год | 2020 год | Обеспечение наличия правоустанавливающих документов на земельные участки под автомобильными дорогами общего пользования регионального значения | Невозможность получения разрешения на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, невозможность согласования документации на размещение объектов и коммуникаций в придорожной полосе | Выполнение целевых индикаторов |
1.3. | Обеспечение доступности транспортных услуг речного транспорта | Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи, Администрация Печорского района | 2014 год | 2020 год | Восстановление транспортной доступности части населенных пунктов Печорского района и Залитских островов Псковского района | Отсутствие ремонта и приобретения подвижного состава приведет к ухудшению удовлетворения населения доступностью транспортных услуг | Выполнение целевых индикаторов"; |
1.8.приложение N 1 к Государственной программе "Сведения о целевых индикаторахГосударственной программы Псковской области "Развитие транспортной системына 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 6 кнастоящему постановлению;
1.9.приложение N 2 к Государственной программе "Перечень подпрограмм,включенных в состав Государственной программы Псковской области "Развитиетранспортной системы на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 7 к настоящему постановлению;
1.10.приложение N 3 к Государственной программе "Сведения об основных мерахправового регулирования в сфере реализации Государственной программы Псковскойобласти "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" изложитьв редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;
1.11.приложение N 4 к Государственной программе "Информация по ресурсномуобеспечению за счет средств областного бюджета Государственной программыПсковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению;
1.12.приложение N 5 к Государственной программе "Информация по ресурсномуобеспечению Государственной программы Псковской области "Развитиетранспортной системы на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 10 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГубернатора области Кузнецова А.В.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Турчак
ПриложениеN 1
кпостановлению Администрации области
от 20 июня2014 г. N 272
"ПриложениеN 2
кподпрограмме "Развитие автомобильного,
авиационногои железнодорожного транспорта"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидийместным бюджетам из областного бюджета на
компенсациюрасходов по перевозке обучающихся муниципальных
общеобразовательныхучреждений и сопровождающих их лиц на
внеклассныемероприятия и итоговую аттестацию
тыс. рублей
Наименование районов и городов | Сумма | ||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
Бежаницкий Великолукский Гдовский Дедовичский Дновский Красногородский Куньинский Локнянский Невельский Новоржевский Новосокольнический Опочецкий Островский Палкинский Печорский Плюсский Порховский Псковский Пустошкинский Пушкиногорский Пыталовский Себежский Струго-Красненский Усвятский Итого | 365 817 498 524 271 288 686 374 1228 348 820 369 537 483 458 521 625 997 322 227 439 769 187 374 12527 | 317 613 384 372 216 241 342 292 822 221 555 306 316 327 293 480 512 650 259 179 361 653 134 301 9146 | 317 613 384 372 216 241 342 292 822 221 555 306 316 327 293 480 512 650 259 179 361 653 134 301 9146" |
ПриложениеN 2
кпостановлению Администрации области
от 20 июня2014 г. N 272
"ПриложениеN 3
кподпрограмме "Развитие автомобильного,
авиационногои железнодорожного транспорта"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидийна компенсацию расходов по возмещению
убытковдля обеспечения пассажирских перевозок
междупоселениями в границах муниципального района
тыс. рублей
Наименование районов и городов | Сумма | ||
2014 | 2015 | 2016 | |
Бежаницкий Великолукский Гдовский Дедовичский Дновский Красногородский Куньинский Локнянский Невельский Новоржевский Новосокольнический Опочецкий Островский Палкинский Печорский Плюсский Порховский Псковский Пустошкинский Пушкиногорский Пыталовский Себежский Струго-Красненский Усвятский Итого | 2540 6960 2275 2200 1730 1480 3490 3330 2560 3110 3490 4860 3780 4040 2330 2570 4190 16567 2221 1790 1847 2395 2420 1650 83825 | 2540 6960 2275 2200 1730 1480 3490 3330 2560 3110 3490 4860 3780 4040 2330 2570 4190 16567 2221 1790 1847 2395 2420 1650 83825 | 2540 6960 2275 2200 1730 1480 3490 3330 2560 3110 3490 4860 3780 4040 2330 2570 4190 16567 2221 1790 1847 2395 2420 1650 83825" |
ПриложениеN 3
кпостановлению Администрации области
от 20 июня2014 г. N 272
"ПриложениеN 2
кподпрограмме "Дорожное хозяйство"
СВЕДЕНИЯ
о целевыхиндикаторах в разрезе
муниципальныхобразований области
N п/п | Наименования муниципальных образований | Значения целевых индикаторов | |||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Целевой индикатор 1 "Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (в сравнении с предшествующим годом), единиц | |||||||||||
