АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 N 76
О внесении изменений в Государственную программу
Псковской области "Социальная поддержка граждан
и реализация демографической политики"
Наосновании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановленияАдминистрации области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области"Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Государственную программу Псковской области "Социальная поддержкаграждан и реализация демографической политики", утвержденнуюпостановлением Администрации области от 28октября 2013 г. N 500 (далее - программа), следующие изменения:
1)в паспорте программы:
а)раздел "Целевые индикаторы Государственной программы" изложить вследующей редакции:
"Целевые индикаторы Государственной программы | Уровень удовлетворенности населения области мерами по социальной защите и социальной поддержке населения, реализуемыми в области. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения. Отношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания Псковской области, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Псковской области (далее - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Псковской области)"; |
раздел"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить вследующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | Всего - 56334308,76 тыс.рублей, в т.ч.: 2014 г. - 4816043,00 тыс.рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3628827,60 тыс.рублей, средств федерального бюджета - 1152572,80 тыс.рублей, средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 33024,00 тыс.рублей, средств внебюджетных источников - 1618,6 тыс.рублей. 2015 г. - 4735804,30 тыс.рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3533010,00 тыс.рублей, средств федерального бюджета - 1155086,10 тыс.рублей, средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 47708,20 тыс.рублей. 2016 г. - 4711832,50 тыс.рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3440121,20 тыс.рублей, средств федерального бюджета - 1239521,00 тыс.рублей; средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 32190,30 тыс.рублей. 2017 г. - 4670388,00 тыс.рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3498759,30 тыс.рублей, средств федерального бюджета - 1161160,80 тыс.рублей; средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 10467,90 тыс.рублей. 2018 г. - 4938177,37 тыс.рублей. |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3720719,03 тыс.рублей, средств федерального бюджета - 1215223,04 тыс.рублей; средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 2235,30 тыс.рублей. 2019 г. - 5508716,66 тыс.рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3824271,56 тыс.рублей, средств федерального бюджета - 1684445,10 тыс.рублей. 2020 г. - 7080139,43 тыс.рублей; В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3701771,53 тыс.рублей, средств федерального бюджета - 3378367,90 тыс.рублей. 2021 г. - 5723323,18 тыс.рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 2741940,98 тыс.рублей, средств федерального бюджета - 2981382,20 тыс.рублей. 2022 г. - 5550435,62 тыс.рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 2606577,42 тыс.рублей, средств федерального бюджета - 2943858,20 тыс.рублей. 2023 г. - 4255234,80 тыс.рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 4255234,80 тыс.рублей. 2024 г. - 4344213,90 тыс.рублей; В т.ч. за счет средств областного бюджета - 4344213,90 тыс.рублей"; |
2)раздел 6 "Сведения о целевых индикаторах Государственной программы"программы изложить в следующей редакции:
"6.Сведения о целевых индикаторах Государственной программы
Сведенияо целевых индикаторах Государственной программы представлены в приложении N 1 кнастоящей Государственной программе.
1.Значение индикатора "Уровень удовлетворенности населения области мерами посоциальной защите и социальной поддержки населения, реализуемыми вобласти" определяется с учетом всех оценок, поступивших от заявителей врезультате анкетирования (опроса) за отчетный период, по формуле:
У= В / А x 100%,
где:
У- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных имуниципальных услуг;
В- общее количество положительных оценок;
А- общее количество оценок.
2.Определение значения целевого индикатора "Доля граждан, получившихсоциальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общемчисле граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениясоциального обслуживания населения" осуществляется по следующей формуле:
Сд= ПГО / ПГ x 100%,
где:
Сд- рассчитываемый целевой индикатор;
ПГО- число граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социальногообслуживания населения;
ПГ- число обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социальногообслуживания населения.
Численностьграждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживаниянаселения, и численность граждан, обратившихся за получением социальных услуг вучреждения социального обслуживания населения, рассчитывается на основаниистатистического инструментария, утвержденного приказами Федеральной службыгосударственной статистики от 11 сентября 2009 г. N 196 "Об утверждениистатистического инструментария для организации Минздравсоцразвития Россиифедерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальнойзащиты населения", от 6 октября 2017 г. N 662 "Об утверждениистатистического инструментария для организации Министерством труда и социальнойзащиты Российской Федерации статистического наблюдения за деятельностью стационарныхорганизаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов(взрослых и детей)", от 10 ноября 2017 г. N 748 "Об утверждениистатистического инструментария для организации Министерством труда и социальнойзащиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения засоциальным обслуживанием граждан и инвалидов.
3.Фактическое значение целевого показателя "Отношение средней заработнойплаты социальных работников государственных учреждений социального обслуживанияПсковской области, включая социальных работников медицинских организаций, ксреднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) по Псковской области" определяется по следующейформуле:
КЗс= СрЗПс / СрД x 100%,
где:
КЗс- рассчитываемый целевой индикатор;
СрЗПс- средняя заработная плата социальных работников государственных учрежденийсоциального обслуживания Псковской области, включая социальных работниковмедицинских организаций;
СрД- среднемесячный доход от трудовой деятельности по Псковской области.
Показателиреализации подпрограмм, включенных в состав Государственной программы,предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятийи свидетельствуют о степени результативности наиболее существенных направленийгосударственной политики в области социальной защиты населения Псковскойобласти. Расчет значений целевых индикаторов подпрограмм, включенных в составГосударственной программы, осуществляется в соответствии с определеннымиметодиками.
Подпрограмма1. "Государственная поддержка социально
ориентированныхнекоммерческих организаций на
территорииПсковской области"
1.Определение значения целевого индикатора "Количество социальных проектовсоциально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных органамиисполнительной власти области (по данным государственного реестра социальноориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемойорганами исполнительной власти области)" будет определяться ежегодно вабсолютных величинах (единицы).
2.Определение значения целевого индикатора "Удельный вес жителей Псковскойобласти из социально незащищенных групп населения, получивших социальные услуги,оказанные социально ориентированными некоммерческими организациями, в рамкахреализации социальных проектов, поддержанных органами исполнительной властиобласти, иных программ, реализуемых органами исполнительной властиобласти" рассчитывается по следующей формуле:
Сд2= Гнко / Гч x 100%,
где:
Сд2- рассчитываемый целевой индикатор;
Гнко- количество граждан из социально незащищенных групп населения, получившихсоциальные услуги, оказанные социально ориентированными некоммерческимиорганизациями (желаемая тенденция развития - рост значений), человек;
Гч- численность населения Псковской области (в соответствии со статистическимиданными на соответствующий год), человек.
3.Количество проведенных практико-ориентированных мероприятий по актуальным вопросамдеятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, по выявлениюи распространению лучших практик и обмену опытом работы между социальноориентированными некоммерческими организациями будет определяться ежегодно вабсолютных величинах (единицы).
4.Количество информационных материалов о деятельности социально ориентированныхнекоммерческих организаций, размещенных в средствах массовой информацииПсковской области, будет определяться ежегодно в абсолютных величинах(единицы).
5.Количество проведенных исследований по вопросам деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской областибудет определяться ежегодно в абсолютных величинах (единицы).
Подпрограмма2. "Социальное обслуживание
людейпожилого возраста"
1.Определение значения целевого индикатора "Доля граждан пожилого возраста,получивших соответствующее их потребностям обслуживание, от числа обратившихся,имеющих право на такое обслуживание" осуществляется по следующей формуле:
Сд1= ПГО / ПГ x 100%,
где:
Сд1- рассчитываемый целевой индикатор;
ПГО- число граждан пожилого возраста, получивших соответствующее их потребностямсоциальное обслуживание в отчетном году (желаемая тенденция развития - ростзначений);
ПГ- число обратившихся за получением социального обслуживания граждан пожилоговозраста в отчетном году.
2.Определение значения целевого индикатора "Удельный вес зданий стационарныхучреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лицбез определенного места жительства и занятий, соответствующих установленнымтребованиям, от общего числа таких зданий" осуществляется по следующейформуле:
Сд2= Зтр / З x 100%,
где:
Сд2- рассчитываемый целевой индикатор;
Зтр- число зданий стационарных учреждений социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий,соответствующих установленным требованиям, на конец отчетного года (желаемаятенденция развития - рост значений);
З- общее количество зданий стационарных учреждений социального обслуживанияграждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства изанятий на конец отчетного года.
3.Определение значения целевого индикатора "Доля граждан пожилого возраста,охваченных социальным обслуживанием с использованием современных технологийобслуживания, от общего числа граждан пожилого возраста, получающих социальноеобслуживание" осуществляется по следующей формуле:
Сд3= Гсон / Гсо x 100%,
где:
Сд3- рассчитываемый целевой индикатор;
Гсон- число граждан пожилого возраста, охваченных социальным обслуживанием сиспользованием современных технологий обслуживания, на конец отчетного года(желаемая тенденция развития - рост значений);
Гсо- общее число граждан пожилого возраста, получающих социальное обслуживание, наконец отчетного года.
4.Определение значения целевого индикатора "Доля граждан пожилого возраста иинвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социальногообслуживания, сохранивших навыки самообслуживания в открытой социальной среде,от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих вгосударственных стационарных учреждениях социального обслуживания"осуществляется по следующей формуле:
Сд4= Гпосс / Гопст x 100%,
где:
Сд4- рассчитываемый целевой индикатор;
Гпосс- число граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственныхстационарных учреждениях социального обслуживания, сохранивших навыкисамообслуживания в открытой социальной среде, на конец отчетного периода(желаемая тенденция развития - рост значений);
Гопст- общее число граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих вгосударственных стационарных учреждениях социального обслуживания, на конецотчетного периода.
5.Расчет значения целевого индикатора "Численность муниципальныхобразований, в которых внедряется система долговременного ухода (далее - СДУ)за гражданами пожилого возраста и инвалидами" определяется по формуле:
Сд5= Fобщ - Fнсду,
где:
Сд5- численность муниципальных образований - участников проекта;
Fобщ- численность муниципальных образований Псковской области (всего);
Fнсду- численность муниципальных образований, не охваченных системой долговременногоухода.
6.Определение значения целевого показателя "Удельный вес зданий стационарныхучреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов(взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийномсостоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учрежденийсоциального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых идетей)" осуществляется по формуле:
Сд6= Чз / Чн x 100,
где:
Сд6- удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции,зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий;
Чз- численность зданий стационарных учреждений социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции,зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий по Форме N 3-собес(сводная) "Сведения о стационарных организациях социального обслуживаниядля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) (графа 4, строки03 - 05), на 1 января года, следующего за отчетным годом;
Чн- численность зданий стационарных учреждений социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) (всего) в Псковской области поФорме N 3-собес (сводная) "Сведения о стационарных организацияхсоциального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых идетей)" (графа 4, строка 02), на 1 января года, следующего за отчетнымгодом.
7.Расчет значения целевого индикатора "Число "мобильных бригад"(междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты посоциальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники,сотрудники администрации муниципального образования)" производится поформуле:
Сд7= 2,2 x F - Fнмб,
где:
Сд7- численность "мобильных бригад", созданных в муниципальныхобразованиях Псковской области;
F- численность муниципальных образований Псковской области (всего);
Fнмб- численность муниципальных образований, не охваченных работой "мобильныхбригад".
8.Оценка значения целевого индикатора "Численность лиц в возрасте от 50 лети старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональноеобучение и дополнительное профессиональное образование" осуществляется поформуле:
Сд8= Чо / Чн x 100,
где:
Сд8- численность лиц в возрасте от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионноговозраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование, в общей численности граждан старше трудоспособного возраста,проживающих в Псковской области;
Чо- численность граждан старше трудоспособного возраста, прошедшихпрофессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
Чн- численность граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в Псковскойобласти, по данным Территориального органа Федеральной службы государственнойстатистики по Псковской области, на 1 января года, следующего за отчетнымгодом.
9.Значения целевого индикатора "Доля граждан, получивших социальные услуги встационарных организациях социального обслуживания с применением технологии"сопровождаемое проживание", от общего количества граждан, получающихсоциальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания"определяется по формуле:
Сд9= Чз / Чн x 100,
где:
Сд9- доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных организацияхсоциального обслуживания Псковской области с применением технологии"сопровождаемое проживание";
Чз- численность граждан, получивших социальные услуги в стационарных организацияхсоциального обслуживания Псковской области с применением технологии"сопровождаемое проживание";
Чн- численность граждан, получивших социальные услуги в стационарных организацияхсоциального обслуживания Псковской области, по Форме N 3-собес (сводная)"Сведения о стационарных организациях социального обслуживания для гражданпожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)" (графа 4, строка 11) на1 января года, следующего за отчетным годом.
10.Расчет значения целевого индикатора "Удельный вес учреждений социальногообслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количествеучреждений социального обслуживания всех форм собственности"осуществляется по формуле:
Сд10= Косо / Коифс x 100,
где:
Сд10- удельный вес учреждений, основанных на иных формах собственности;
Косо- количество учреждений социального обслуживания всех форм собственности,внесенных в Реестр поставщиков социальных услуг Псковской области;
Коифс- количество учреждений социального обслуживания, основанных на иных формахсобственности, внесенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Псковскойобласти.
Подпрограмма3. "Социальное обслуживание семей с детьми,
находящихсяв социально опасном положении или иной трудной
жизненнойситуации"
1.Расчет значений целевых индикаторов подпрограммы "Социальное обслуживаниесемей с детьми, находящихся в социально опасном положении или иной труднойжизненной ситуации" будет осуществляться исходя из плановых и фактическихзначений показателей по следующей методике.
2.Определение фактического значения целевого индикатора "Удельный вес семей,снятых с учета как находящихся в социально опасном положении, от общегоколичества семей, состоящих на учете как находящиеся в социально опасномположении" осуществляется по следующей формуле:
Сд1= ФД / ПД x 100%,
где:
Сд1- рассчитываемый целевой индикатор;
ФД- количество семей, снятых с учета как находящихся в социально опасномположении (желаемая тенденция развития - рост значений);
ПД- общее количество семей, состоящих на учете как находящиеся в социальноопасном положении.
3.Определение фактического значения целевого индикатора "Удельный весспециалистов, осуществляющих социальное обслуживание семей с детьми,находящихся в социальном опасном положении или иной трудной жизненной ситуации,повысивших квалификацию, в общем количестве специалистов, нуждающихся ежегоднов обучении" рассчитывается по следующей формуле:
Сд2= ФД / ПД x 100%,
где:
Сд2- рассчитываемый целевой индикатор;
ФО- количество специалистов, осуществляющих социальное обслуживание семей сдетьми, находящихся в социальном опасном положении или иной трудной жизненнойситуации, повысивших квалификацию (желаемая тенденция развития - ростзначений);
ПО- количество специалистов, осуществляющих социальное обслуживание семей сдетьми, нуждающихся в повышении квалификации.
Подпрограмма4. "Социальное обслуживание детей-сирот, детей,
оставшихсябез попечения родителей, и лиц из их числа"
1.Расчет значений целевых индикаторов подпрограммы "Социальное обслуживаниедетей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"будет осуществляться исходя из плановых и фактических значений показателей последующей методике.
2.Определение фактического значения целевого индикатора "Доля детей,находящихся на попечении родителей, от общей численности детскогонаселения" осуществляется по следующей формуле:
Сд1= (1 - ФС / ПС) x 100%,
где:
Сд1- рассчитываемый целевой индикатор;
ФС- общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, которые состоятна учете в органах опеки и попечительства (в том числе переданные неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку(попечительство)), находящихся в государственных учреждениях всех типов (данныепо форме федерального статистического наблюдения N 103-РИК "Сведения овыявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей");
ПС- общая численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) посостоянию на 31 декабря отчетного года.
3.Определение фактического значения целевого индикатора "Доля детей,оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся безпопечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включаялиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетныйгод, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из ихчисла, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрастеот 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)" осуществляется последующей формуле:
Сд2= ФЖ / ПСЖ x 100%,
где:
Сд2- рассчитываемый целевой индикатор;
ФЖ- количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей,оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями подоговорам найма специализированных жилых помещений за отчетный год (желаемаятенденция развития - рост значений);
ПСЖ- количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23лет и старше, всего на начало отчетного года.
4.Значение целевого индикатора "Численность детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениямиспециализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилыхпомещений в отчетном финансовом году" будет определяться исходя изфактических значений данного показателя.
5.Значение целевого индикатора "Численность детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениямиспециализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилыхпомещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Псковскойобласти (нарастающим итогом) будет определяться исходя из фактических значенийданного показателя нарастающим итогом.
6.Определение фактического значения целевого индикатора "Доля специалистоворгана опеки и попечительства, повысивших уровень профессиональнойкомпетентности, от общей численности специалистов органа опеки ипопечительства" рассчитывается по следующей формуле:
Сд3= Фу / Пу x 100%,
где:
Сд3- рассчитываемый целевой индикатор;
Фу- количество специалистов органа опеки и попечительства, повысивших уровеньпрофессиональной компетентности (желаемая тенденция развития - рост значений);
Пу- общая численность специалистов органа опеки и попечительства.
Подпрограмма5. "Социальная поддержка
отдельныхкатегорий граждан"
1.Расчет значений целевых индикаторов подпрограммы "Социальная поддержка отдельныхкатегорий граждан" будет осуществляться исходя из плановых и фактическихзначений показателей по следующей методике.