1 | Великолукский район | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Красногородский район | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Куньинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Невельский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Новосокольнический район | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Опочецкий район | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Островский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Печорский район | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Порховский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Псковский район | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целевой индикатор 2 "Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние (в сравнении с предшествующим годом)", кв. м | |||||||||||
1 | Бежаницкий район | 5000 | 7334 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
2 | Великолукский район | 9277 | 9041 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
3 | Гдовский район | 2682 | 6236 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
4 | Дедовичский район | 3984 | 5570 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
5 | Дновский район | 3066 | 5890 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
6 | Красногородский район | 5272 | 3026 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
7 | Куньинский район | 2700 | 4772 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
8 | Локнянский район | 2416 | 5304 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
9 | Невельский район | 7945 | 49992 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
10 | Новоржевский район | 2300 | 5294 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
11 | Новосокольнический район | 2346 | 4628 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
12 | Опочецкий район | 5610 | 11881 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
13 | Островский район | 6949 | 8366 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
14 | Палкинский район | 1918 | 1500 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
15 | Печорский район | 12583 | 3423 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
16 | Плюсский район | 1800 | 3783 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
17 | Порховский район | 13059 | 8257 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
18 | Псковский район | 8384 | 11351 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
19 | Пустошкинский район | 3270 | 7034 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
20 | Пушкиногорский район | 2330 | 4708 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
21 | Пыталовский район | 2352 | 5571 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
22 | Себежский район | 8985 | 16006 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
23 | Струго-Красненский район | 7130 | 4163 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
24 | Усвятский район | 1950 | 2417 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
25 | Город Великие Луки | 41115 | 49458 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
26 | Город Псков | 45881 | 75900 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | |
27 | Нераспределенный резерв | | | 390000 | 280000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | |
<*>подлежит уточнению при заключении соответствующих соглашений о предоставлениисубсидий с администрациями муниципальных образований."
ПриложениеN 4
кпостановлению Администрации области
от 20 июня2014 г. N 272
"ПриложениеN 3
кподпрограмме "Дорожное хозяйство"
АДРЕСНЫЙПЕРЕЧЕНЬ
объектовстроительства и реконструкции автомобильных
дорогобщего пользования регионального значения
на 2014 -2020 годы
N п/п | Наименование мероприятия, объектов | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||
ввод мощностей | объем финанси-рования, тыс. руб. | ввод мощностей | объем финанси-рования, тыс. руб. | ввод мощностей | объем финанси-рования, тыс. руб. | ввод мощностей | объем финанси-рования, тыс. руб. | ввод мощностей | объем финанси-рования, тыс. руб. | ввод мощностей | объем финанси-рования, тыс. руб. | ввод мощностей | объем финанси-рования, тыс. руб. | ||
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них - всего | 0,252 км, в т.ч. 72,2 пог. м | 233605 | 0,6 км, в т.ч. 40 пог. м | 2157286 | 1,74 км, в т.ч. 249,68 пог. м | 4171900 | 21,46 км, в т.ч. 685,55 пог. м | 3319241 | 12,3 км | 490220 | 8,5 км | 489680 | 17,482 км | 869460 |
| федеральный бюджет | | 0 | | 1900000 | | 3850000 | | 2985984 | | 427500 | | 441237 | | 825987 |
| областной бюджет | | 93605 | | 257286 | | 321900 | | 333257 | | 62720 | | 48443 | | 43473 |
| местный бюджет | | 140000 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе пообъектно: | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Северный обход г. Пскова (2-й пусковой комплекс): автомобильная дорога, соединяющая автомобильную дорогу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и автомобильную дорогу А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) с мостом через р. Великая в Псковской области | | 53000 | | 1053000 | | 2630000 | 8,74 км, в т.ч. 597,47 пог. м | | | | | | | |
| строительство | | 53000 | | 1053000 | | 2630000 | | 2623141 | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 1000000 | | 2500000 | | 2491984 | | | | | | |