2.Определение фактического значения целевого индикатора "Доля социальныхвыплат, распределяемых с учетом уровня материальной обеспеченности ихполучателей" осуществляется по следующей формуле:
Сд1= Фв / Пв x 100%,
где:
Сд1- рассчитываемый целевой индикатор;
Фв- количество социальных выплат, распределяемых с учетом уровня материальнойобеспеченности их получателей (желаемая тенденция развития - рост значений);
Пв- плановый показатель численности получателей социальных выплат,предусмотренных действующим законодательством.
3.Определение фактического значения целевого индикатора "Долягосударственных услуг в сфере социальной защиты, которые могут быть полученычерез многофункциональные центры" рассчитывается по следующей формуле:
Сд3= Фмц / Пмц x 100%,
где:
Сд3- рассчитываемый целевой индикатор;
Фмц- количество государственных услуг в сфере социальной защиты, которые могут бытьполучены через многофункциональные центры (желаемая тенденция развития - ростзначений);
Пмц- количество государственных услуг, предоставляемых в сфере социальной защиты.
4.Определение фактического значения целевого индикатора "Отношениечисленности третьих и последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году,к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующемотчетному году" осуществляется по следующей формуле:
Сд2= Фр/ Пр x 100%,
где:
Сд2- рассчитываемый целевой индикатор;
Фр- численность третьих и последующих детей, родившихся в отчетном финансовомгоду;
Пр- численность третьих и последующих детей, родившихся в году, предшествующемотчетному году.
5.Фактическое значение целевого индикатора "Доля малоимущих граждан,получивших государственную социальную помощь на основании социальногоконтракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственнуюсоциальную помощь" рассчитывается по следующей формуле:
Сд4= МГск / МГсп x 100%,
где:
Сд4- рассчитываемый целевой индикатор;
МГск- число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь наосновании социального контракта;
МГсп- общее число малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь.
6.Определение фактического значения целевого индикатора "Доля граждан,преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателейгосударственной социальной помощи на основании социального контракта"осуществляется по следующей формуле:
Сд5= Гру / МГск x 100%,
где:
Сд5- рассчитываемый целевой индикатор;
Гру- число граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию;
МГск- общее число получателей государственной социальной помощи на основаниисоциального контракта.
Подпрограмма7. "Обеспечение реализации Государственной
программыПсковской области "Социальная поддержка граждан
иреализация демографической политики"
1.Расчет значений целевых индикаторов подпрограммы будет осуществляться исходя изплановых и фактических значений показателей по следующей методике.
2.Определение фактического значения целевого индикатора "Количество вновьсозданных рабочих мест в негосударственном секторе экономики для целейосуществления социального обслуживания населения области" будетосуществляться ежегодно в абсолютных величинах (единиц).
3.Фактическое значение целевого индикатора "Степень выполнения показателейкачества государственных услуг, установленных в государственных заданиях длягосударственных учреждений социального обслуживания - центров социальногообслуживания населения Псковской области" рассчитывается по следующейформуле:
Сд2= Фгз / Пгз x 100%,
где:
Сд2- рассчитываемый целевой индикатор;
Фгз- количество выполненных показателей качества государственных услуг,установленных в государственных заданиях для государственных учрежденийсоциального обслуживания - центров социального обслуживания населения Псковскойобласти (желаемая тенденция развития - рост значений);
Пгз- количество показателей качества государственных услуг, установленных вгосударственных заданиях для государственных учреждений социальногообслуживания - центров социального обслуживания населения Псковскойобласти.";
3)раздел 9 "Обоснование объема финансовых средств, необходимых дляреализации Государственной программы" программы изложить в следующейредакции:
"9.Обоснование объема финансовых средств, необходимых
дляреализации Государственной программы
Общийобъем финансирования Государственной программы за весь период реализации(2014-2024 годы) составляет 56334308,76 тыс.рублей, в том числе:
засчет средств областного бюджета - 39295447,32 тыс.рублей;
засчет средств федерального бюджета в случае предоставления субсидий -16911617,14 тыс.рублей;
засчет средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 125625,70 тыс.рублей;
засчет местных бюджетов и внебюджетных источников - 1618,60 тыс.рублей.
Планируетсяследующее распределение указанного финансирования по годам.
Ресурсноеобеспечение Государственной программы Псковской
области"Социальная поддержка граждан и реализация
демографическойполитики"
тыс.рублей
Годы | Источники финансирования | Итого | |||
областной бюджет | федеральный бюджет | Пенсионный фонд РФ | местный бюджет и внебюджетные источники | ||
2014 | 3628827,60 | 1152572,80 | 33024,00 | 1618,60 | 4816043,00 |
2015 | 3533010,00 | 1155086,10 | 47708,20 | 0,00 | 4735804,30 |
2016 | 3440121,20 | 1239521,00 | 32190,30 | 0,00 | 4711832,50 |
2017 | 3498759,30 | 1161160,80 | 10467,90 | 0,00 | 4670388,00 |
2018 | 3720719,03 | 1215223.04 | 2235,30 | 0,00 | 4938177,37 |
2019 | 3824271,56 | 1684445,10 | 0,00 | 0,00 | 5508716,66 |
2020 | 3701771,53 | 3378367,90 | 0,00 | 0,00 | 7080139,43 |
2021 | 2741940,98 | 2981382,20 | 0,00 | 0,00 | 5723323,18 |
2022 | 2606577,42 | 2943858,20 | 0,00 | 0,00 | 5550435,62 |
2023 | 4255234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4255234,80 |
2024 | 4344213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4344213,90 |
Итого | 39295447,32 | 16911617,14 | 125625,70 | 1618,60 | 56334308,76 |
в том числе по подпрограммам: | |||||
Подпрограмма 1. "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области" | |||||
2014 | 6350,00 | 11644,00 | 0,00 | 0,00 | 17994,00 |
2015 | 6383,90 | 9093,00 | 0,00 | 0,00 | 15476,90 |
2016 | 5746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5746,00 |
2017 | 5746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5746,00 |
2018 | 5746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5746,00 |
2019 | 6946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6946,00 |
2020 | 6946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6946,00 |
2021 | 5265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5265,00 |
2022 | 4793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4793,00 |
2023 | 10850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10850,00 |
2024 | 10650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10650,00 |
Итого по подпрограмме | 75421,90 | 20737,00 | 0,00 | 0,00 | 96158,90 |
Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание людей пожилого возраста" | |||||
2014 | 62706,00 | 0,00 | 33024,00 | 0,00 | 95730,00 |
2015 | 69886,00 | 0,00 | 47708,20 | 0,00 | 117594,20 |
2016 | 50744,20 | 0,00 | 32190,30 | 0,00 | 82934,50 |
2017 | 33043,70 | 0,00 | 10467,90 | 0,00 | 43511,60 |
2018 | 21439,25 | 0,00 | 2235,30 | 0,00 | 23674,55 |
2019 | 65658,00 | 22357,80 | 0,00 | 0,00 | 88015,80 |
2020 | 85984,72 | 378247,00 | 0,00 | 0,00 | 464231,72 |
2021 | 62407,84 | 16655,40 | 0,00 | 0,00 | 79063,24 |
2022 | 56693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56693,60 |
2023 | 59955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59955,00 |
2024 | 59955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59955,00 |
Итого по подпрограмме | 628473,31 | 417260,20 | 125625,70 | 0,00 | 1171359,21 |
Подпрограмма 3. "Социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации" | |||||
2014 | 7408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7408,00 |
2015 | 3479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3479,00 |
2016 | 1174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1174,10 |
2017 | 2953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2953,00 |
2018 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
2019 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
2020 | 252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,20 |
2021 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 |
2022 | 174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,20 |
2023 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
2024 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
Итого по подпрограмме | 17576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17576,50 |
Подпрограмма 4. "Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" | |||||
2014 | 170505,00 | 45593,30 | 0,00 | 1618,60 | 217716,90 |
2015 | 144595,00 | 30485,00 | 0,00 | 0,00 | 175080,00 |
2016 | 103893,00 | 67586,70 | 0,00 | 0,00 | 171479,70 |
2017 | 67258,40 | 56720,80 | 0,00 | 0,00 | 123979,20 |
2018 | 87014,59 | 67221,30 | 0,00 | 0,00 | 154235,89 |
2019 | 184632,73 | 72567,30 | 0,00 | 0,00 | 257200,03 |
2020 | 99875,39 | 75575,80 | 0,00 | 0,00 | 175451,19 |
2021 | 99338,06 | 85046,90 | 0,00 | 0,00 | 184384,96 |
2022 | 100756,77 | 85612,30 | 0,00 | 0,00 | 186369,07 |
2023 | 134775,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134775,80 |
2024 | 134775,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134775,80 |
Итого по подпрограмме | 1327420,54 | 586409,40 | 0,00 | 1618,60 | 1915448,54 |
Подпрограмма 5. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | |||||
2014 | 2127782,60 | 1095335,50 | 0,00 | 0,00 | 3223118,10 |
2015 | 2064803,00 | 1115508,10 | 0,00 | 0,00 | 3180311,10 |
2016 | 2109715,80 | 1171934,30 | 0,00 | 0,00 | 3281650,10 |
2017 | 2187694,10 | 1104440,00 | 0,00 | 0,00 | 3292134,10 |
2018 | 2183662,16 | 1148001,74 | 0,00 | 0,00 | 3331663,90 |
2019 | 2087066,58 | 1589520,00 | 0,00 | 0,00 | 3676586,58 |
2020 | 1936231,82 | 2924545,10 | 0,00 | 0,00 | 4860776,92 |
2021 | 1456739,08 | 2879679,90 | 0,00 | 0,00 | 4336418,98 |
2022 | 1422894,45 | 2858245,90 | 0,00 | 0,00 | 4281140,35 |
2023 | 2087592,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2087592,30 |
2024 | 2087592,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2087592,30 |
Итого по подпрограмме | 21751774,19 | 15887210,54 | 0,00 | 0,00 | 37638984,73 |
Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики" | |||||
2014 | 1254076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1254076,00 |
2015 | 1243863,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1243863,10 |
2016 | 1168848,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168848,10 |
2017 | 1202064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202064,10 |
2018 | 1422464,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1422464,03 |
2019 | 1479716,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1479716,25 |
2020 | 1572481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1572481,40 |
2021 | 1118000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1118000,00 |
2022 | 1021265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1021265,40 |
2023 | 1961411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1961411,70 |
2024 | 2050590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2050590,80 |
Итого по подпрограмме | 15494780,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15494780,88 |
Объемыфинансового обеспечения Государственной программы рассчитаны исходя изподходов, принятых в соответствии с законом области об областном бюджете насоответствующий финансовый год и плановый период, с учетом:
расходовпо повышению уровня оплаты труда социальных работников и изменения ихчисленности;
планируемыхизменений сети организаций социального обслуживания Псковской области;
ожидаемойдинамики изменения численности получателей мер социальной поддержки;
индексов-дефляторов,определенных сценарными условиями долгосрочного прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года,разработанными Минэкономразвития России.";
4)в подпрограмме "Государственная поддержка социально ориентированныхнекоммерческих организаций на территории Псковской области" программы:
а)в паспорте подпрограммы:
раздел"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Источник финансирования подпрограммы - средства областного и федерального бюджета. Общий объем финансирования по подпрограмме за 2014-2024 годы составляет 96158,00 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 75421,90 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 20737,00 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 17994,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6350,00 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 11644,00 тыс.рублей. 2015 г. - 15476,90 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6383,90 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 9093,00 тыс.рублей. 2016 г. - 5746,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 5746,00 тыс.рублей. 2017 г. - 5746,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 5746,00 тыс.рублей. 2018 г. - 5746,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 5746,00 тыс.рублей. 2019 г. - 6946,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6946,00 тыс.рублей. 2020 г. - 6946,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6946,00 тыс.рублей; 2021 г. - 5265,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 5265,00 тыс.рублей; 2022 г. - 4793,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 4793,00 тыс.рублей; 2023 г. - 10850,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 10850,00 тыс.рублей; 2024 г. - 10650,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 10650,00 тыс.рублей"; |
раздел"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество социальных проектов СО НКО, поддержанных органами исполнительной власти области, к концу 2024 г. составит до 326 (по данным государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти области). Доля жителей Псковской области из социально незащищенных групп населения, получивших социальные услуги, оказанные СО НКО, в рамках реализации социальных проектов, поддержанных органами исполнительной власти области, иных программ, реализуемых органами исполнительной власти области, в общей численности населения Псковской области составит до 45,7% к концу 2024 г. Количество работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО, получивших дополнительное профессиональное образование, в т.ч. участвующих в семинарах, конференциях, форумах и др. по актуальным проблемам деятельности СО НКО, составит не менее 250 человек к концу 2024 г. Количество проведенных практико-ориентированных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, по выявлению и распространению лучших практик и обмену опытом работы между СО НКО составит 44 мероприятия к концу 2024 г. Количество информационных материалов о деятельности СО НКО, размещенных в средствах массовой информации Псковской области, составит до 1795 материалов к концу 2024 г. Количество проведенных социологических исследований по вопросам деятельности СО НКО на территории Псковской области составит 3 исследования к концу 2024 г."; |
б)в разделе 2 "Приоритеты государственной политики области в сферереализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторыдостижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы":
вабзаце сороковом цифры "179" заменить цифрами "326";
вабзаце сорок первом цифры "13,6" заменить цифрами "45,7";
вабзаце сорок четвертом цифры "498" заменить цифрами "1795";
в)раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источникфинансирования подпрограммы - средства областного и федерального бюджетов.
Общийобъем финансирования по подпрограмме за 2014-2024 годы составляет 96158,90тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 75421,90тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 20737,00 тыс.рублей, в томчисле по годам:
2014г. - 17994,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6350,00тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 11644,00 тыс.рублей.
2015г. - 15476,90 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6383,90тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 9093,00 тыс.рублей.
2016г. - 5746,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 5746,00тыс.рублей.
2017г. - 5746,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 5746,00тыс.рублей.
2018г. - 5746,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 5746,00тыс.рублей.
2019г. - 6946,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6946,00тыс.рублей.
2020г. - 6946,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6946,00тыс.рублей.
2021г. - 5265,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 5265,00тыс.рублей.
2022г. - 4793,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 4793,00тыс.рублей.
2023г. - 10850,00 тыс.рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 10850,00тыс.рублей.
2024г. - 10650,00 тыс.рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 10650,00тыс.рублей.";
г)пункт 1 раздела 7 "Методика оценки эффективности подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"1.обобщенную оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановыхзначений.
Степеньдостижения цели (решения задач) подпрограммы определяется по формуле:
Сд= Зф / Зп x 100%,
где:
Сд- степень достижения целей (решения задач);
Зф- фактическое значение индикатора подпрограммы;
Зп- плановое значение индикатора подпрограммы;";
5)в подпрограмме "Социальное обслуживание людей пожилого возраста"программы:
а)в паспорте подпрограммы:
раздел"Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Участники подпрограммы | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области; Комитет по здравоохранению Псковской области; Комитет по культуре Псковской области; Комитет по спорту Псковской области; Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области; Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области; Управление информационной политики Администрации Псковской области; Управление делами Администрации Псковской области"; |
раздел"Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы подпрограммы | Доля граждан пожилого возраста, получивших соответствующее их потребностям обслуживание, от числа обратившихся, имеющих право на социальное обслуживание; удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, соответствующих установленным требованиям, от общего числа таких зданий; доля граждан пожилого возраста, охваченных социальным обслуживанием с использованием современных технологий социального обслуживания, от общего числа граждан пожилого возраста, получающих социальное обслуживание; доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, сохранивших навыки самообслуживания в открытой социальной среде, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания; численность муниципальных образований, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; |
| удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей); число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования); численность лиц в возрасте от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом); доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии "сопровождаемое проживание", от общего количества граждан, получающих социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания; удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего - 798042,34 тыс.рублей, в т.ч.: 2014 г. - 95730,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 62706,00 тыс.рублей, Пенсионного фонда Российской Федерации - 33024,00 тыс.рублей. 2015 г. - 117594,20 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 69886,00 рублей; Пенсионного фонда Российской Федерации - 47708,20 тыс.рублей. 2016 г. - 82934,50 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 50744,20 тыс.рублей; Пенсионного фонда Российской Федерации - 32190,30 тыс.рублей. 2017 г. - 43511,60 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 33043,70 тыс.рублей; Пенсионного фонда Российской Федерации - 10467,90 тыс.рублей. 2018 г. - 23674,55 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 21439,25 тыс.рублей; Пенсионного фонда Российской Федерации - 2235,30 тыс.рублей. 2019 г. - 88015,80 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: федерального бюджета - 22357,80 тыс.рублей; областного бюджета - 65658,00 тыс.рублей. 2020 г. - 464231,72 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: федерального бюджета - 378247,00 тыс.рублей; областного бюджета - 85984,72 тыс.рублей. 2021 г. - 79063,24 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: федерального бюджета - 16655,40 тыс.рублей; областного бюджета - 62407,84 тыс.рублей. 2022 г. - 56693,60 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 56693,60 тыс.рублей. 2023 г. - 59955,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 59955,00 тыс.рублей. 2024 г. - 59955,00 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 59955 тыс.рублей"; |
б)раздел 2 "Приоритеты государственной политики области в сфере реализацииподпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достиженияцелей и решения задач, основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.Приоритеты государственной политики области в сфере
реализацииподпрограммы, описание целей, задач подпрограммы,
целевыеиндикаторы достижения целей и решения задач,
основныеожидаемые конечные результаты подпрограммы
Приоритетыгосударственной политики Псковской области в сфере социальной защиты исоциального обслуживания населения определены Стратегиейсоциально-экономического развития Псковской области до 2020 года, а такжеПланом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективностии качества услуг в сфере социального обслуживания населения Псковской областина 2013 - 2018 годы".