| областной бюджет | | 53000 | | 53000 | | 130000 | | 131157 | | | | | | |
2 | Мост через реку Желча на км 76 + 592 автодороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Гдовском районе | 0,252 км, в т.ч. 72,22 пог. м | 39786 | | | | | | | | | | | | |
| реконструкция | | 39786 | | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | 39786 | | | | | | | | | | | | |
3 | Реконструкция моста через реку Ашевка на км 23 + 900 автомобильной дороги Успенское - Сопрыгино в Бежаницком районе Псковской области | | 819 | | 46586 | | | | | | | | | | |
| разработка проектной документации реконструкции | | 819 | | | | | | | | | | | | |
| реконструкция | | | 0,6 км, в т.ч. 40 пог. м | 46586 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 46586 | | | | | | | | | | |
4 | Строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в г. Великие Луки Псковской области | | 140000 | | 950000 | 1,74 км, в т.ч. 249,68 пог. м | 950000 | | | | | | | | |
| выкуп земельных участков (местный бюджет) | | 140000 | | | | | | | | | | | | |
| строительство | | | | 950000 | | 950000 | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 900000 | | 900000 | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 50000 | | 50000 | | | | | | | | |
5 | Автомобильная дорога Ольша - Велиж - Усвяты - Невель на участке км 131 + 300 - км 137 + 000 с мостом через р. Узмень в Усвятском районе Псковской области | | | | 103700 | | 100000 | 6,204 км, в т.ч. 39,08 пог. м | 158000 | | | | | | |
| корректировка проектной документации реконструкции | | | | | | | | | | | | | | |
| реконструкция | | | | 103700 | | 100000 | | 158000 | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 103700 | | 100000 | | 158000 | | | | | | |
6 | Строительство подъезда к МАПП "Лудонка" в Пыталовском районе Псковской области | | | | 2000 | | 372000 | 3,631 км | 310000 | | | | | | |
| корректировка проектной документации реконструкции | | | | 2000 | | | | | | | | | | |
| реконструкция | | | | | | 372000 | | 310000 | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 353400 | | 294500 | | | | | | |
| областной бюджет | | | | | | 18600 | | 15500 | | | | | | |
7 | Строительство мостового перехода через реку Кухва на км 113 + 314 - км 117 + 600 автомобильной дороги Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок в Пыталовском районе Псковской области | | | | 2000 | | 101700 | 2,885 км, в т.ч. 49 пог. м | 102000 | | | | | | |
| корректировка проектной документации реконструкции | | | | 2000 | | | | | | | | | | |
| реконструкция | | | | | | 101700 | | 102000 | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 96600 | | 96900 | | | | | | |
| областной бюджет | | | | | | 5100 | | 5100 | | | | | | |
8 | Реконструкция автомобильной дороги Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок на участке км 17 + 160 - км 30 + 672 | | | | | | 16200 | | 26100 | 8 км | 360000 | 5,5 км | 225000 | | |
| разработка проектной документации реконструкции | | | | | | 16200 | | | | | | | | |
| реконструкция | | | | | | | | 26100 | | 360000 | | 225000 | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | 17100 | | 342000 | | 213750 | | |
| областной бюджет | | | | | | | | 9000 | | 18000 | | 11250 | | |
9 | Реконструкция автомобильной дороги Лавры - Граница с Латвийской Республикой на участке км 0 + 000 - км 4 + 300 | | | | | | 2000 | | 90000 | 4,3 км | 90000 | | | | |
| разработка проектной документации реконструкции | | | | | | 2000 | | | | | | | | |
| реконструкция | | | | | | | | 90000 | | 90000 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | 85500 | | 85500 | | | | |
| областной бюджет | | | | | | | | 4500 | | 4500 | | | | |
10 | Реконструкция автомобильной дороги Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок км 113 + 511 - 129 + 224 | | | | | | | | 10000 | | 10000 | 3 км | 120000 | 3 км | 120000 |
| разработка проектной документации реконструкции | | | | | | | | 10000 | | 10000 | | | | |
| реконструкция | | | | | | | | | | | | 120000 | | 120000 |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | 114000 | | 114000 |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | 6000 | | 6000 |
11 | Реконструкция автомобильной дороги Остров - Вышгородок до границы с Латвийской республикой на участке км 58 + 050 - км 62 + 032 | | | | | | | | | | 0 | | 119460 | 3,982 км | 119460 |
| разработка проектной документации реконструкции | | | | | | | | | | 5000 | | | | |
| реконструкция | | | | | | | | | | | | 119460 | | 119460 |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | 113487 | | 113487 |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | 5973 | | 5973 |
12 | Реконструкция автомобильной дороги Опочка - Дубровка - Граница с Республикой Беларусь на участке км 2 + 000 - км 42 - 000 | | | | | | | | | | 25220 | | 25220 | 10,5 км | 630000 |
| разработка проектной документации реконструкции | | | | | | | | | | 25220 | | 25220 | | |
| реконструкция | | | | | | | | | | | | | | 630000 |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | 598500 |
| областной бюджет | | | | | | | | |