Так,План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности икачества услуг в сфере социального обслуживания населения Псковской области на2013 - 2018 годы" содержит перечень конкретных мероприятий, направленныхна совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания,оптимизацию структуры и штатной численности учреждений (в т.ч. созданиемногопрофильных современных организаций социального обслуживания населения,ликвидацию неэффективных подразделений, проведение эффективной кадровойполитики, повышение заинтересованности работников в труде и поднятие престижапрофессии социального работника); повышение к 2018 году средней заработнойплаты социального работника до уровня средней заработной платы по экономикеобласти; укрепление материально-технической базы учреждений социальногообслуживания населения; развитие рынка социальных услуг путем расширения кругаорганизаций различных организационно-правовых форм и форм собственности,предоставляющих социальные услуги; предоставление гражданину, нуждающемуся вполучении социальных услуг, права выбора для их получения организациисоциального обслуживания или индивидуального предпринимателя.
Реализациянастоящей подпрограммы соответствует заявленным приоритетам государственнойполитики и позволит принять необходимые меры для их практической реализации.
Цельюподпрограммы является улучшение качества и доступности социального обслуживанияграждан пожилого возраста на основе использования современных технологийсоциальной работы.
Длядостижения цели подпрограммы планируется решение следующих задач:
улучшениематериально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживанияграждан пожилого возраста;
развитиеновых форм социального обслуживания населения, ориентированных на созданиеусловий для активного долголетия;
улучшениекадровой обеспеченности учреждений социального обслуживания граждан пожилоговозраста.
Целевымииндикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доляграждан пожилого возраста, получивших соответствующее их потребностямобслуживание, от числа обратившихся, имеющих право на социальное обслуживание;
удельныйвес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилоговозраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий,соответствующих установленным требованиям, от общего числа таких зданий;
доляграждан пожилого возраста, охваченных социальным обслуживанием с использованиемсовременных технологий социального обслуживания, от общего числа гражданпожилого возраста, получающих социальное обслуживание;
доляграждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственныхстационарных учреждениях социального обслуживания, сохранивших навыкисамообслуживания в открытой социальной среде, от общего количества гражданпожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учрежденияхсоциального обслуживания;
численностьмуниципальных образований, в которых внедряется система долговременного уходаза гражданами пожилого возраста и инвалидами;
удельныйвес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилоговозраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий,находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданийстационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,инвалидов (взрослых и детей);
число"мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в составкоторой входят специалисты по социальной работе, социальные работники,психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципальногообразования);
численностьлиц в возрасте от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование, человек (нарастающим итогом);
доляграждан, получивших социальные услуги в стационарных организациях социальногообслуживания с применением технологии "сопровождаемое проживание", отобщего количества граждан, получающих социальные услуги в стационарныхорганизациях социального обслуживания;
удельныйвес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формахсобственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех формсобственности.
Итогомреализации мероприятий подпрограммы станут:
охватсоциальным обслуживанием всех нуждающихся граждан пожилого возраста,проживающих в Псковской области;
увеличениедоли зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилоговозраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий,соответствующих установленным требованиям, до 95% от общего числа таких зданий;
увеличениедоли граждан пожилого возраста, охваченных социальным обслуживанием сиспользованием новых технологий обслуживания, от общего числа граждан пожилоговозраста, получающих социальное обслуживание, до 35%.";
в)раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за период реализации в 2014-2024 г.г.составляет 1171359,21 тыс.рублей, в том числе:
засчет средств областного бюджета - 628473,31 тыс.рублей;
засчет средств федерального бюджета - 417260,20 тыс.рублей;
засчет средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 125625,70 тыс.рублей.
Таблица2
тыс.рублей
Годы | Источники финансирования | Итого | |||
областной бюджет | федеральный бюджет | Пенсионный фонд Российской Федерации | внебюджетные источники | ||
2014 | 62706,00 | 0,00 | 33024,00 | 0,00 | 95730,00 |
2015 | 69886,00 | 0,00 | 47708,20 | 0,00 | 117594,20 |
2016 | 50744,20 | 0,00 | 32190,30 | 0,00 | 82934,50 |
2017 | 33043,70 | 0,00 | 10467,90 | 0,00 | 43511,60 |
2018 | 21439,25 | 0,00 | 2235,30 | 0,00 | 23674,55 |
2019 | 65658,00 | 22357,80 | 0,00 | 0,00 | 88015,80 |
2020 | 85984,72 | 378247,00 | 0,00 | 0,00 | 464231,72 |
2021 | 62407,84 | 16655,40 | 0,00 | 0,00 | 79063,24 |
2022 | 56693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56693,60 |
2023 | 59955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59955,00 |
2024 | 59955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59955,00 |
Итого по подпрограмме | 628473,31 | 417260,20 | 125625,70 | 0,00 | 1171359,21 |
Объемыфинансового обеспечения подпрограммы рассчитаны исходя из подходов, принятых всоответствии с законами области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год и плановый период, с учетом:
расходовпо повышению уровня оплаты труда социальных работников и изменения ихчисленности;
планируемыхизменений организаций социального обслуживания Псковской области;
ожидаемойдинамики изменения численности получателей мер социальной поддержки;
индексов-дефляторов,определенных сценарными условиями долгосрочного прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года,разработанными Минэкономразвития России.";
г)пункт 1 раздела 7 "Методика оценки эффективности подпрограммы" изложитьв следующей редакции:
"1.обобщенную оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановыхзначений.
Степеньдостижения цели (решения задач) подпрограммы определяется по формуле:
Сд= Зф / Зп x 100%,
где:
Сд- степень достижения целей (решения задач);
Зф- фактическое значение индикатора подпрограммы;
Зп- плановое значение индикатора подпрограммы;";
д)в таблице приложения к подпрограмме "Перечень основных мероприятийподпрограммы "Социальное обслуживание людей пожилого возраста":
строки1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.1. | Внедрение современных методов социального обслуживания граждан | Комитет по социальной защите Псковской области | 2014 г. | 2024 г. | Повышение качества и доступности социальных услуг, охват социальным обслуживанием всех нуждающихся граждан пожилого возраста, проживающих в Псковской области | Снижение доступности социальных услуг | Влияет на достижение целевых индикаторов Государственной программы "Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения", "Уровень удовлетворенности населения области мерами по социальной защите и социальной поддержке населения, реализуемыми в области", целевого индикатора подпрограммы "Доля граждан пожилого возраста, охваченных социальным обслуживанием с использованием современных технологий обслуживания, от общего числа граждан пожилого возраста, получающих социальное обслуживание", "Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности" |
2 | Улучшение материально- технического состояния стационарных учреждений социального обслуживания | Комитет по социальной защите Псковской области | 2014 г. | 2024 г. | Увеличение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, соответствующих установленным требованиям, от общего числа таких зданий. Создание материальных условий для предоставления социального обслуживания на высоком качественном уровне | Снижение качества условий проживания и социального обслуживания, выявление нарушений контролирующими органами | Влияет на достижение целевого индикатора Государственной программы "Уровень удовлетворенности населения области мерами по социальной защите и социальной поддержке населения, реализуемыми в области", целевого индикатора подпрограммы "Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, соответствующих установленным требованиям, от общего числа таких зданий"; |
строку1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. | Реализация проекта "Социальный городок", в том числе: проектно- изыскательские работы (ПИР) | Комитет по социальной защите Псковской области | 2014 г. | 2019 г. | Внедрение новой формы стационарного обслуживания, создание условий для сохранения активности пожилых людей | Невозможность перехода на новый качественный уровень предоставления социального обслуживания пожилых граждан | Влияет на достижение целевого индикатора подпрограммы "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, сохранивших навыки самообслуживания в открытой социальной среде, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания", целевого индикатора подпрограммы "Доля граждан пожилого возраста, охваченных социальным обслуживанием с использованием современных технологий обслуживания, от общего числа граждан пожилого возраста, получающих социальное обслуживание"; |
6)в подпрограмме "Социальное обслуживание семей с детьми, находящихся всоциально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации"программы:
а)в паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего из областного бюджета - 17576,50 тыс.рублей, в т.ч.: 2014 г. - 7408,00 тыс.рублей; 2015 г. - 3479,00 тыс.рублей; 2016 г. - 1174,10 тыс.рублей; 2017 г. - 2953,00 тыс.рублей; 2018 г. - 393,00 тыс.рублей; 2019 г. - 252,00 тыс.рублей; 2020 г. - 252,20 тыс.рублей; 2021 г. - 191,00 тыс.рублей; 2022 г. - 174,20 тыс.рублей; 2023 г. - 650,00 тыс.рублей; 2024 г. - 650,00 тыс.рублей"; |
б)раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции":
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за весь период реализации 2014-2024 г.г.составляет 17576,50 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета- 17576,50 тыс.рублей.
Планируетсяследующее распределение указанного финансирования по годам:
тыс.рублей
Годы | Источники финансирования | Итого | ||
областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | ||
2014 | 7408,00 | 0,00 | 0,00 | 7408,00 |
2015 | 3479,00 | 0,00 | 0,00 | 3479,00 |
2016 | 1174,10 | 0,00 | 0,00 | 1174,10 |
2017 | 2953,00 | 0,00 | 0,00 | 2953,00 |
2018 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
2019 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
2020 | 252,20 | 0,00 | 0,00 | 252,20 |
2021 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 |
2022 | 174,20 | 0,00 | 0,00 | 174,20 |
2023 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
2024 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
Итого по подпрограмме | 17576,50 | 0,00 | 0,00 | 17576,50 |
Объемыфинансового обеспечения подпрограммы рассчитаны исходя из подходов, принятых всоответствии с законами области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год и плановый период, с учетом:
расходовпо повышению уровня оплаты труда социальных работников и изменения ихчисленности;
планируемыхизменений организаций социального обслуживания Псковской области;
ожидаемойдинамики изменения численности получателей мер социальной поддержки;
индексов-дефляторов,определенных сценарными условиями долгосрочного прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года,разработанными Минэкономразвития России.";
в)пункт 1 раздела 7 "Методика оценки эффективности подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"1.обобщенную оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановыхзначений.
Степеньдостижения цели (решения задач) подпрограммы определяется по формуле:
Сд= Зф / Зп x 100%,
где:
Сд- степень достижения целей (решения задач);
Зф- фактическое значение индикатора подпрограммы;
Зп- плановое значение индикатора подпрограммы;";
7)в подпрограмме "Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся безпопечения родителей, и лиц из их числа" программы:
а)в паспорте подпрограммы
раздел"Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы подпрограммы | Доля детей, находящихся на попечении родителей, от общей численности детского населения. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Псковской области (нарастающим итогом). Доля специалистов органа опеки и попечительства, повысивших уровень профессиональной компетентности, от общей численности специалистов органа опеки и попечительства"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств составляет 1915448,54 тыс.рублей, из которых средства областного бюджета - 1327420,54 тыс.рублей, средства федерального бюджета - 586409,40 тыс.рублей, средства внебюджетных источников - 1618,60 тыс.рублей, в т.ч.: 2014 год - 217716,90 тыс.рублей, в т.ч.: 45593,30 тыс.рублей - средства федерального бюджета, 170505,00 тыс.рублей - средства областного бюджета, 1618,60 тыс.рублей - средства внебюджетных источников; 2015 год - 175080,00 тыс.рублей, в т.ч.: 30485,00 тыс.рублей - средства федерального бюджета, 144595,00 тыс.рублей - средства областного бюджета; 2016 год - 171479,70 тыс.рублей, в т.ч.: 67586,70 тыс.рублей - средства федерального бюджета, 103893,00 тыс.рублей - средства областного бюджета; 2017 год - 123979,20 тыс.рублей, в т.ч.: 56720,80 тыс.рублей - средства федерального бюджета, 67258,40 тыс.рублей - средства областного бюджета; 2018 год - 154235,89 тыс.рублей, в т.ч.: 67221,30 тыс.рублей - средства федерального бюджета, 87014,59 тыс.рублей - средства областного бюджета; 2019 год - 257200,03 тыс.рублей, в т.ч.: 72567,30 тыс.рублей - средства федерального бюджета, 184632,73 тыс.рублей - средства областного бюджета; 2020 год - 175451,19 тыс.рублей, в т.ч.: 75575,80 тыс.рублей - средства федерального бюджета, 99875,39 тыс.рублей - средства областного бюджета; 2021 год - 184384,96 тыс.рублей, в т.ч.: 85046,90 тыс.рублей - средства федерального бюджета, 99338,06 тыс.рублей - средства областного бюджета; 2022 год - 186369,07 тыс.рублей, в т.ч.: 85612,30 тыс.рублей - средства федерального бюджета, 100756,77 тыс.рублей - средства областного бюджета; 2023 год - 134775,80 тыс.рублей, в т.ч.: 134775,80 тыс.рублей - средства областного бюджета; 2024 год - 134775,80 тыс.рублей, в т.ч.: 134775,80 тыс.рублей - средства областного бюджета"; |
б)разделе 2 "Приоритеты государственной политики области в сфере реализацииподпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достиженияцелей и решения задач, основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы" подпрограммы изложить в следующей редакции":
"2.Приоритеты государственной политики области в сфере
реализацииподпрограммы, описание целей, задач подпрограммы,
целевыеиндикаторы достижения целей и решения задач,
основныеожидаемые конечные результаты подпрограммы
Приоритетыгосударственной политики Псковской области в сфере социальной защиты исоциального обслуживания населения определены Стратегиейсоциально-экономического развития Псковской области до 2020 года, Стратегиейдемографического развития Псковской области на период до 2015 года.
Так,на стабилизацию демографической политики в области направлены мероприятия поразвитию системы поддержки семей, принимающих на воспитание детей, оставшихсябез попечения родителей; развитие и совершенствование института замещающихсемей; сопровождение и поддержка семей усыновителей, опекунов (попечителей) иприемных родителей.
ВСтратегии демографического развития Псковской области на период до 2015 годаодним из направлений работы объявлена профилактика детского неблагополучия вцелях поддержки детей-сирот и детей, оставшихся попечения родителей, и лиц изих числа.
Цельюподпрограммы является улучшение положения детей-сирот, детей, оставшихся безпопечения родителей, и лиц из их числа.
Длядостижения указанной цели планируется решение следующих задач:
развитиесемейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей;
созданиенеобходимых материальных и социально-психологических условий для успешнойсоциальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, илиц из их числа;
предоставлениежилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подоговорам найма специализированных жилых помещений;
развитиекадровой обеспеченности органов опеки и попечительства.
Ходреализации подпрограммы планируется оценивать на основе следующих целевыхиндикаторов:
долядетей, находящихся на попечении родителей, от общей численности детскогонаселения;
долядетей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся безпопечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включаялиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетныйгод, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из ихчисла, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрастеот 23 лет и старше (всего на начало отчетного года);
численностьдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченныхблагоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда подоговорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году;
численностьдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченныхблагоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда подоговорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии изфедерального бюджета бюджету Псковской области (нарастающим итогом);
доляспециалистов органа опеки и попечительства, повысивших уровень профессиональнойкомпетентности, от общей численности специалистов органов опеки ипопечительства.
Ожидается,что в результате реализации подпрограммы доля детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, переданных в семьи, от общего числа детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, возрастет до 90%.
Вседети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа будутохвачены мероприятиями по социальной адаптации к самостоятельной жизни, а такжеобеспечены в соответствии с требованиями федерального законодательства жилымипомещениями.
Приэтом в общей численности детского населения Псковской области доля детей,оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам,под опеку (попечительство), находящихся в государственных учреждениях всехтипов, снизится.
Ежегодноеувеличение объемов средств областного бюджета, направляемых на предоставлениежилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа, направлено на решение жилищных проблем указанной категориидетей, реализацию их прав на жилое помещение, при этом показатель численностидетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, правона обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано посостоянию на конец соответствующего года, будет ежегодно снижаться: 2018 г. -1710 человек, 2019 г. - 1739 человек, 2020 г. - 1736 человек, 2021 г. - 1733человека, 2022 г. - 1728 человек, 2023 г. - 1723 человека, 2024 г. - 1718человек.
АдминистрацияПсковской области берет на себя обязательства обеспечить соответствиепоказателей по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимсябез попечения родителей, лицам из их числа значениям показателейрезультативности предоставления субсидии из федерального бюджета.";
в)раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции":
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за весь период реализации составит 1915448,54тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 1327420,54 тыс.рублей,за счет средств федерального бюджета - 586409,40 тыс.рублей, за счет внебюджетныхисточников - 1618,60 тыс.рублей.
Планируетсяследующее распределение финансирования по годам:
тыс.рублей
Годы | Источники финансирования | Итого | ||
областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | ||
2014 | 170505,00 | 45593,30 | 1618,60 | 217716,90 |
2015 | 144595,00 | 30485,00 | 0,00 | 175080,00 |
2016 | 103893,00 | 67586,70 | 0,00 | 171479,70 |
2017 | 62326,20 | 61653,00 | 0,00 | 123979,20 |
2018 | 87014,59 | 67221,30 | 0,00 | 154235,89 |
2019 | 184632,73 | 72567,30 | 0,00 | 257200,03 |
2020 | 99875,39 | 75575,80 | 0,00 | 175451,19 |
2021 | 99338,06 | 85046,90 | 0,00 | 184384,96 |
2022 | 100756,77 | 85612,30 | 0,00 | 186369,07 |
2023 | 134775,80 | 0,00 | 0,00 | 134775,80 |
2024 | 134775,80 | 0,00 | 0,00 | 134775,80 |
Итого по подпрограмме | 1327420,54 | 586409,40 | 1618,60 | 1915448,54 |
Объемыфинансового обеспечения подпрограммы рассчитаны исходя из подходов, принятых всоответствии с законами области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год и плановый период, с учетом:
расходовпо повышению уровня оплаты труда социальных работников и изменения ихчисленности;
планируемыхизменений сети организаций социального обслуживания Псковской области;
ожидаемойдинамики изменения численности получателей мер социальной поддержки;
индексов-дефляторов,определенных сценарными условиями долгосрочного прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года,разработанными Минэкономразвития России.";
г)пункт 1 раздела 7 "Методика оценки эффективности подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"1.обобщенную оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановыхзначений.
Степеньдостижения цели (решения задач) подпрограммы определяется по формуле:
Сд= Зф / Зп x 100%,
где:
Сд- степень достижения целей (решения задач);
Зф- фактическое значение индикатора подпрограммы;
Зп- плановое значение индикатора подпрограммы;";
д)в приложении к подпрограмме "Перечень основных мероприятий подпрограммы"Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попеченияродителей, и лиц из их числа" строку 1.3 таблицы изложить в следующейредакции:
"1.3. | Улучшение кадровой обеспеченности организаций, работающих с детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Комитет по социальной защите Псковской области | 2014 г. | 2024 г. | Повышение мотивированности специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, к качественной и эффективной работе | Рост текучести кадров, снижение заинтересованности в работе | Влияет на достижение целевого показателя подпрограммы "Доля специалистов органа опеки и попечительства, повысивших уровень профессиональной компетентности, от общей численности специалистов органа опеки и попечительства"; |
8)в подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"программы:
а)в паспорте подпрограммы:
раздел"Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы подпрограммы | Доля социальных выплат, распределяемых с учетом уровня материальной обеспеченности их получателей. Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, которые могут быть получены через многофункциональные центры. Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей, указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта"; |
раздел"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (законы) | Общий объем финансирования составляет 37638984,73 тыс.рублей, из них средства областного бюджета - 21751774,19 тыс.рублей, средства федерального бюджета - 15887210,54 тыс.рублей, в т.ч.: 2014 г. - 3223118,10 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 2127782,60 тыс.рублей; федерального бюджета - 1095335,50 тыс.рублей; 2015 г. - 3180311,10 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 2064803,00 тыс.рублей; федерального бюджета - 1115508,10 тыс.рублей; 2016 г. - 3281650,10 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 2109715,80 тыс.рублей; федерального бюджета - 1171934,30 тыс.рублей; 2017 г. - 3292134,10 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 2187694,10 тыс.рублей; федерального бюджета - 1104440,00 тыс.рублей; 2018 г. - 3331663,90 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 2183662,16 тыс.рублей; федерального бюджета - 1148001,74 тыс.рублей; 2019 г. - 3676586,58 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 2087066,58 тыс.рублей; федерального бюджета - 1589520,00 тыс.рублей; 2020 г. - 4860776,92 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 1936231,82 тыс.рублей; федерального бюджета - 2924545,10 тыс.рублей; 2021 г. - 4336418,98 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 1456739,08 тыс.рублей; федерального бюджета - 2879679,90 тыс.рублей; 2022 г. - 4281140,35 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 1422894,45 тыс.рублей; федерального бюджета - 2858245,90 тыс.рублей; 2023 г. - 2087592,30 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета 2087592,30 тыс.рублей; 2024 г. - 2087592,30 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 2087592,30 тыс.рублей"; |
б)в разделе 2 "Приоритеты государственной политики области в сферереализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторыдостижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы":
абзацыдвенадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
"долягосударственных услуг в сфере социальной защиты населения, которые могут бытьполучены через многофункциональные центры;
отношениечисленности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся вотчетном финансовом году, к численности детей, указанной категории, родившихсяв году, предшествующему отчетному году;
долямалоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основаниисоциального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получившихгосударственную социальную помощь;
доляграждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численностиполучателей государственной социальной помощи на основании социальногоконтракта.
Врезультате реализации подпрограммы будут получены следующие конечныерезультаты.
Долясоциальных выплат, распределяемых с учетом уровня материальной обеспеченностиих получателей, по результатам реализации подпрограммы составит более чем 20%от общего объема выплат (без учета выплат, предоставляемых в рамках реализациипереданных государственных полномочий Российской Федерации).";
дополнитьабзацами восемнадцатым - девятнадцатым следующего содержания:
"Длявсех государственных услуг в сфере социальной защиты будет создана возможностьих получения полностью или частично в электронном виде.
Большинствогосударственных услуг в сфере социальной защиты по желанию заявителя сможетбыть получено через многофункциональные центры.";
в)раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за весь период реализации составляет37638984,73 тыс.рублей, из них 21751774,19 тыс.рублей - средства областногобюджета, 15887210,54 тыс.рублей - средства федерального бюджета.
Планируетсяследующее распределение финансирования по годам:
тыс.рублей
Годы | Источники финансирования | Итого | ||
областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | ||
2014 | 2127782,60 | 1095335,50 | 0,00 | 3223118,10 |
2015 | 2064803,00 | 1115508,10 | 0,00 | 3180311,10 |
2016 | 2109715,80 | 1171934,30 | 0,00 | 3281650,10 |
2017 | 2187694,10 | 1104440,00 | 0,00 | 3292134,10 |
2018 | 2183662,16 | 1148001,74 | 0,00 | 3331663,90 |
2019 | 2087066,58 | 1589520,00 | 0,00 | 3676586,58 |
2020 | 1936231,82 | 2924545,10 | 0,00 | 4860776,92 |
2021 | 1456739,08 | 2879679,90 | 0,00 | 4336418,98 |
2022 | 1422894,45 | 2858245,90 | 0,00 | 4281140,35 |
2023 | 2087592,30 | 0,00 | 0,00 | 2087592,30 |
2024 | 2087592,30 | 0,00 | 0,00 | 2087592,30 |
Итого по подпрограмме | 21751774,19 | 15887210,54 | 0,00 | 37638984,73 |
Объемыфинансового обеспечения подпрограммы рассчитаны исходя из подходов, принятых всоответствии с законами области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год и плановый период, с учетом:
расходовпо повышению уровня оплаты труда социальных работников и изменения ихчисленности;
планируемыхизменений сети организаций социального обслуживания Псковской области;
ожидаемойдинамики изменения численности получателей мер социальной поддержки;
индексов-дефляторов,определенных сценарными условиями долгосрочного прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года,разработанными Минэкономразвития России.";
г)пункт 1 раздела 7 "Методика оценки эффективности подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"1.обобщенную оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановыхзначений.
Степеньдостижения цели (решения задач) подпрограммы определяется по формуле:
Сд= Зф / Зп x 100%,
где:
Сд- степень достижения целей (решения задач);
Зф- фактическое значение индикатора подпрограммы;
Зп- плановое значение индикатора подпрограммы;";
д)в приложении к подпрограмме "Перечень основных мероприятий подпрограммы"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" строку 1.4 таблицыизложить в следующей редакции:
"1.4. | Создание условий для повышения адресности социальных выплат и развития нефинансовых способов поддержки населения | Комитет по социальной защите Псковской области | 2014 г. | 2024 г. | Оказание помощи нуждающимся семьям; вовлечение нуждающихся в решение их проблем | Сохранение либо усиление иждивенческих настроений, лишение возможностей предоставления нуждающимся социальной помощи | Влияет на достижение целевых показателей Государственной программы "Уровень удовлетворенности населения области мерами по социальной защите и социальной поддержке населения, реализуемыми в области", целевых показателей подпрограммы "Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь"; "Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта"; |
9)в подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы Псковскойобласти "Социальная поддержка граждан и реализация демографическойполитики" программы:
а)в паспорте подпрограммы:
раздел"Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Участники подпрограммы | Управление информационной политики Администрации Псковской области; Управление цифрового развития и связи Администрации Псковской области; Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области"; |
раздел"Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы подпрограммы | Количество вновь созданных рабочих мест в негосударственном секторе экономики для целей осуществления социального обслуживания населения области. Степень выполнения показателей качества государственных услуг, установленных в государственных заданиях для центров социального обслуживания населения Псковской области"; |
раздел "Объем бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего за счет средств областного бюджета - 15494780,88 тыс.рублей, в т.ч.: 2014 г. - 1254076,00 тыс.рублей; 2015 г. - 1243863,10 тыс.рублей; 2016 г. - 1168848,10 тыс.рублей; 2017 г. - 1202064,10 тыс.рублей; 2018 г. - 1422464,03 тыс.рублей; 2019 г. - 1479716,25 тыс.рублей; 2020 г. - 1572481,40 тыс.рублей; 2021 г. - 1118000,00 тыс.рублей; 2022 г. - 1021265,40 тыс.рублей; 2023 г. - 1961411,70 тыс.рублей; 2024 г. - 2050590,80 тыс.рублей"; |
б)абзац одиннадцатый раздела 2 "Приоритеты государственной политики областив сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевыеиндикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечныерезультаты подпрограммы" признать утратившим силу;
в)раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за весь период реализации в 2014-2024 г.г.составляет 15494780,88 тыс.рублей, в том числе за счет средств областногобюджета - 15494780,88 тыс.рублей.
Планируетсяследующая разбивка финансирования по годам:
тыс.рублей
Годы | Источник финансирования | Итого | |
областной бюджет | внебюджетные источники | ||
2014 | 1254076,00 | 0,00 | 1254076,00 |
2015 | 1243863,10 | 0,00 | 1243863,10 |
2016 | 1168848,10 | 0,00 | 1168848,10 |
2017 | 1202064,10 | 0,00 | 1202064,10 |
2018 | 1422464,03 | 0,00 | 1422464,03 |
2019 | 1479716,25 | 0,00 | 1479716,25 |
2020 | 1572481,40 | 0,00 | 1572481,40 |
2021 | 1118000,00 | 0,00 | 1118000,00 |
2022 | 1021265,40 | 0,00 | 1021265,40 |
2023 | 1961411,70 | 0,00 | 1961411,70 |
2024 | 2050590,80 | 0,00 | 2050590,80 |
Итого по подпрограмме | 15494780,88 | 0,00 | 15494780,88 |
Объемыфинансового обеспечения подпрограммы рассчитаны исходя из подходов, принятых всоответствии с законами области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год и плановый период, с учетом:
расходовпо повышению уровня оплаты труда социальных работников и изменения ихчисленности;
планируемыхизменений сети организаций социального обслуживания Псковской области;
ожидаемойдинамики изменения численности получателей мер социальной поддержки;
индексов-дефляторов,определенных сценарными условиями долгосрочного прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года,разработанными Минэкономразвития России.";
г)пункт 1 раздела 8 "Методика оценки эффективности подпрограммы" изложитьв следующей редакции:
"1.обобщенную оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановыхзначений.
Степеньдостижения цели (решения задач) подпрограммы определяется по формуле:
Сд= Зф / Зп x 100%,
где:
Сд- степень достижения целей (решения задач);
Зф- фактическое значение индикатора подпрограммы;
Зп- плановое значение индикатора подпрограммы;";
д)в приложении к подпрограмме "Перечень основных мероприятий подпрограммы"Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области"Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики"строку 1.1 таблицы изложить в следующей редакции:
"1.1. | Обеспечение деятельности Комитета по социальной защите Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области | 2014 г. | 2024 г. | Создание финансовых условий для управления сферой социальной защиты населения области и оказания государственных услуг | Невозможность организации работы сферы социальной защиты населения области | Влияет на достижение целевого индикатора программы "Уровень удовлетворенности населения Псковской области мерами по социальной защите и социальной поддержке населения, реализуемыми в области"; |
10)приложение N 1 к Государственной программе "Целевые индикаторыГосударственной программы Псковской области "Социальная поддержка граждани реализация демографической политики" изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению;
11)приложение N 2 к программе "Перечень подпрограмм, включенных в составГосударственной программы Псковской области "Социальная поддержка граждани реализация демографической политики" изложить в редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;
12)приложение N 4 к программе "Информация по ресурсному обеспечению за счетсредств областного бюджета Государственной программы Псковской области"Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики"изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
13)приложение N 5 к программе "Информация по ресурсному обеспечениюГосударственной программы Псковской области "Социальная поддержка граждани реализация демографической политики" изложить в редакции согласноприложению N 4 к настоящему постановлению;
14)приложение N 6 "Прогноз сводных показателей государственных заданий поэтапам реализации подпрограмм" в редакции согласно приложению N 5 кнастоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя Губернатора области Емельянову В.В.
И.п.Губернатора области В.В.Емельянова
Приложение N 1
кпостановлению Администрации области
от24.03.2020 N 76
"ПриложениеN 1
кГосударственной программе
Псковскойобласти "Социальная
поддержкаграждан и реализация
демографическойполитики"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Государственной программыПсковской области "Социальная
поддержка граждан и реализациядемографической политики"
N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов | |||||||||||||||
2012 год (отчетный) | 2013 год (текущий) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
Государственная программа Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики" | ||||||||||||||||||
1 | Уровень удовлетворенности населения области мерами по социальной защите и социальной поддержке населения, реализуемыми в области | % | | не менее 65,0 | не менее 70,0 | не менее 75,0 | не менее 80,0 | не менее 85,0 | 100,0 | 100,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | |||
2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | | не менее 97,0 | не менее 97,3 | не менее 97,8 | не менее 98,0 | не менее 98,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
3 | Отношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания, включая социальных работников медицинских организаций Псковской области, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Псковской области | % | - | 47,5 | 58,0 | 58,0 | 67,2 | 80,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области" | ||||||||||||||||||
1 | Количество социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных органами исполнительной власти области (по данным государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти области) | единиц | 24 | 24 | 13 | 12 | 10 | 10 | 79 | 17 | 50 | 40 | 45 | 25 | 25 | |||
2 | Удельный вес жителей Псковской области из социально незащищенных групп населения, получивших социальные услуги, оказанные социально ориентированными некоммерческими организациями, в рамках реализации социальных проектов, поддержанных органами исполнительной власти области, иных программ, реализуемых органами исполнительной власти области, в общей численности населения Псковской области | % | 1,37 | 1,39 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 10,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | Количество проведенных практико- ориентированных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, по выявлению и распространению лучших практик и обмену опытом работы между социально ориентированными некоммерческими организациями | единиц | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | Количество информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, размещенных в средствах массовой информации Псковской области | единиц | 0 | 0 | 5 | 43 | 50 | 50 | 468 | 179 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
5 | Количество проведенных социологических исследований по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Подпрограмма "Социальное обслуживание людей пожилого возраста" | ||||||||||||||||||
1 | Доля граждан пожилого возраста, получивших соответствующее их потребностям обслуживание, от числа обратившихся, имеющих право на социальное обслуживание | % | - | 97,0 | 97,3 | 97,8 | 98,0 | 98,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
2 | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, соответствующих установленным требованиям, от общего числа таких зданий | % | - | 61,4 | 65,5 | 70,3 | 78,2 | 81,6 | 87,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||
3 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных социальным обслуживанием с использованием современных технологий обслуживания, от общего числа граждан пожилого возраста, получающих социальное обслуживание | % | - | - | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 24,0 | 27,0 | 32,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||
4 | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, сохранивших навыки самообслуживания в открытой социальной среде, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания | % | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
5 | Численность муниципальных образований (нарастающим итогом), в которых внедряется - СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 26 | |||
6 | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
8 | Численность лиц в возрасте от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - | - | - | - | 638 | 547 | 838 | 1129 | 1420 | 1711 | |||
9 | Доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии "сопровождаемое проживание", от общего количества граждан, получающих социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания | % | -- | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,4 | 2,6 | 9 | 12 | 16 | |||
10 | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | % | -- | - | - | - | - | - | 12,3 | 13,5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
Подпрограмма "Социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации" | ||||||||||||||||||
1 | Удельный вес семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном положении, от общего количества семей, состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении | % | 0,9 | 3,4 | 9,8 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |||
2 | Удельный вес специалистов, осуществляющих социальное обслуживание семей с детьми, повысивших квалификацию, в общем количестве специалистов, нуждающихся ежегодно в обучении | % | 95,6 | 98 | 98,8 | 99 | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Подпрограмма "Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" | ||||||||||||||||||
1 | Доля детей, находящихся на попечении родителей, от общей численности детского населения | % | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,70 | 98,10 | 98,15 | 98,20 | 98,25 | 98,30 | 98,35 | 98,40 | |||
2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | % | - | 17,9 | 8,9 | 9,1 | 7,0 | 4,2 | 4,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | |||
3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел. | - | 250 | 108 | 136 | 140 | 88 | 112 | 154 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | |||
4 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Псковской области (нарастающим итогом). | чел. | - | - | - |